2022年内部审核末次会议记录

2024-09-28

2022年内部审核末次会议记录(共2篇)

1.2022年内部审核末次会议记录 篇一

2008质量体系内部审核末次会议-会议纪要.txt人永远不知道谁哪次不经意的跟你说了再见之后就真的再也不见了。一分钟有多长?这要看你是蹲在厕所里面,还是等在厕所外面„„2008质量体系内部审核末次会议-会议纪要

2008年10月11日下午16:30时,在公司三楼会议室举行了公司2008内审末次会议,本次会议由副总经理黄亦江主持,郑振晓总经理、李海军副总经理、体系覆盖的所有部门负责人及内审员共18人参加了会议。会议通报了2008年质量管理体系内部审核的有关情况。

通过本次内审,发现被审核部门除个别部门外,从管理层到一般员工在意识和质量体系运行的实践上已基本达到了预期的期望和结果,公司质量管理体系在审核范围内基本符合审核准则并能得到有效实施,特别是质量管理体系在公司各部门、各过程得到了基本贯彻、管理职责和权限方面、资源管理方面、产品实现方面、工作环境和测量、分析等方面控制较好。其他如顾客为关注焦点、顾客满意、与产品有关过程的评审、过程的测量和监视的确认等方面相比2007年有一定程度的改进。同时,也暴露出了一些问题,一些部门还需加强职责的落实,部分新进员工对质量方针、质量目标的理解不透,对自己的工作标准把握不好,各部门之间的协调沟通还需要加强,文件的管理和记录控制程序没有得到有效的控制。对供方的日常评价及仓库管理有待加强。

内部审核组对本审核出的不合格项及针对性建议专门提出了“问题及建议”,并与相关部门进行了及时沟通。本次审核共发现31个不合格项,均为一般不合格,要求各部门按ISO质量体系要求,认真进行整改,并制定预防措施,防止不合格的再次发生。

管理者代表、公司总经理郑振晓作了讲话。他要求对普遍存在的问题,各部门要切实发挥一把手作用,要对9000标准重新学习,提高认识,踏踏实实做好贯标工作,用规范来指导生产,保证工作质量。调动全员参与的积极性并利用对员工的培训渠道,抓住薄弱环节、打好攻坚战;对审核组提出的主要问题和建议,各部门在规定时间内要抓紧整改到位,并为迎接外审作好准备。

2.2022年内部审核末次会议记录 篇二

审核组长工作指导书

附件二 认证审核末次会议主持词 各位领导、女士们、先生们,您们好!

 辽宁辽环认证中心对的质量体系认证审核的末次

会议现在开会!

 下面由我再次向贵方重申和确认以下问题:

① 关于审核目的本次审核是为了确认贵方的质量体系是否符合GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008标准的要求,验证其是否正常有效运行,(如运用的标准有变化,请在此做出说明)以决定是否推荐认证注册。

② 关于审核范围

A.审核覆盖的部门

地址:。

B.审核覆盖的产品

(如经过现场审核,审核所覆盖的部门及其相应的地址有变化或包含的产品有变化以及删减的变化,均应在此做出说明,予以确认)。③ 关于审核依据

A.GB/T19001-2008 idt ISO9001: 2008标准;

B.贵方的质量体系文件(版本号

C.国家、地方及行业的有关法令、法规。

④ 如本次审核采用远程审核方式,请企业再此确认审核内容和结果 根据审核组共提出了项不合格报告。下

面请先生(女士)宣读这些不合格报告。

对于这些不合格报告,有关部门对不合格事实是否还有什么不同意见请

提出来,我们将进一步核实。如果没有,我们就这样最终确认了。 对质量体系的综合评价

经过天来的现场审核,审核组认为„„(从产品质量内外部质量损失、顾客投诉及其处理情况、顾客满意情况、领导和员工的质量意识、内审、管理评审和纠正、预防措施、持续改进等方面作出评价)

对质量是重视的,在现场施工人员,质检、试验点都持证上岗。通过内审及管理评审推动质量体系运行起了一定作用。

但是从这些不合格分布看来,文件控制及测试设备控制方面需重点加以改进。 关于本次的审核结论

根据审核组的综合评价意见及发现并提出的不合格报告,审核组认为贵单位(在选项内划“∨”):

质量体系健全、执行情况良好,在审核中虽发现有一般不合格项,但在现场审

核结束前已纠正完毕,我们同意向LNLHCC技术部推荐注册;

质量体系基本健全,执行情况较好,在审核中发现有()个一般不合格项,请受审核方在完成纠正措施并经审核组验证合格后,我们将立即向LNLHCC技术部推荐注册;

质量体系基本建立(或尚未完全建立),但执行不严。在审核中发现()个

一般不合格和()个严重不合格,需要受审核方整改验证合格后,决定是否推荐认证注册,本次现场审核结论为暂缓推荐认证注册。

质量体系不健全,审核当中出现严重问题,故本次审核的现场结论为不予推荐

认证注册。

关于纠正措施的要求

在此,我再一次重申,审核是一个抽样审核的过程,故存在一定的局限性 和风险性。审核组在审核当中已尽量抽取了有代表性的样本,来使结论公正、客观、合理。因此部门都应根据本次审核发现的问题举一返三,针对发现的不 合格准确地分析原因,认真采取纠正措施,以防止类似问题再次发生。审核组要求贵方在日内针对不合格报告向中心提交处置和纠 正措施及其完成情况的证据,并经审核组长验证合格后给予推荐注册。(或派 人到贵方进行现场跟踪验证)在此需要强调的是如果贵方在3个月内不能针对 不合格报告提交有效地处置和纠正措施及其完成情况的证据,本次审核将重新

附件二 认证审核末次会议主持词  有关说明

①现场审核的结论仅是审核组的意见。最终结论将以LNLHCC技术部评定结论

为最终的结论。LNLHCC将在纠正措施验证合格后15个工作日内将评定结果书面通知你们。

②如果贵方被批准认证注册,获得认证证书,贵方要在三年有效期内接受3次的定期监督审核和必要的不定期抽查,定期的监督审核是获证后的6/16/26个月,有关保持、暂停、撤销和注销证书的规定将在颁发认证证书时一并发给贵方。在三次监督审核期间贵方应按照所签订的认证合同履约交纳监督审核费用。

③如在获得批准认证后,贵方的质量管理体系发生重大的变更,如组织机构、文

件,或者出现重大的产品质量事故,要跟公司保持及时的联系,认真填写《信息变更表》。

④如获得批准认证注册后,相关部门(如技术监督部门、认证机构认可委员会等)

会进行非例行抽查,贵公司应予以积极的配合,并与公司保持密切的联系。下面请贵方领导讲话`

 历时天的审核即将结束,在审核期间,我们审核组得到了贵方各级领

导和广大职工的密切配合和支持,使审核工作得以顺利完成。在此,我代表辽宁辽环认证中心和审核组的全体成员向你们表示衷心地感谢。

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