整改验收报告(精选10篇)
1.整改验收报告 篇一
篇一:预验收整改报告
三环家具公司二期宿舍楼工程竣工预验收 整改报告
2011年6月16日相关单位对由我公司施工的三环家具公司二期宿舍楼工程竣工预验收提出的相关问题,我公司现已按相关要求全部整改完毕,具体整改情况如下:
1、原底层楼梯进口门顶未做雨棚的,现已增加不锈钢轻质雨棚。
2、出屋面的通风口原施工低于1.8m的,现已全部加高到1.8m以上。
3、门变更的已由设计单位出具变更联系单。
4、通道、窗台原涂料未完成的,现已全部施工完毕。
5、窗边原防水密封胶未施工的,现已全部施工完毕。
6、阳台个别地漏被堵塞的,现已全部疏通,并冲洗干净。
7、楼梯水平段挡水线高度不符合要求的,现已重新施工到均大于100mm。
8、屋面爬梯未做的,现已按设计要求施工好爬梯。
9、楼梯扶手变更为不锈钢扶手的已由设计单位出具联系单。
10、无障碍厕所部位已增加无障碍坡道。
11、屋面排水口原栅口未设置的,现已全部放置好。
12、阳台门框下口原未密实的,现已用砂浆灌实。
13、楼梯顶屋面落水管与屋面贴得较近的,现已整改到距屋面300mm高,下口增加了预制砼缓冲板。
15、楼层及屋面变形缝不符合要求的,现已全部拆除重新按要求安装。
16、踢脚线未做的,设计已出具联系单。
以上问题我公司已整改完毕,请业主、监理单位前来复验为盼。业主单位意见: 监理单位意见: 温州市海城建筑工程有限公司2011年07月10日篇二:预验收整改反馈报告
工程质量竣工预验收问题 整改反馈报告
篇三:预验收整改反馈报告 工程质量竣工预验收问题
整改反馈报告厦门市建设工程质量安全监督站 制
2.整改验收报告 篇二
根据《广东省进一步加强淘汰落后产能工作实施方案》 (粤府办[2010]56号) 要求, 省淘汰落后产能工作联席会议办公室牵头对2006-2009年淘汰落后水泥产能现场核查不合格的企业 (生产线) 进行了督促整改, 现将经公示的整改验收合格企业 (生产线) 予以公告。
已按验收标准彻底拆除落后产能设备的, 验收合格。因法院查封、资产抵押、债务纠纷等原因已停止生产但落后产能设备未能彻底拆除的, 有当地政府保证该企业不再恢复生产的承诺函及供电部门停止生产供电证明, 视同合格。
各地要加强监督检查, 对本地区视同合格的企业做好淘汰落后产能的协调监管工作, 督促其尽快彻底拆除落后产能设备;对核查不合格的企业要采取整改措施, 并协调企业淘汰落后产能设备、清理债务等有关问题, 严防已淘汰的落后产能“死灰复燃”。
广东省淘汰落后产能工作联席会议
二○一一年四月一日
附件
3.一份引人思考的审计整改报告 篇三
干审计十几年来,总是走不出审计结果不被利用这个误区,但从这份审计整改报告的字里行间,真实的看到了审计与被审计的关系,真正感受到审计人员的辛勤劳动成果被肯定后的喜悦,真正体会到被审计单位真心诚意接受审计处罚并认真整改后的意愿。这不正是审计目的最好体现吗?这无疑是给我们审计人员认真干好工作注入了强心剂,更是给我们审计整改工作指明了方向。下面是审计整改报告全文,供审计同行共阅:
下附:(××县××中学关于对《XX县审计局关于对××中学2008、2009年度财政财务收支的审计报告》所列问题的整改措施)
贵局根据《××县人民政府关于印发2010年度审计项目计划的通知》安排,于2010年11月17日至2010年12月6日,对我校2008、2009年度财政财务收支情况进行了报送审计,在听取了我校有关情况说明的基础上,形成了洛审报字【2010】90号审计报告,下发了洛审决字【2010】42号审计决定。
审计报告真实、客观,反映了我校两年来的收支和违纪情况,审计报告既合乎财经和审计法规,又合乎我校的现状与实际,学校接受审计决定中的处理条款。
现就审计报告中提出的违规问题,提出整改措施如下:
1.认真学习财政经策、审计法规,提高理财水平。本次审计所反映的问题,说明了我们平时对财经、审计法规学习的不够,从而导致操作违规,把握不当。以后要加强政策学习,在把握政策及操作规程的前提下,严格执行有关规定,逐步提高理财水平。
2.所有收入全部上缴财政专户。严格执行收支两条线管理规定,对勤工俭学收入、所有校内外零星收入足额上缴财政专户,据实从会计中心核销。在遵循财经基本管理规程、保持原始凭据真实的前提下探讨一些特殊问题的处理方法,全力向规范化要求靠拢。
3.严格杜绝违规收入。本次审计我校违规支出达47.5万元,分别是高考教师奖励、高三教师补贴、平时加班费用的支出。在实施绩效工资以后,我们将严格控制奖金、补贴及加班费用支出,从学校制定的各项制度、方案上截断资金、补贴、加班费的发放的主渠道。坚决执行上级有关政策。加强教职工思想教育,宣传有关财经、审计法规,倡导教师的奉献意识,力争教师的理解,把握好政策尺度,做到在不影响教育质量的前提下最大可能的减少违规支出。
4.严格审核收支票据。本次审计发现的两张不合规的票据提示我们,财务审核人员要求把收支票据的真实性、合法性,做到该报的报,不该报的绝不报,虚假、不合理、过时的票坚决不能要,财务报销所需的附件一个不能少;财务人员将本着对学校负责的态度,细心、严谨检查,不马虎、不敷衍,以杜绝不合规的票据入账。
5.不再违规集资。2008、2009两年,我校在因校建工程欠款、校园文化建设等市、县安排重大活动项目的前提下,由于学校经费极端困难,不能支付活动的费用,针对具体活动先后两次集资款至1113000元,应付当时经费紧缺的现状。这些集资款至10月底,已经向洛南县教育局核实上报,纳入各级还款计划,逐步予以消化。
6.积极上缴罚没款。依照审计决定,按照审计决定的时效和金额积极将罚金上交县财政。
本次审计,促进了我们今后工作的政策观念。对我校以后财政财务工作很有指导意义,我们将在以后的工作中,不断提升执行财经、审计法律法规的水平和能力,做到财务管理规范,严格执行财务制度,完善和健全内部控制制度,保证各项收支合法合理。
4.消防验收整改回复报告 篇四
(商业楼)工程已完工,2014年6月经中山市消防局对该工程的消防进行了现场验收,通过验收提出了整改意见。验收结束后,我股份合作经济联合社立即组织相关部门和各施工单位进行了积极整改,并于2014年6月25日按整改意见的要求整改完毕,具体情况如下:
1、消防车道未完工。
整改措施:建筑物环型消防车道己按消防设计要求施工完毕。
2、该工程电梯未安装,开口上下层相连通,防火分区面积不符合《建筑设计防火规范》第5.1.7、5.1.9条规定。
整改措施:已用砖将电梯开口全部封堵完毕。
3、部分疏散用门未向疏散方向开启,不符合《建筑设计防火规范》第7.4.12条的规定
整改措施:己装防火门调转并安装完毕。
4、防火分区间的防火卷帘封堵不符合《建筑设计防火规范》第7.5.3条的规定。
整改措施:己用防火材料按消防规范完全封堵完毕。
5、部分室内消火栓未设置易于操作的部位,不符合《建筑设计防火规范》第8.4.3条的规定
整改措施:己对全部消火栓进行检查,并按消防设计规范整改完毕。
6、消防控制室、消防水泵房、防烟和排烟机房未设置消防照明灯具,不符合《建筑设计防火规范》第11.3.1条的规定。
整改措施:己按整改要求增加足够的消防照明灯具。
7、宽度大于1.2 m通风管道、成排布置的管道下方未增设喷头,不符合《建筑设计防火规范》第7.2.3条的规定。
整改措施:己按消防设计要求增加下喷头。
8、自动喷水灭火系统的喷头设置不符合《自动喷水灭火系统设计规范》第7.2.1条、7.2.2条、7.1.3条的规定。
整改措施:己对工程的全部喷头进行检查并按消防规范整改完毕。
9、消防控制室未设置消防专用电话总机,不符合《火灾自动报警系统设计规范》第5.6.2条的规定。
整改措施:己按要求设置消防专用电话总机。
10、探测器周围0.5m内有遮挡物,不符合《火灾自动报警系统设计规范》第8.1.8条的规定。
整改措施:己对全部探测器进行检查,并按消防要求整改完毕。
11、部分防火门未张贴铭牌身份证标识,规格型号与型式检验报告不相一致,不符合市场准入(《消防产品现场检查判定规则》(GA588-2012)第5条)。
整改措施:所有防火门均己张贴了铭牌身份证标识,按要求对部分防火门进行了更换。
12、火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、气体灭火系统、防排烟系统、防火卷帘等消防设施不能正常工作。
整改措施:己安排相关单位对相应系统进行多次调试,并将发现的问题全部整改完毕,所有系统己能正常工作。
13、部分现场与图纸不符。
整改措施:己委托设计单位对变更部分进行设计变更,己经出具变更通知单。
我联合社己对所有消防验收问题进行了整改,请领导审核。谢谢!
建设单位
5.安全隐患整改复查验收报告 篇五
重庆市永川区建设工程施工安全管理总站:
二O一七年四月十二日,永川区建设工程施工安全管理总站:进行全面安全检查,提出了六条安全隐患。为此当天下午组织召开了安全会议,会议扩大到班组长。会议决定在5天内对上级有关部门提出的安全隐患立即整改,并在会上对隐患的分类、分项由各级领导、部门分工负责,各司其职、落实到人。为防患于未然,对会后的工作提出具体措施。1、2号楼脚手架已挂安全网进行了封闭施工,扫地杆小横杠已更改,安全通道杂物进行了清理,保持畅通,防护棚已搭设。
2、木工加工场正在搭设防护棚,皮带盘增加了防护罩还增加灭火器。
3、搅拌机房正在封闭中,增加了喷淋设施。
4、旋挖机作用已出场。
5、已按4月6日会议精神制定了方案并分工部署。
6、消防台账正在建立中。
总之,四月十七日永川区建设工程施工安全管理总站检查提出的6条隐患通过近期努力,已基本整改完毕,为此恳请上级领导验收指导。
重庆康仕达生物制药有限公司迁建项目新建工程项目部
6.2011年财务整改验收报告 篇六
根据集团公司《关于开展2011年财务整改工作的通知》(鄂食出财[2011]72号)文件要求及公司制定的《2011财务整改方案》,我组于2011年9月14日至15日,对A、B、C、D这四家公司财务整改工作进行评价和验收,现将这四家财务整改验收情况作如下汇报:
一、检查内容:主营业务、会计核算与管理、财产权属关系、财务风险防范、内控机制建设以及其他相关方面问题的检查。
二、总况:这四家公司全面贯彻集团公司鄂食出财【2011】72
号文件精神,并按要求各成立企业财务整改工作领导小组,按时制定财务整改方案和整改计划,对各项问题的整改也作了总结。
三、财务整改验收情况及存在问题:
1、主营业务能力欠佳问题。A的主营业务收入主要是与E公司签订的仓储收入,2011年3月至12月仓储收入总计为55200元。与该公司的租赁合同于今年年底到期,目前无续租的迹象。因各种条件限制,尚未找到合适的商业伙伴,这现象将会导致A主营业务收入大幅下降。B主营业务收入主要是帮客户代理报关和代理货物运输收取的代理费,2011年1-8月累计现实利润-177631.13元。如何利用现有资源,并将其盘活,提高市场竞争力和经营能力实现扭亏为盈长足发展的经营局面,这是A和B目前面临的最主要问题。
C公司,2010年度营业利润为-9.5万元,针对经营中存在的问题,C公司制定了一系列措施,更换中央空调由耗油改为耗电,加强了成本控制,降低了费用支出,2011年1月至8月累计实现利润为72446.34,实现了扭亏为盈的局面。
2、会计核算与管理及风险防范问题。在往来款方面,A公司存在历史遗留问题,往来款的主体业务发生在2003年。B账面应收股东F公司借款2032686.53元,主要关注股东与B公司之间的账款往来及关联交易。C公司往来科目,其他应付款-公摊,其他应付款-电费(付),其他应付款-电费(收),其他应付款-付水费四个科目,8月31日贷方累计余额139279.24元,对利润表造成潜在盈利139279.24,这部分差额收入,需要协调账务处理与税收差异带来的风险问题。C往来单位清晰,已明确具体挂账单位名称,对其他应收款按账龄分析计提坏账准备415074元。
会计核算与管理问题。A公司,费用报销,费用实行是实报实销,个别费用报销不符合集团公司费用报销办法,报销不及时、发表未开具单位名称。由于存在大量固定资产,目前A聘用一位临时人员看管固定资产,但未签订工作合同,每月工资发放是以收条形式签收。税金征缴方面,A经营收入以房屋租赁收入实现(见与伊利乳业的协议书),并以此为基础计提5%的营业税金,关于房产税的缴纳问题有待解决。其他方面,银行账户存在久悬户。
B对于前期会计核算方面出现的问题已得到相宜解决,如凭证制单、审核由一人现改为两人操作,汽车费用科目已分开明细核算,美
元账户已单独核算等,但它还需要制定符合自身行业特点的各项制度及实施细则,需对费用报销采取预算控制和管理,避免出现费用项目实报实销情况,做到统筹管理。税务方面,税务缴纳为毛利征收,需协调账务处理与税收差异带来的风险问题。
C公司,按照相关会会计制度进行财务核算,预算物管费分配每月收入需提供会计核算处理材料,日常性事务报销未采用报销单,没有现金日记账,盘点手续不完善。
3、财产权属关系,C实收资本85万,湖北省粮油食品进出口(集团)公司45万,G公司40万,H公司长期股权投资—C公司85万。
7.基础、主体预验收整改完成报告 篇七
中煤国际工程集团北京华宇工程有限公司监理分公司:
接你单位于2010年6月8日对哈密大南湖职工公寓联合建筑工程地基与基础、主体分部验收提出的要求,现已将地基与基础、主体分部工程所存在的问题整改完毕,请你单位核查。
提出问题:
1、个别柱子根部出现烂根
2、部分混凝土出现胀模
3、部分构造柱上部封堵不严实
4、部分模板未拆除彻底
5、部分止水台损坏
整改回复:
1、对出现烂根的柱子进行打凿,用水清理干净,用高强度掺膨胀剂的水泥砂浆进行修补
2、对出现涨模的混凝土进行打凿,用高强度水泥砂浆进行修补抹平
3、将上部未封堵严实的构造柱从新进行封堵
4、将未清除干净的模板清除干净
5、将损坏的止水台打掉从新用混凝土浇筑,保证质量
监理单位:中煤国际工程集团北京华宇工程有限公司监理分公司施工单位:江苏省矿业工程集团有限公司建筑工程处哈密项目部
(盖章)(盖章)
8.医院血液透析室验收整改报告 篇八
2013年9月3日省市级血液透析质量安全督导组到我院进行血透室专项督导检查,根据专家组提出的整改意见,现将整改方案汇报如下:
一、基本情况:
我院于2005年6月开展血液透析工作,目前血透室配有日本尼潽洛血液透析机三台和水处理机一台,血透室工作主要由一名医师及两名主管护师负责。目前在我院长期接受血液透析治疗的患者有20人。
二、血透室布局整改造: 详见血透室平面图(附表1)
三、医疗、护理质量安全方面:
1.加强血透室医护人员进修、学习、培训。2.进一步规范血透患者的诊疗程序及病历质量。
3.完善血透室的各项规章制度,制定血透室各种并发症应急预案、血液透析过程中停水停电应急预案、透析器破膜应急预案及演练。
4.定期监测透析用水的细菌培养、内毒素、化学污染、纯水ph值等,并做好各项记录。5.严格杜绝透析器复用。
6.血透室急救设备、急救药品配备。
四、感控方面: 1.严格执行《医院感染管理办法》,坚决杜绝院内感染事件发生。2.血透室布局严格按照感控要求改造。3.配置非接触式水龙头、手消液等 4.严格执行一次性医疗用品审批制度。
5.严格血透室透析器、手套等一次性医用耗材与透析数量的登记管理,以便核查。
6.每两个月对血透患者进行一次血八项检测(包括:hiv-ab、hcv-ab、乙肝两对半、梅毒螺旋体)。
7.严格执行各项无菌技术操作。8.严格执行《医疗废物管理条例》。
9.进一步规范医务人员职业暴露处置流程并加强培训。
沧源县人民医院
2013年9月5日篇二:血液透析室自查及整改报告 ***中医院
血液透析室自查情况及整改报告
我院接到《市局关于关于规范医疗机构血液透析室和对外合作项目》的通知后,院领导高度重视,并立即组织血液透析室相关人员召开专题会议,认真学习《医疗机构血液透析室管理条例》和各级卫生行政部门的法律、法规,认真进行自查整改,现将自查情况及整改方案汇报如下:
我院血液透析室成立于2011年元月,并于2011年4月通过河南省血液净化治疗质量控制中心及洛阳市血液净化治疗质量控制中心验收。
接到市局通知后,我院领导班子及控感领导小组立即对我院血液透析室进行了全面检查,发现存在以下不足之处:
1、发现科室内部个别死角没有及时打扫干净,要求内部人员要注重室内卫生。
2、工作职责上墙不全。在自查中发现,存在以往上墙的规章制度脱落的现象,但是透析室工作人员并没有及时的进行更新。
3、工作时操作欠规范。存在没有严格按照操作规范操作的现象,虽然不影响工作质量及治疗效果,但是与相关的制度规范不相符。
4、透析室人员对业务学习重视不够,外出进修学习次数较少。
5、医护人员个人防护不够。
针对以上不足之处,经院班子研究,决定暂停我院透析室业务,进行全面整改,具体整改措施如下:
1、注重室内卫生,在打扫卫生时要注意死角的打扫。
2、完善规章制度,规范执业行为。在进行督导后,透析室要将各项工作制度全部上墙。
3、加强组织管理,实施责任追究。透析室工作人员应当高度重视医疗安全工作,有效预防和控制医院感染,明确职责,落实责任。要完全按照相关透析制度及操作流程,不得简化及改变操作流程。
4、针对透析业务人员学习进修次数较少的现象,经院班子研究,由医务科牵头,近期联系上级医院,派透析室工作人员轮流外出学习,定期更新知识。
5、透析室工作人员必须严格遵守医疗卫生管理法律法规及技术规范,认真对照《医院感染管理办法》和有关预防、控制医院感染的技术规范和标准,健全规章制度,落实工作责任,强化安全意识,规范执业行为,保障患者安全,提高医疗质量,消除发生医院感染的隐患。通过自查,我院血液透析室坚决杜绝骗保现象,如果发现有传染病人需做透析的,坚决执行专机专用,上下机消毒。确保广大人民群众身心健康,坚决执行省、市血液净化治疗质量控制中心的有关工作精神要求。***中医院
二〇一一年八月二十四日 ***医院
1—8月份透析病人运行分析
1至8月共收治病人2人,病人情况如下:
1、王荣在,男,61岁,患尿毒症两年,在我院血液透析8个月来,现患者精神状况良好,营养中等,心肺未见异常,入院检测hav、hbv、hcv、hiv、梅毒均呈阴性,尿素氮、肌酐值、均增高,血常规示中度贫血,电解质平衡。透析三个月后检测hav、hbv、hcv、hiv、梅毒均呈阴性,电解质平衡,尿素氮、肌酐值均有所下降,血常规示轻度贫血。
2、高凤枝,女,41岁,患尿毒症1年,在我院血液透析7个月来,现患者精神状况良好,营养中等,心肺未见异常,入院检测hav、hbv、hcv、hiv、梅毒均呈阴性,尿素氮、肌酐值、均增高,血常规示中度贫血,电解质平衡。透析三个月后检测hav、hbv、hcv、hiv、梅毒均呈阴性,尿素氮、肌酐值均有所下降,血常规示轻度贫血,电解质平衡。本院透析用水自临床使用以来,检测两次均合格,透析机运转正常。
二〇一一年八月二十四日篇三:血液透析室整改情况汇报 ××县人民医院血液透析室整改情况汇报
2010年6月30日省卫生厅组织的血液透析质量安全专项督导检查组对我院血液透析室进行专项督导检查。检查后我院针对专家组提出的意见进行了认真整改,现汇报如下。
一、硬件建设有待进一步加强。我院因建院时间较长,医用建筑布局不太合理,致使血液透析室布局存在缺陷,有效使用面积过小,未能把清洁区、污染区、半污染区完全分开,缺乏接诊区、污物处理间和医务人员办公区等基本工作区域。现我院正在进行整体搬迁工作,随着医院的整体搬迁,血液透析室布局不合理的情况必将得到根本改善。
二、严管院感关。我们用物理间隔单独隔出了隔离透析区,作为hbv和hcv阳性病人的专用透析区,并严格对其实施专区专机透析,坚决杜绝了传染病病人复用透析器,2010年9月完成对所有透析病人的乙肝、丙肝、梅毒及艾滋病的复查,未发现新增传染病病例。
三、加强了对透析液内毒素和化学污染物的检测,正在与荆州市第一人民医院积极联系,准备开展透析液的内毒素和化学污染物检测。严格透析复用程序,逐步减少可复用透析器的使用,直至全部使用一次性透析器。
四、按照血液透析质量安全专项督导检查组现场提出的意见,我们按照《医疗机构病历书写规范(2008版)》重新印制了透析谈话和透析器复用知情同意书,并与每个患者进行重新谈话和签字。
9.义务教育均衡验收整改工作报告 篇九
一、学校基本情况
1、郊区老顶山王村学校最早成立于1950年,前身是一所完
全小学,1975年成为九年一贯制学校。学校占地面积9600平方米,其中南北长117米,东西宽80余米。建筑面积3186平方米。现有小学学生210人,其中男生110名,女生100名;中学学生65人,其中男生31名,女生34名。教职工43名,男教师21名,女教师22名。其中本科学历25名,专科学历18名。市级骨干教师3名,郊区金园丁1名,郊区教学能手4名,教科研先进个人2名,郊区特约教研员2名。自薄改工程后,各功能室基本齐备,有理化生实验室各一个,科学、理化、体育器材室各一个,各功能室配备仪器齐全,能满足我校学生正常使用。音、美、电脑及多媒体专用教室各一个,音美器材齐全,现新配备电脑40台。图书阅览室一个,藏书万余册。乒乓球室一个,中学教室3个,小学教室6个,备用教室2个。操场3500平方米,环形跑道150米,满足学生体育活动所需,厕所面积128平方米,男女各用64平方米,蹲位各有12个,男厕所设有尿槽6米,达到国家规定标准。
2、学校办学特色
正确把握办学方向,努力打造学校特色。(1)办学理念明确
近年来,学校坚持以“为人生打基础,与学生共发展”为办学理念,以“励志、文明”为校训,以教师发展为本,以校本培训为载体,立足规范,突出特色,引领教师做文化人,形成了“规范+特色”、“合格+特长”的办学模式,切实加强“三风”建设,即 “团结、创新”的校风、“敬业、奉献”的教风、“勤学、苦练”的学风。学校制定了切合实际的长期发展规划,提出了中远期目标。
(二)管理水平提高
学校不断提升办学品位,建立了一支“务实高效、开拓创新”,的年轻教师干部队伍。多年来,学校班子坚持民主治校、依法治校、模范引领,充分体现 “制度育人、情感育人、服务育人”的管理风貌。
(三)办学特色突出
学校注重和谐发展,努力打造办学特色:一是德育课程一体化,坚持文化育人、制度育人、活动育人相结合,加强对学生行为习惯的养成教育,形成良好的道德品质和行为素养;二是科研培训一体化,学校搭建多种平台,促进教师的专业成长,深入开展课题研究,提高教师科研能力,加大校本教研力度,加大投入,进行校本教材的开发。
二、义务改已见成效
教育均衡验收整
1、之前省督导组对我校所下的问题整改清单如下: 1)校园线路整改 2)一机一柜配齐 3)微机室更换电脑 4)校园内外墙粉刷
2、经过暑期近两个月的校园整改,现基本达到上级要求: 1)校园线学校在6有资质的电万元,对校园有序整改,撤路,换上了新电缆,有效维护了校园用电安全。2)一机一柜配齐
此项整改属于政府行为,政府为我们配齐了一机一柜。
3)微机室更换电脑 8月份,政府投资为我们配备了40台电脑,学校投
路整改 月份,专门聘请工2名,投资1全部电路进行了除了原有旧线资约3万5千元配备了电脑桌椅及网线,开学后,微机室就能正常投入教学。
4)校园内外墙粉刷
10.同济医院麻醉药品验收整改报告 篇十
市卫生局:
麻醉药品的管理是医院药品管理的重要环节,几年来我院认真执行关于麻醉药品的管理规定,虽然有一定的效果但在麻醉药品现场验收检查中还存在着诸多问题:
1、麻醉药品在日常管理中虽然按照“五专”管理来执行,但仍存在一些问题,如:处方未注明科室、用量,存放设备不规范,没有成立组织机构等。
2、未建立专帐专册,登记不合规定。
3、没有入库验收、出库、安保、需药调配记录。
4、门诊患者手续欠完善。
5、没有空安瓶回收、销毁、报损记录。
6、处方不符合规定,没有取药者及复核人签字。
7、处方用药量与病历记载不相符合。
8、没有安装防盗门、无保安人员。
整改措施:
对于检查中发现的问题,医院协同药房并组织科室对其进行认真讨论研究,制定整改措施如下:
1、成立同济医院麻醉药品、第一类精神药品临床用药管理组织机构、制定相应管理制度并对其认真贯彻执行。
2、立即建立麻醉药品、第一类精神药品专帐、专册,进行 分类登记管理。
3、麻醉药品存放保险柜实行双人管理,处方应注明科室及 实际用量。
4、要求麻醉药品管理人员继续加强对麻醉药品管理知识的 学习,增强管理人员的责任心,管理人员要严格按照《麻醉药品管理制度管理药品》执行,不仅要管好药品、且要做好各项记录。
5、制定麻醉药品季度盘点制度,由医务科、药房、管理人 员三方进行,对盘点数量确认无误后,共同签字,交付管理人员保管。
6、对于空安瓶的管理制度,要求按照麻醉药品管理制度进行;登记造册,销毁时经上级卫生主管部门签字后方可执行,并做好记录。
7、药房要安装防盗门。
同济医院
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一级医院验收报告06-17
道路工程验收报告07-03
规划申请验收报告07-24
网络验收报告请示08-08
边坡防护验收报告08-09