“十三五”重点项目-菊花菜加工项目可行性研究报告(10篇)
1.“十三五”重点项目-菊花菜加工项目可行性研究报告 篇一
“十三五”重点项目-体育产业项目可
行性研究报告
编制单位:北京智博睿投资咨询有限公司
0 本报告是针对行业投资可行性研究咨询服务的专项研究报告,此报告为个性化定制服务报告,我们将根据不同类型及不同行业的项目提出的具体要求,修订报告目录,并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容,为企业项目立项、申请资金、融资提供全程指引服务。
可行性研究报告 是在招商引资、投资合作、政府立项、银行贷款等领域常用的专业文档,主要对项目实施的可能性、有效性、如何实施、相关技术方案及财务效果进行具体、深入、细致的技术论证和经济评价,以求确定一个在技术上合理、经济上合算的最优方案和最佳时机而写的书面报告。
可行性研究是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投 资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。在此基础上,综合论证项目建设的必要性,财务的盈利性,经济上的合理性,技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,从而为投资决策提供科学依据。
投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响;融资用报告侧重关注项目在经济上是否可行。具体概括为:政府立项审批,产业扶持,银行贷款,融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作,股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。
报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。
报告用途:发改委立项、政府申请资金、申请土地、银行贷款、境内外融资等
关联报告:
体育产业项目建议书 体育产业项目申请报告 体育产业资金申请报告 体育产业节能评估报告 体育产业市场研究报告 体育产业商业计划书 体育产业投资价值分析报告 体育产业投资风险分析报告 体育产业行业发展预测分析报告
可行性研究报告大纲(具体可根据客户要求进行调整)第一章 体育产业项目总论 第一节 体育产业项目概况 1.1.1体育产业项目名称
1.1.2体育产业项目建设单位
1.1.3体育产业项目拟建设地点
1.1.4体育产业项目建设内容与规模
1.1.5体育产业项目性质
1.1.6体育产业项目总投资及资金筹措
1.1.7体育产业项目建设期
第二节 体育产业项目编制依据和原则
1.2.1体育产业项目编辑依据
1.2.2体育产业项目编制原则
1.3体育产业项目主要技术经济指标 1.4体育产业项目可行性研究结论
第二章 体育产业项目背景及必要性分析 第一节 体育产业项目背景
2.1.1体育产业项目产品背景
2.1.2体育产业项目提出理由
第二节 体育产业项目必要性
2.2.1体育产业项目是国家战略意义的需要
2.2.2体育产业项目是企业获得可持续发展、增强市场竞争力的需要
2.2.3体育产业项目是当地人民脱贫致富和增加就业的需要 第三章 体育产业项目市场分析与预测
第一节 产品市场现状
第二节 市场形势分析预测
第三节 行业未来发展前景分析
第四章 体育产业项目建设规模与产品方案
第一节 体育产业项目建设规模
第二节 体育产业项目产品方案
第三节 体育产业项目设计产能及产值预测
第五章 体育产业项目选址及建设条件
第一节 体育产业项目选址
5.1.1体育产业项目建设地点
5.1.2体育产业项目用地性质及权属
5.1.3土地现状 5.1.4体育产业项目选址意见
第二节 体育产业项目建设条件分析
5.2.1交通、能源供应条件 5.2.2政策及用工条件
5.2.3施工条件
5.2.4公用设施条件
第三节 原材料及燃动力供应
5.3.1原材料 5.3.2燃动力供应
第六章 技术方案、设备方案与工程方案 第一节 项目技术方案
6.1.1项目工艺设计原则
6.1.2生产工艺
第二节 设备方案
6.2.1主要设备选型的原则 6.2.2主要生产设备 6.2.3设备配置方案 6.2.4设备采购方式 第三节 工程方案
6.3.1工程设计原则
6.3.2体育产业项目主要建、构筑物工程方案
6.3.3建筑功能布局
6.3.4建筑结构
第七章 总图运输与公用辅助工程 第一节 总图布置
7.1.1总平面布置原则
7.1.2总平面布置
7.1.3竖向布置
7.1.4规划用地规模与建设指标
第二节 给排水系统 7.2.1给水情况
7.2.2排水情况
第三节 供电系统
第四节 空调采暖
第五节 通风采光系统
第六节 总图运输
第八章 资源利用与节能措施
第一节 资源利用分析
8.1.1土地资源利用分析
8.1.2水资源利用分析
8.1.3电能源利用分析
第二节 能耗指标及分析
第三节 节能措施分析
8.3.1土地资源节约措施
8.3.2水资源节约措施
8.3.3电能源节约措施
第九章 生态与环境影响分析
第一节 项目自然环境
9.1.1基本概况
9.1.2气候特点
9.1.3矿产资源
第二节 社会环境现状
9.2.1行政划区及人口构成 9.2.2经济建设
第三节 项目主要污染物及污染源分析
9.3.1施工期 9.3.2使用期
第四节 拟采取的环境保护标准
9.4.1国家环保法律法规
9.4.2地方环保法律法规
9.4.3技术规范
第五节 环境保护措施
9.5.1施工期污染减缓措施 9.5.2使用期污染减缓措施
9.5.3其它污染控制和环境管理措施
第六节 环境影响结论 第十章 体育产业项目劳动安全卫生及消防
第一节 劳动保护与安全卫生
10.1.1安全防护 10.1.2劳动保护 10.1.3安全卫生 第二节 消防
10.2.1建筑防火设计依据
10.2.2总面积布置与建筑消防设计
10.2.3消防给水及灭火设备
10.2.4消防电气
第三节 地震安全
第十一章 组织机构与人力资源配置
第一节 组织机构
11.1.1组织机构设置因素分析 11.1.2项目组织管理模式
11.1.3组织机构图
第二节 人员配置
11.2.1人力资源配置因素分析 11.2.2生产班制 11.2.3劳动定员
表11-1劳动定员一览表
11.2.4职工工资及福利成本分析 表11-2工资及福利估算表 第三节 人员来源与培训
第十二章 体育产业项目招投标方式及内容
第十三章 体育产业项目实施进度方案
第一节 体育产业项目工程总进度 第二节 体育产业项目实施进度表 第十四章 投资估算与资金筹措
第一节 投资估算依据
第二节 体育产业项目总投资估算
表14-1体育产业项目总投资估算表单位:万元 第三节 建设投资估算
表14-2建设投资估算表单位:万元
第四节 基础建设投资估算
表14-3基建总投资估算表单位:万元
第五节 设备投资估算
表14-4设备总投资估算单位:万元
第六节 流动资金估算
表14-5计算期内流动资金估算表单位:万元
第七节 资金筹措
第八节 资产形成第十五章 财务分析
第一节 基础数据与参数选取 第二节 营业收入、经营税金及附加估算
表15-1营业收入、营业税金及附加估算表单位:万元 第三节 总成本费用估算
表15-2总成本费用估算表单位:万元
第四节 利润、利润分配及纳税总额预测
表15-3利润、利润分配及纳税总额估算表单位:万元 第五节 现金流量预测
表15-4现金流量表单位:万元 第六节 赢利能力分析
15.6.1动态盈利能力分析
16.6.2静态盈利能力分析
第七节 盈亏平衡分析
第八节 财务评价
表15-5财务指标汇总表
第十六章 体育产业项目风险分析 第一节 风险影响因素
16.1.1可能面临的风险因素
16.1.2主要风险因素识别
第二节 风险影响程度及规避措施 16.2.1风险影响程度评价
16.2.2风险规避措施
第十七章 结论与建议
第一节 体育产业项目结论 第二节 体育产业项目建议
2.“十三五”重点项目-菊花菜加工项目可行性研究报告 篇二
编制单位:北京智博睿投资咨询有限公司
0 本报告是针对行业投资可行性研究咨询服务的专项研究报告,此报告为个性化定制服务报告,我们将根据不同类型及不同行业的项目提出的具体要求,修订报告目录,并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容,为企业项目立项、申请资金、融资提供全程指引服务。
可行性研究报告 是在招商引资、投资合作、政府立项、银行贷款等领域常用的专业文档,主要对项目实施的可能性、有效性、如何实施、相关技术方案及财务效果进行具体、深入、细致的技术论证和经济评价,以求确定一个在技术上合理、经济上合算的最优方案和最佳时机而写的书面报告。
可行性研究是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投 资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。在此基础上,综合论证项目建设的必要性,财务的盈利性,经济上的合理性,技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,从而为投资决策提供科学依据。
投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响;融资用报告侧重关注项目在经济上是否可行。具体概括为:政府立项审批,产业扶持,银行贷款,融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作,股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。
报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。
报告用途:发改委立项、政府申请资金、申请土地、银行贷款、境内外融资等
关联报告:
太阳能直流节能路灯项目建议书 太阳能直流节能路灯项目申请报告 太阳能直流节能路灯资金申请报告 太阳能直流节能路灯节能评估报告 太阳能直流节能路灯市场研究报告 太阳能直流节能路灯商业计划书 太阳能直流节能路灯投资价值分析报告 太阳能直流节能路灯投资风险分析报告 太阳能直流节能路灯行业发展预测分析报告
可行性研究报告大纲(具体可根据客户要求进行调整)第一章 太阳能直流节能路灯项目总论
第一节 太阳能直流节能路灯项目概况
1.1.1太阳能直流节能路灯项目名称
1.1.2太阳能直流节能路灯项目建设单位 1.1.3太阳能直流节能路灯项目拟建设地点
1.1.4太阳能直流节能路灯项目建设内容与规模 1.1.5太阳能直流节能路灯项目性质
1.1.6太阳能直流节能路灯项目总投资及资金筹措
1.1.7太阳能直流节能路灯项目建设期
第二节 太阳能直流节能路灯项目编制依据和原则
1.2.1太阳能直流节能路灯项目编辑依据 1.2.2太阳能直流节能路灯项目编制原则 1.3太阳能直流节能路灯项目主要技术经济指标 1.4太阳能直流节能路灯项目可行性研究结论
第二章 太阳能直流节能路灯项目背景及必要性分析
第一节 太阳能直流节能路灯项目背景
2.1.1太阳能直流节能路灯项目产品背景 2.1.2太阳能直流节能路灯项目提出理由 第二节 太阳能直流节能路灯项目必要性
2.2.1太阳能直流节能路灯项目是国家战略意义的需要 2.2.2太阳能直流节能路灯项目是企业获得可持续发展、增强市场竞争力的需要
2.2.3太阳能直流节能路灯项目是当地人民脱贫致富和增加就业的需要 第三章 太阳能直流节能路灯项目市场分析与预测
第一节 产品市场现状
第二节 市场形势分析预测
第三节 行业未来发展前景分析
第四章 太阳能直流节能路灯项目建设规模与产品方案 第一节 太阳能直流节能路灯项目建设规模
第二节 太阳能直流节能路灯项目产品方案
第三节 太阳能直流节能路灯项目设计产能及产值预测 第五章 太阳能直流节能路灯项目选址及建设条件
第一节 太阳能直流节能路灯项目选址
5.1.1太阳能直流节能路灯项目建设地点 5.1.2太阳能直流节能路灯项目用地性质及权属 5.1.3土地现状
5.1.4太阳能直流节能路灯项目选址意见 第二节 太阳能直流节能路灯项目建设条件分析 5.2.1交通、能源供应条件 5.2.2政策及用工条件
5.2.3施工条件
5.2.4公用设施条件
第三节 原材料及燃动力供应
5.3.1原材料 5.3.2燃动力供应
第六章 技术方案、设备方案与工程方案 第一节 项目技术方案
6.1.1项目工艺设计原则
6.1.2生产工艺
第二节 设备方案
6.2.1主要设备选型的原则 6.2.2主要生产设备 6.2.3设备配置方案 6.2.4设备采购方式 第三节 工程方案
6.3.1工程设计原则
6.3.2太阳能直流节能路灯项目主要建、构筑物工程方案
6.3.3建筑功能布局
6.3.4建筑结构
第七章 总图运输与公用辅助工程 第一节 总图布置
7.1.1总平面布置原则
7.1.2总平面布置
7.1.3竖向布置
7.1.4规划用地规模与建设指标
第二节 给排水系统 7.2.1给水情况
7.2.2排水情况
第三节 供电系统
第四节 空调采暖
第五节 通风采光系统
第六节 总图运输
第八章 资源利用与节能措施
第一节 资源利用分析
8.1.1土地资源利用分析
8.1.2水资源利用分析
8.1.3电能源利用分析
第二节 能耗指标及分析
第三节 节能措施分析
8.3.1土地资源节约措施
8.3.2水资源节约措施
8.3.3电能源节约措施
第九章 生态与环境影响分析
第一节 项目自然环境
9.1.1基本概况
9.1.2气候特点
9.1.3矿产资源
第二节 社会环境现状
9.2.1行政划区及人口构成 9.2.2经济建设
第三节 项目主要污染物及污染源分析
9.3.1施工期 9.3.2使用期
第四节 拟采取的环境保护标准
9.4.1国家环保法律法规
9.4.2地方环保法律法规
9.4.3技术规范
第五节 环境保护措施
9.5.1施工期污染减缓措施 9.5.2使用期污染减缓措施
9.5.3其它污染控制和环境管理措施
第六节 环境影响结论 第十章 太阳能直流节能路灯项目劳动安全卫生及消防 第一节 劳动保护与安全卫生
10.1.1安全防护 10.1.2劳动保护 10.1.3安全卫生 第二节 消防
10.2.1建筑防火设计依据
10.2.2总面积布置与建筑消防设计
10.2.3消防给水及灭火设备
10.2.4消防电气
第三节 地震安全
第十一章 组织机构与人力资源配置
第一节 组织机构
11.1.1组织机构设置因素分析 11.1.2项目组织管理模式
11.1.3组织机构图
第二节 人员配置
11.2.1人力资源配置因素分析 11.2.2生产班制 11.2.3劳动定员
表11-1劳动定员一览表
11.2.4职工工资及福利成本分析 表11-2工资及福利估算表 第三节 人员来源与培训
第十二章 太阳能直流节能路灯项目招投标方式及内容 第十三章 太阳能直流节能路灯项目实施进度方案
第一节 太阳能直流节能路灯项目工程总进度
第二节 太阳能直流节能路灯项目实施进度表
第十四章 投资估算与资金筹措
第一节 投资估算依据
第二节 太阳能直流节能路灯项目总投资估算
表14-1太阳能直流节能路灯项目总投资估算表单位:万元
第三节 建设投资估算
表14-2建设投资估算表单位:万元
第四节 基础建设投资估算
表14-3基建总投资估算表单位:万元
第五节 设备投资估算
表14-4设备总投资估算单位:万元
第六节 流动资金估算
表14-5计算期内流动资金估算表单位:万元
第七节 资金筹措
第八节 资产形成第十五章 财务分析
第一节 基础数据与参数选取 第二节 营业收入、经营税金及附加估算
表15-1营业收入、营业税金及附加估算表单位:万元 第三节 总成本费用估算
表15-2总成本费用估算表单位:万元
第四节 利润、利润分配及纳税总额预测
表15-3利润、利润分配及纳税总额估算表单位:万元 第五节 现金流量预测
表15-4现金流量表单位:万元 第六节 赢利能力分析
15.6.1动态盈利能力分析
16.6.2静态盈利能力分析
第七节 盈亏平衡分析
第八节 财务评价
表15-5财务指标汇总表
第十六章 太阳能直流节能路灯项目风险分析
第一节 风险影响因素
16.1.1可能面临的风险因素
16.1.2主要风险因素识别
第二节 风险影响程度及规避措施 16.2.1风险影响程度评价
16.2.2风险规避措施
第十七章 结论与建议
第一节 太阳能直流节能路灯项目结论
3.“十三五”重点项目-菊花菜加工项目可行性研究报告 篇三
国家免疫规划用疫苗项目资金申请报告
国家免疫规划用疫苗项目节能评估报告
国家免疫规划用疫苗项目行业市场研究报告
国家免疫规划用疫苗项目投资价值分析报告
国家免疫规划用疫苗项目投资风险分析报告
国家免疫规划用疫苗项目行业发展预测分析报告
保密须知
本报告属商业机密,所有权属于****有限公司。其内容和资料仅对已签署投资意向的投资者公开。收到本报告时,接收者了解并同意以下约定:
1、当接收者确认不愿从事本报告所述项目后,必须尽快将本报告完整地交回;
2、没有****有限公司书面同意,接收者不得复印、复制、传真、散布本报告的全部和/或部分内容;
3、本报告的所有内容应视同为接收者自己的机密资料。
4、本报告不是出售或收购项目的报告。
商业计划书撰写大纲(根据项目不同稍有调整)
第一章 国家免疫规划用疫苗项目简介
1.1 国家免疫规划用疫苗项目基本信息
1.1.1 国家免疫规划用疫苗项目名称
1.1.2 国家免疫规划用疫苗项目承建单位
1.1.3拟建设地点
1.1.4 国家免疫规划用疫苗项目建设内容与规模
1.1.5 国家免疫规划用疫苗项目性质
1.1.6 国家免疫规划用疫苗项目建设期
1.2 国家免疫规划用疫苗项目投资单位概况
第二章 国家免疫规划用疫苗项目建设背景及必要性
2.1 国家免疫规划用疫苗项目建设背景
2.2 国家免疫规划用疫苗项目建设必要性
2.2.1 国家免疫规划用疫苗项目建设是促进实现“十二五”促进产业集约、集聚、高端发展,促进产业空间布局进一步优化的需要
2.2.2 国家免疫规划用疫苗项目的建设能带动和推进 国家免疫规划用疫苗项目项目的发展
2.2.4 国家免疫规划用疫苗项目是企业获得可持续发展、增强市场竞争力的需要
2.2.5 国家免疫规划用疫苗项目是增加就业的需要
第三章、国家免疫规划用疫苗项目的实施地情况分析
3.1基本情况
3.2地理位置
3.3交通运输
3.4资源情况
3.5经济发展
第四章 市场分析
4.1 国内外 国家免疫规划用疫苗项目项目市场概况
4.1.1国内市场状况及发展前景
4.1.2国际市场状况及发展前景
4.2我国 国家免疫规划用疫苗项目项目生产现状及发展趋势
4.3 我国 国家免疫规划用疫苗项目项目出口情况
4.4主要 国家免疫规划用疫苗项目项目市场情况
4.5 国家免疫规划用疫苗项目项目产业前景
第五章 竞争分析
5.1 企业竞争的.压力来源
5.2 波特五力竞争强弱分析
5.3 SWOT态势分析(SWOT示意图)
第六章 国家免疫规划用疫苗项目优势
6.1政策优势
6.2地域优势
6.3管理优势
4.“十三五”重点项目-菊花菜加工项目可行性研究报告 篇四
国家语委“十三五”科研规划2018年度项目指南
一、重大项目
1.新时代语言文字新问题新需求及相关对策研究
2.语言文字事业服务文化强国战略的途径、方式和举措研究 3.“国家语言能力”内涵及提升方略研究
4.中华优秀文化典籍的话语转换与智能化传播模式研究
二、重点项目
5.构建人类命运共同体视域下国家对外话语能力提升战略研究
6.新时代中国国家安全话语体系研究(厘清中国国家安全话语体系,为其建设和发展提供借鉴)
7.中国语言经济战略研究
8.少数民族地区推普的精准扶贫效应及完善路径研究 9.国际比较视野下的中国移民语言政策研究 10.京津冀协同发展中语言需求及对策研究
11.文明美丽城市公共空间语言景观评估与规范化问题研究 12.人工智能背景下语言服务行业发展策略研究(面对诸如神经网络机器翻译对传统人工翻译产生的影响,研究探索有效机制和平台促进先进技术在语言服务行业中的应用)
13.语言文字规范标准宣传贯彻机制创新与资源建设研究 14.提升《汉语拼音方案》应用规范研究
15.大中小学语文教材建设统筹规划研究(打通高等师范院校汉语言文学专业与中小学语文教育)
16.甲骨文等古文字在语文教育中的应用研究与功能开发 17.《汉语方言字字典》编纂
18.基于语言知识资源求解人工智能中的常识推理问题研究(将语言学的研究成果应用于人工智能技术,在基于深度学习的概念、图形、语音或字符等分类和识别的基础上,调用表示相关概念的词汇的句法语义知识等来帮助进行常识推理)三、一般项目
19.新时期我国大学生语言态度研究 20.古籍文本词频统计及分词研究
21.城镇化进程中少数民族语言公共服务应用研究 22.丝路西端古典语言文字交流与文明互鉴研究(研究起源于丝路西端的古埃及语、古代楔文诸语言、古希腊语、古拉丁语等古典语言文字对古代文明发展及跨文明互动交流的作用,为甲骨文对比研究,东西文明互鉴,以及“一带一路”建设等提供参考)
23.儿童语障成因与教育训练策略研究
四、“一带一路”语言文字研究专项(题目自定)为“一带一路”建设提供语言支撑和服务,以语言互通促进“五通”的实现,开展与“一带一路”有关的语言政策、语言规划、语言状况调查、语言保护、语种规划、汉语传播、语言服务、语言产 业等方面的研究。题目自定,在线申报时项目类别选择“‘一带一路’专项”。
5.“十三五”重点项目-菊花菜加工项目可行性研究报告 篇五
合同编号:
甲方: 乙方:
甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》等有关规定,在自愿、平等、互利的基础上,经过友好协商,就编制《XX县电子商务产业发展规划(2015-2020)》项目,在湖南省蓝山县达成以下协议。
第一条乙方按照甲方要求,为甲方提供电子商务产业发展调研并形成《XX县电子商务产业发展规划(2015-2020)》。本规划以《XX省“十三五”规划编制工作方案》、《XX市“十三五”规划编制工作方案》等思路作为指导方针,推进《规划》的编制与实施。根据甲方需求及有关任务目标,针对XX县电商发展新形势、新问题和新要求,开展系统调研,全面勾画出未来五年XX县电子商务发展的战略蓝图。
第二条甲方应当按照以下内容及时并足额地向乙方支付顾问费用,项目具体实施及金额支付方式如下:
(一)项目内容、形式与期限
乙方组织相关专家,为甲方提供XX县人民政府电子商务产业发展调研服务。乙方调研成果形成《蓝山县电子商务“十三五”发展规划》(下称《规划》)并向甲方提交。乙方于双方约定时间组织专家前往蓝山县进行调研工作,/ 4
调研工作不晚于2015年11月30日完成;乙方于调研结束后30个工作日内完成《规划》初稿的交付,甲乙双方组织《规划》评审后,乙方于评审后30个工作日内完成《规划》终稿。
在甲方按照本合同第二条第(四)款“项目费用及付款方式”支付本项目合同款项。
(二)双方的权利与义务
甲方有权对乙方调研工作进行监督检查,乙方在《规划》形成后接受甲方的审查验收。
甲方应及时提供乙方在调研过程中所需要的书面资料和相关数据等,并承担乙方调研对象的联络工作。
乙方应保证对甲方提交的《规划》是客观、公正的,按时提供调研成果和咨询建议。
乙方应确保提交甲方之数据(甲方提供除外)、资料及任何信息没有侵犯任何第三方知识产权及其它权益,没有违反国家法律和法规。
(三)项目验收
乙方在约定的《规划》完成日期将《规划》初稿报送甲方,并在蓝山县同政府相关人员举行评审会,由评审专家出具评审意见。乙方根据评审意见修改完善后定稿。
收到乙方提交的《规划》之日起15个工作日内,甲方如有疑问,有权要求乙方答疑。乙方应在5个工作日内派出专家或以书面形式向甲方答疑。若甲方在15个工作日内没有提出任何疑义和正式反馈,即视为默认项目验收合格。/ 4
(四)项目费用及付款方式
本合同项目费用为人民币大写壹拾贰万元整(小写:¥120000元): 以上费用包含乙方履行本合同所需一切人工费、服务费、数据资料费、员工差旅费、专家往返蓝山县交通费。
项目费用分两次支付:在签订本合同后7日内且在专家启程调研之前,甲方将人民币大写陆万元整(小写:¥60000元)支付给乙方;乙方《规划》验收合格后10个日内,甲方将余款人民币大写陆万元整(小写:¥60000元)支付给乙方。
乙方应在甲方汇款前,向甲方开具有效发票。
第三条知识产权及保密条款
本规划编制项目的成果(特指乙方向甲方提交的《蓝山县电子商务产业发展规划(2015-2020)》,以及《规划》中所含有的分析数据、分析结论、可行性发展建议等)归甲方所有。
未经甲方许可,乙方不得将本规划编制项目的成果公开发表、不得向任何第三方提供、不得在其它商业活动中使用。
甲方授权乙方对项目调研成果的使用范围为:乙方为甲方相关电商项目进行宣传报导时,将本项目调研成果部分内容进行发表,发表前的正式文本应当经过甲方审核并以邮件形式确认同意。
第四条违约责任
乙方未按照约定日期完成调研项目并向甲方提交规划成果的,每逾期一天乙方应向甲方支付本合同费用总额0.2%的违约金,最高不得超过本合同费/ 4
用总额的30%。超过合同约定时间20个工作日(宽限期)仍未完成项目的,甲方有权解除合同。
甲方未按照约定向乙方支付调研项目酬金费用的,每逾期一天应向乙方本合同费用总额0.2%的违约金,最高不得超过本合同费用总额的30%。
笫五条合同的生效、终止及争议解决
本合同一式肆份,甲乙双方各执贰份,经双方签字盖章之日起生效,至甲方尾款支付完毕后终止。
双方由于本合同产生的任何争议应在30日内通过友好协商解决。协商不成的,原告方可向其所在地人民法院起诉。
甲方:(盖章)电子邮箱: 授权代表签字: 地址:
日期:
乙方:(盖章)电子邮箱: 授权代表签字: 地址:
6.“十三五”重点项目-菊花菜加工项目可行性研究报告 篇六
性研究报告
编制单位:北京智博睿投资咨询有限公司
0 本报告是针对行业投资可行性研究咨询服务的专项研究报告,此报告为个性化定制服务报告,我们将根据不同类型及不同行业的项目提出的具体要求,修订报告目录,并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容,为企业项目立项、申请资金、融资提供全程指引服务。
可行性研究报告 是在招商引资、投资合作、政府立项、银行贷款等领域常用的专业文档,主要对项目实施的可能性、有效性、如何实施、相关技术方案及财务效果进行具体、深入、细致的技术论证和经济评价,以求确定一个在技术上合理、经济上合算的最优方案和最佳时机而写的书面报告。
可行性研究是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投 资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。在此基础上,综合论证项目建设的必要性,财务的盈利性,经济上的合理性,技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,从而为投资决策提供科学依据。
投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响;融资用报告侧重关注项目在经济上是否可行。具体概括为:政府立项审批,产业扶持,银行贷款,融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作,股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。
报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。
报告用途:发改委立项、政府申请资金、申请土地、银行贷款、境内外融资等
关联报告:
年产5000kg孟鲁司特钠原料药生产线建设项目建议书 年产5000kg孟鲁司特钠原料药生产线建设项目申请报告 年产5000kg孟鲁司特钠原料药生产线建设资金申请报告 年产5000kg孟鲁司特钠原料药生产线建设节能评估报告 年产5000kg孟鲁司特钠原料药生产线建设市场研究报告 年产5000kg孟鲁司特钠原料药生产线建设商业计划书 年产5000kg孟鲁司特钠原料药生产线建设投资价值分析报告 年产5000kg孟鲁司特钠原料药生产线建设投资风险分析报告 年产5000kg孟鲁司特钠原料药生产线建设行业发展预测分析报告
可行性研究报告大纲(具体可根据客户要求进行调整)第一章 年产5000kg孟鲁司特钠原料药生产线建设项目总论 第一节 年产5000kg孟鲁司特钠原料药生产线建设项目概况 1.1.1年产5000kg孟鲁司特钠原料药生产线建设项目名称
1.1.2年产5000kg孟鲁司特钠原料药生产线建设项目建设单位
1.1.3年产5000kg孟鲁司特钠原料药生产线建设项目拟建设地点
1.1.4年产5000kg孟鲁司特钠原料药生产线建设项目建设内容与规模
1.1.5年产5000kg孟鲁司特钠原料药生产线建设项目性质
1.1.6年产5000kg孟鲁司特钠原料药生产线建设项目总投资及资金筹措
1.1.7年产5000kg孟鲁司特钠原料药生产线建设项目建设期 第二节 年产5000kg孟鲁司特钠原料药生产线建设项目编制依据和原则
1.2.1年产5000kg孟鲁司特钠原料药生产线建设项目编辑依据
1.2.2年产5000kg孟鲁司特钠原料药生产线建设项目编制原则
1.3年产5000kg孟鲁司特钠原料药生产线建设项目主要技术经济指标
1.4年产5000kg孟鲁司特钠原料药生产线建设项目可行性研究结论
第二章 年产5000kg孟鲁司特钠原料药生产线建设项目背景及必要性分析
第一节 年产5000kg孟鲁司特钠原料药生产线建设项目背景 2.1.1年产5000kg孟鲁司特钠原料药生产线建设项目产品背景
2.1.2年产5000kg孟鲁司特钠原料药生产线建设项目提出理由
第二节 年产5000kg孟鲁司特钠原料药生产线建设项目必要性
2.2.1年产5000kg孟鲁司特钠原料药生产线建设项目是国家战略意义的需要
2.2.2年产5000kg孟鲁司特钠原料药生产线建设项目是企业获得可持续发展、增强市场竞争力的需要
2.2.3年产5000kg孟鲁司特钠原料药生产线建设项目是当地人民脱贫致富和增加就业的需要 第三章 年产5000kg孟鲁司特钠原料药生产线建设项目市场分析与预测
第一节 产品市场现状
第二节 市场形势分析预测
第三节 行业未来发展前景分析
第四章 年产5000kg孟鲁司特钠原料药生产线建设项目建设规模与产品方案
第一节 年产5000kg孟鲁司特钠原料药生产线建设项目建设规模
第二节 年产5000kg孟鲁司特钠原料药生产线建设项目产品方案
第三节 年产5000kg孟鲁司特钠原料药生产线建设项目设计产能及产值预测
第五章 年产5000kg孟鲁司特钠原料药生产线建设项目选址及建设条件
第一节 年产5000kg孟鲁司特钠原料药生产线建设项目选址 5.1.1年产5000kg孟鲁司特钠原料药生产线建设项目建设地点
5.1.2年产5000kg孟鲁司特钠原料药生产线建设项目用地性质及权属
5.1.3土地现状
5.1.4年产5000kg孟鲁司特钠原料药生产线建设项目选址意见
第二节 年产5000kg孟鲁司特钠原料药生产线建设项目建设条件分析
5.2.1交通、能源供应条件 5.2.2政策及用工条件
5.2.3施工条件
5.2.4公用设施条件
第三节 原材料及燃动力供应
5.3.1原材料 5.3.2燃动力供应
第六章 技术方案、设备方案与工程方案 第一节 项目技术方案
6.1.1项目工艺设计原则
6.1.2生产工艺
第二节 设备方案
6.2.1主要设备选型的原则 6.2.2主要生产设备 6.2.3设备配置方案
6.2.4设备采购方式 第三节 工程方案
6.3.1工程设计原则
6.3.2年产5000kg孟鲁司特钠原料药生产线建设项目主要建、构筑物工程方案
6.3.3建筑功能布局 6.3.4建筑结构
第七章 总图运输与公用辅助工程 第一节 总图布置
7.1.1总平面布置原则
7.1.2总平面布置
7.1.3竖向布置
7.1.4规划用地规模与建设指标
第二节 给排水系统 7.2.1给水情况
7.2.2排水情况
第三节 供电系统
第四节 空调采暖
第五节 通风采光系统
第六节 总图运输
第八章 资源利用与节能措施
第一节 资源利用分析
8.1.1土地资源利用分析
8.1.2水资源利用分析
8.1.3电能源利用分析
第二节 能耗指标及分析
第三节 节能措施分析
8.3.1土地资源节约措施
8.3.2水资源节约措施
8.3.3电能源节约措施
第九章 生态与环境影响分析
第一节 项目自然环境
9.1.1基本概况
9.1.2气候特点
9.1.3矿产资源
第二节 社会环境现状
9.2.1行政划区及人口构成 9.2.2经济建设
第三节 项目主要污染物及污染源分析
9.3.1施工期 9.3.2使用期
第四节 拟采取的环境保护标准
9.4.1国家环保法律法规
9.4.2地方环保法律法规 9.4.3技术规范
第五节 环境保护措施
9.5.1施工期污染减缓措施 9.5.2使用期污染减缓措施
9.5.3其它污染控制和环境管理措施
第六节 环境影响结论
第十章 年产5000kg孟鲁司特钠原料药生产线建设项目劳动安全卫生及消防
第一节 劳动保护与安全卫生
10.1.1安全防护 10.1.2劳动保护 10.1.3安全卫生 第二节 消防
10.2.1建筑防火设计依据
10.2.2总面积布置与建筑消防设计
10.2.3消防给水及灭火设备
10.2.4消防电气
第三节 地震安全
第十一章 组织机构与人力资源配置
第一节 组织机构
11.1.1组织机构设置因素分析 11.1.2项目组织管理模式
11.1.3组织机构图
第二节 人员配置
11.2.1人力资源配置因素分析 11.2.2生产班制 11.2.3劳动定员
表11-1劳动定员一览表
11.2.4职工工资及福利成本分析
表11-2工资及福利估算表 第三节 人员来源与培训
第十二章 年产5000kg孟鲁司特钠原料药生产线建设项目招投标方式及内容
第十三章 年产5000kg孟鲁司特钠原料药生产线建设项目实施进度方案
第一节 年产5000kg孟鲁司特钠原料药生产线建设项目工程总进度
第二节 年产5000kg孟鲁司特钠原料药生产线建设项目实施进度表
第十四章 投资估算与资金筹措
第一节 投资估算依据
第二节 年产5000kg孟鲁司特钠原料药生产线建设项目总投资估算
表14-1年产5000kg孟鲁司特钠原料药生产线建设项目总投资估算表单位:万元
第三节 建设投资估算
表14-2建设投资估算表单位:万元
第四节 基础建设投资估算
表14-3基建总投资估算表单位:万元
第五节 设备投资估算
表14-4设备总投资估算单位:万元
第六节 流动资金估算
表14-5计算期内流动资金估算表单位:万元
第七节 资金筹措
第八节 资产形成第十五章 财务分析
第一节 基础数据与参数选取
第二节 营业收入、经营税金及附加估算
表15-1营业收入、营业税金及附加估算表单位:万元 第三节 总成本费用估算
表15-2总成本费用估算表单位:万元
第四节 利润、利润分配及纳税总额预测
表15-3利润、利润分配及纳税总额估算表单位:万元 第五节 现金流量预测
表15-4现金流量表单位:万元
第六节 赢利能力分析
15.6.1动态盈利能力分析
16.6.2静态盈利能力分析
第七节 盈亏平衡分析
第八节 财务评价
表15-5财务指标汇总表
第十六章 年产5000kg孟鲁司特钠原料药生产线建设项目风险分析
第一节 风险影响因素
16.1.1可能面临的风险因素
16.1.2主要风险因素识别
第二节 风险影响程度及规避措施 16.2.1风险影响程度评价
16.2.2风险规避措施
第十七章 结论与建议
7.农产品加工项目可行性研究报告 篇七
第一章 总论
1.1.项目名称及承办单位
1.1.1项目名称:年产1000t杂粮系列产品加工项目 1.1.2承办单位:太谷县***农产品加工有限公司 1.1.3法人代表:郝强
1.1.4建设地点:太谷县山西农业大学校西 1.1.5主管单位:山西农业大学郝氏创业团体
1.2可行性研究报告编制依据
1.2.1可行性研究报告依据大乡企字(2010)*号 1.2.2项目单位提供的有关考察调研等基础材料。
1.3概述
1.3.1市场需求与产品销售
随着全社会人民生活的空前提高,绿色食品已成为人类所需食品发展的趋势。处于山区大宁所种植的无任何污染的玉米、绿豆、红豆、黄豆、谷子、糜子等是天然优质的绿色食品,通过筛选,精制的绿豆、豆面、玉米糁、玉面、小米、软米等产品中含有丰富的膳食纤维,多种维生素等有利于人体健康的营养成份,因此,是一种廉价的绿色食品。
从国内市场认真考察看,随着人们对大然营养食品的炽热追求和注重体健的保养,整个农产品杂粮产品已成为大中城市不可缺少的必须食品,而且从产品的质量和生产成本方面都有一定的发展势头和较强的市场竞争力,产品市场预测十分看好。从国际市场信息获悉,韩国、日木及东南北符同都是绿色食品需求很高的国家和地区,在国内市场发展的基础上逐步开拓国际市场前景也是十分可喜的。
本项目产品主要销往省内各地市及全国各地,注重往食品超市发展。销售方式为直销,并通过销售广告的大力商传,提高产品的知名度,创出名牌,进而扩大产品的市场占有。
1.3.2产品方案与生产规模
本项目生产规模为年加工生产杂粮系列产品1000t。产品方案为年产精制绿豆l0t,白豆50t,红豆40t,小米400t,玉米糁20t,玉面200t,麦仁280t,项目建成后,可根据市场不同季节的需求调整产品的品种规格,以优质的产品满足市场对不同档次不同品种的需求。1.3.3生产方法
本项目选用***机械厂生产的成套生产线设备,进行清洗、除尘、筛选、脱皮、脱粒、抛光、包装等生产程序,采用机械操作并辅以手工操作,整个生产过程保持厂各种杂粮原有的营养成分,项目生产工艺技术完全达到国内先进水平。1.3.4厂址选择
本项目厂址位于太谷县山西农业大学,距县城500米,东临居民区,西北为试验田基地,地处太谷县主要产粮区,东边有公路,南邻108国道,而且离省会太原较近,厂址地理位置符合农产品加工的基本要求。1.3.5主要原料及水电供应
项目建成生产需要的原料绿豆、红豆、白豆、谷子、玉米、小麦全由本县及周边县提供,故原材料和水、电保证供应。1.3.6环境保护 本项目加工生产没有污染物,只有风尘而在生产设备中自行除灭,没有废水、废气排放和废渣物,所加工麸皮、豆皮全部出售给农户或本公司用于养殖饲料。1.3.7全厂定员
本项目全厂定员3 2人,初步确定生产技术人员和管理销售人员以及从当地下岗人员中和农村富余劳动力中择优录用的职工,全部经岗前培训后取得上岗证方许可上岗。
1.3.8总投资及资金来源
a.项目总投资54万元,其中固定资产投资40万元,铺底流资14万元。b.资金来源,企业采用股份制形式自筹项目资金40万元,申请扶持资金14万元。
1.3.9项目实施进度建议
本项目从项目批准后,资金到位可用8个月时间建成投产。1.3.1 0经济效益主要指标
本项目实施后年销售收入可达20万元,年税金1.5万元,年利润总额可达10万元。
1.3.11社会效益
本项目的实施完全符合太谷县开发绿色产业,促进经济发展的总体规划,即是开发绿色农业、开办绿色企业、开辟绿色能源的“三绿工程",是一项通过杂粮深加工使农产品成倍增值,农民得以增加收入的好项目。一名话是富县利民的发展之路,是保证市场供应绿色食品、增强全民健康的好项目,因此,社会效益是可观的。
1.4结论 本项目利用当地资源进行杂粮深加工,提高了农产品的附加值,起到了增加县域财政收入和增加农民收入,促进伞县经济发展的作用,既符合困家产业政策又实现了县委、县政府的整体发展规划。鉴于项目原材料供应保证,建设条件优越,二工艺技术成熟,选配设备先进,生产规模适当,投资指标良好,企业风险较小,经济效益显著,社会效益可观的情况,该项目是可行的。
第二章 项目背景与发展概况
2.1项目的提出
当前,随着国民经济的迅猛发展,全社会人民生活的空前提高,无污染的天然绿色食品已成为人们生活的必须食品和追求。可是农民辛劳所生产的小杂粮又难以得到应有的价值而被廉价出售,这样毁使农民收入得不到增加,又挫伤了农民种粮的积极性。太谷县虽然不是贫困县,但是还不算富裕,好多农民还没有达到小康水平,矿藏资源贫乏,要改变现状,就必须开展当地资源,利用就地优势,全力发展县域经济。通过考察、分析、论证,必须在农产品杂粮这个富有的资源上做文章,我们作为农业大学的靴子有责任区想法设法区提高农民的收入,所以我们提出了农产品加工项目。这个项目是个使农民得实惠增加收入,使全县农业进一步发展的强国富县利民的好项目,因此说这个项目是势在必行。
2.2项目承办单位
本项目承办单位为太谷县***农产品加工有限公司。该企业为年产1000t杂粮深加工的生产企业。
2.3项目发展概况 a.资源调查 太谷县是传统的农业县,主要盛产粮食作物小麦、玉米、豆类、谷子等,年总产量30000吨,其中杂粮5000吨,该项目年加工农产品粮食为1000吨,仅占年粮食总产的3.33%,同时还有周边县榆社,祁县,平遥,寿阳等县的小杂粮完全可满足供应。因此,原材料供应绝对保证。
b.遵照国务院颁发的《九十年代中围食品结构改革与发展纲要》中指出:要十分注意提高食品质量,选择优质的原料品种建立稳定的原料基地,大力开发绿色食品,确定重点发展“营养、保健、益智、延寿”的各种天然营养食品。大宁区域内水和空气均无污染,因此,农作物系绿色食品,经深加工后倍受顾客欢迎。故产品在市场会畅销不衰。c.厂址
本项目厂址位于太谷县山西农业大学校西,占地1500平方米,紧邻108国道,项目实施后,水电保证,玉树及通信便利。
第三章 市场需求预测与建设规模
3.1市场需求现状
精制绿豆、红豆、白豆、豆面中含有丰富的淀粉及对人体极为重要的营养物质,是一种低热量,高蛋白多种维牛素和矿物质元素食品;玉面、玉米糁以降低血压、减肥益肾、健脾益气,和胃调中的食品。当前人们生活水平不断提高,对食品提出更高要求。本厂生产的杂粮系列产品恰恰能够满足人们的各种应用要求。现在大中城市及超市销量一直很好,而且产品在刚刚起步后发展前景会更好。
3.2建设规模 根据市场要求,以及企业自身的消化吸收新技术能力,综合考虑企业的营销水平,逐步占领市场的运作方法,建议建设规模拟定为年加工生产1000吨杂粮系列产品设备一次到位。
第四章
建设条件与厂址
4.1资源
4.2主要原辅材料 a.主要原料
深加工农产品杂粮系列产品是以小麦(麦仁)、玉米(玉面、玉米糁)、绿豆、红豆、白豆(精制豆类、豆面)、谷子(精制小米)等为原料,这些原料在大宁本地都可充足供应,价格适宜。本项目不考虑设立原料基地,每年的需用量为绿豆50吨,红豆50吨,白豆60吨,玉米600吨,谷子500吨,小麦350吨。b.辅料
本项目产品包装所需包装材料,由国内正规的专业生产厂家供应,实施后根据质量要求和市场要求以及价格情况择优选购,供应有保证。本项目产品供应对象为各家庭用户,包装采用精致美观,统一注册商标的l0kg,5kg,1kg,0.5kg塑袋。
c.原辅料、动力消耗定额表
4.3建厂条件
a.水
生产生活用水量为0.5吨/小时,由供水公司按正常用户供给,并建20立方封闭水池一个作为特殊情况下备用。b.电 本项目在厂区内装设50kv线路,由县城关变电站供电,保证供电。c.公共设施
本项目建设生产车间,原材料库,成品库,还需相应建 设办公室,配电室,厂区围墙、大门、厕所、地面硬化等。4.4气象条件
太谷属大陆性暖温带干旱气候区,全年无霜期197天,年降雨量500mm左右,年日照2466.7小时,最大冻土深度77cm,全年主导方向为东南和西北风。4.5水文条件
本厂所需生产生活用水,根据分析化验水质的理化指标,基本符合卫生部颁发的T12076《生活饮用卫生标准》的要求。
第五章 工程技术方案
5.1项目组成
本项目在新建厂区内进行实施,加工生产农产品杂粮系列产品。
5.2生产技术方案
5.2.1产品采用的质量标准
本项目产品同目前尚无国家统一标准,项目实施后,可根据项目技术提供单位提供的质量指标制定自己的食业标准。5.2.2生产技术方案的选择
玉面、麦仁、精制豆、豆面是我国传统的食用品。其加工方法主要是通过除尘、平筛、着水、脱粒、磨粉、分选、包装。目前该项目加工设备制造厂家较多、我们选择***机械厂的加工设备,全套设备结构紧凑,操作方便,运行可靠,自控程度高,生产的产品质量高,属目前市场的先进设备。5.2.3分工段生产方法和工艺流程
本项目生产为全自动流水线生产,整个生产过程按粮食类、产品类而分段掌握提取。
a.豆类加工生产流程
精制豆类:
进料一除尘一筛选一抛光一成品
精制豆面:
进料一除尘一着水一磨粉一平筛一干燥一成品 b.玉米加工生产流程
精选玉米糁、玉米面:
进料一除尘一着水一脱粒一磨粉一平筛<分级-玉米糁成品-包装
玉米面-包装 5.2.4主要原材料、动力消耗指标
本项目所需的原材料主要有玉米、绿豆、红豆、白豆等,这些可从当地农户中直接购进,优先选用不使用化肥和农药的绿色食品。包装袋从专业厂家择优购进,所有原辅材料供应有保障。
5.3总平面布置与运输 5.3.1总平面布置的原则
充分利用地地,根据图纸设计,尽量布置合理,力求既满足生产工艺流程要求,又简捷明了,美观大方,符合设计规范要求。
厂区内道路两旁及空闲地方种植符合食品要求的花草树木。5.3.2总平面主要指标
全厂占地面积1500平方米,建筑面积1100平方米,道路面积200平方米,绿化面积200平方米。5.3.3厂内外运输
全厂年运输总最为2310吨,其中运入量为1310吨,运出量为1000吨,货物运出入基本由公路运输承担。
第六章 环境保护
6.1建设项目对环境影响预测
本项目根据生产设计,不使用锅炉,故没有废气、废渣。废水:仅为清洗粮食后的水,本身无污染。
6.2设计采用的标准
a.中华人民共和国环境保护法 b.工业企业设计卫生标准 c.污水综合排放标准
d.工业企业噪声卫生标准
6.3推荐的环境保护三度处理措施
本项无废气、废渣情况
a.废水、生产废水为清洗粮食后的水,不含有任何有害成分。b.噪声为磨面机发出的声音、采取墙面设吸音板,午间设房间顶板。
第七章企业组织劳动定员人员培训
7.1太谷县***农产品加工有限公司实行经理负责制,下属机构实行层层管理,公司下设一事三部,即办公室、生产部、销售部、后勤部 7.2劳动定员 a.工作制度
全年生产300天,生产车间定为2班制,每班8小时。b.定员依据
根据本企业生产和销售实际用人情况确定企业定员。c.生产定员及人员构成分析
全厂定员3 2人,其中:
管理人员5人(含公司领导)技术人员3人
销售人员7人
生产人员l3人
后勤人员4人
表7—1全厂定员及人员构成表 E、职工来源
采取择优聘用管理人员和技术人员,公开择优招聘农村富余青年劳力。
7.3人员培训
厂同时选派骨干人员至同行业培训利聘请技术专家来厂培训结合。
第八章项目实施进度建议
本项目从可行性研究及去批准之日起到竣工投产业,建议建设进度计划为8个月。
实施准备、勘测设计、设备考察定贷均同时进行,时间2个月,土建施工3个月,设备安装调试及人员培训1个月,其他准备生产工作2个月。第九章投资优算面资金筹措
9.1固定资产投资优算
本项目固定资产投资为54万元
其中:建筑工程费36万元;设备购量费16万元;安装工程费l万元,其它费用1万元。
9.2总投资
本项目总投资为54万元,固定资产投资40万元,铺底流动资金14万元。
9.3资金筹措
a.申请扶持资金10万元。
B.企业采用股分制形式自筹项目资金44万元。
9.4资金运用计划
本项目资金到位后建设期8个月,资金主要先用于建厂,尽快投入生产,在生产止常运行后,逐步规范企业。
第十章产品成本估算
l 0.1产品单位成本及总成本
该产品成本是将产品在加工生产过程中所消耗的物化劳动的价值转移。该产品的单位成本及总成本为:
产品名称 年产量 单位成本 总成木 精选绿豆 10t 3100元/t 3l000元/t 豆 面 50t 2100元/t l05000元/t 红 豆 40t 2700元/t l08000元/t 玉 面 20t 1200元/t 24000元/t 优质小米 400t l300元/t 520000元/t 麦 仁 280t 1000元/t 280000元/t 1 0.2产品成本分析
本企业所加工生产的是多种家产品杂粮,随着市场经济的发展,国家增加农民收入的改革,成本核算应本着随行就市的价格规律,具体核算杂粮各种品种的价格及生产过程中原料消耗,加工费用等。我们只按年总加工生产各种杂粮1000吨的各品种分类进行成本和利润分析核算。该产品生产成本为90.1万元,总成本为105.8万元
为正确反能资金占用的经济效果,可以通过总成本高利润额的对比来分析。15.7万元
总成本利润率-----------×lO0%=14.84% 105.8万元
根据经济指标的详细分析。资金投资耗用的收益效果都好,项目可行。
第十一章财务及经济评价
本项目建成后,年加工生产精制豆类、玉米糁、豆面、玉面等产品总量为1000吨,年产品总成本105.8万元。
11.1投资回收期
根据食品行业基准投资回收期是5年,该项目计标的投资回收期为3年,于以上计算的经济指标分析,资回收其低于食品行业基准投资回收期,故该项目确实可行的.
11.2总评论
通过对本建设项目财务经济分析,结果可知,本项目建成后,企业的经济效益和社会效益很显著。企业规模不火,但确实是利县富民的好项目,是太谷县实现富裕的好路子。本项目真正利用太谷得天独厚的粮食资源优势,进行家产品深加工达到理想增值,真正使家民和财政都增加收入,因此肯定地说本项目是可行的。
农 产 品 加 工 可 行 性 研 究 报 告
农学院 生物技术091 郝强(学号42)年11月25日
8.“十三五”重点项目-菊花菜加工项目可行性研究报告 篇八
1、项目内容;蔬菜脱水加工、销售
2、承办单位:四川省仁寿兴隆食品有限公司
3、项目选址:仁寿县满井镇
4、项目负责人:朱文才
5、投资构成:流动资金250万元、固定投资:302万元。
二、项目背景
脱水蔬菜以能保持原有的色泽、味道及营养,且加工后体积小,重量轻,便于运输、便于储存、食用方便等特点。随着人们生活水平的提高、生活节奏的加快,逐渐趋向多元化、方便、简单、省时的方向发展,脱水蔬菜迎合这一要求,越来越受消费者青睐,特别是一些较发达国家和地区,需求量尤为可观,脱水蔬菜在国内、国际都有广泛的市场。
近几年来,在我国各地较发达地区也发展了十几家生产厂家,但相当一部分厂家由于地理不占优势,当地不能解决原材料,劳动力数量太高等因素,导致生产厂家原材料不足,产品质量不稳定,极大地影响了工厂产量和效益。为此,选择一个气候适宜、土地资源丰富,可做到就地种植,就地加工,充分利用当地土地资源及劳动力资源,建立脱水蔬菜加工项目是一个既有很好的经济效益,又有广泛的社会效益的理想项目。
三、项目的选址
本项目选址于仁寿县满井镇,该镇土地资源丰富、土质肥沃,有着良好的农业种植经验,农业人口密集,加上该地气候适宜,全年雨量适中,是种植加工蔬菜的理想之地。
该地交通四通八达,运输十分方便,产品外运离省城成都100公里。原料运输更是方便,以该镇为中心,方圆30公里内均可种植,既可以保证原料的新鲜,以提高产品的质量,又减少原料运输开支,降低成本;使产品在国内外市场上具有有力的竞争力。综上所述,在此地发展该项目具有极佳的`原料、区位、劳动力等优势。
四、生产能力及产品
生产能力:各种脱水蔬菜800吨。
生产品种:根据市场需求及当地实际情况,以生产莲花白(又名高丽菜、包菜)为主。
季节可调整生产:小葱、大蒜、生姜、胡萝卜、青梗菜等产品。
五、生产工艺
原料种植→验收称重→摘除老叶→消毒清洗→切根去心→自动高压冲洗→切形→风力选别→烫漂冷却→调理→烘烤→化验→分检→筛选→打包出厂。
六、效益分析
l、社会效益
根据调查,仁寿境内的水土及气候适合莲花白的种植,该品种产量高,好管理,亩产可达3—5吨(单季产量),年可以种植3季,以最低产量计算,按现行价0.25元/公斤计,每亩每季可收入1000元以上。该项目上马后按年产800吨成品计算,带鲜菜1吨,单就原料种植可收入400万元,可发展利用土地 3000—5000亩,并可解决当地劳动力150人就业,在生产脱水菜的同时,下脚料可充分利用,带动当地养殖业的发展。
2、经济效益分析
工厂成本7360元/吨,加上以下费用(生产1吨成品计)
(l)工人工资:151×12元/吨 计1812元
(2)折旧:10%×447万元÷800 计 357元
(3)管理费用:(2%) 计340元
(4)资金利息:(447万元+200万元)×12%÷1000吨=621元
(5)销售费用: 计 750元
(6)不可预见费用: 计400元
总计:11885.40元
3、经济效益测算
销售价-成本-税
根据现行市场价:外销17000元/吨、内销11000元/吨,减去成本及税收,吨净利可达到1250元/吨,年利可达到100万元左右。
七、脱水蔬菜项目投产后,原料能满足生产,将产生明显的经济效益,预计三年内可收回全部投资,特别是该项目的社会效益较突出,为调整农业产业结构,带动种植的发展,致富农民,稳定社会,将起到不可估量的作用;该项目是一个切实可行的理想项目。
9.“十三五”重点项目-菊花菜加工项目可行性研究报告 篇九
甲方:霸州洁士宝家具清洁用品有限公司 乙方:总经理付强 第一项:薪酬细则:
税后年薪:甲方需支付乙方固定底薪30万,责任底薪10万。
发放方式:固定底薪以月发25000元的方式,每月10日发放到位。责任底薪,年末完成1亿目标,甲方以奖金的形式支付乙方10万。如未完成按完成率发放
住房补贴:由双方共同协商租赁,甲方承担租赁费用,乙方承担物业、水电等杂费 车辆补贴:甲方为乙方的私人用车承担车辆的燃油费、停车费、住宿小区地下车库车位租赁费、车辆包养维修费、高速交通费用)自公司派车之日起取消此项费用,由公司行政部统一安排,确保车辆正常营运即可
如甲方探家,甲方将为乙方报销探家产生的相关费用 第二项:费用细则
差旅餐饮:出差时餐饮费用,如需乙方需要招待合作伙伴或客户,所产生的差旅费用可实报实销
住宿标准:三星-五星级酒店标准。以实际情况裁定
交通费用:长途交通工具不限制(必须乘坐头等舱需口头申请),交通各项费用实报实销
电 话 费:电话号码归公司所有,由公司行政部统一管理,费用由公司统一缴纳 招待费用:因工作需要,有总经理个人出面招待各类客户、人员等与我公司有关的合作单位或个人,产生的各项餐饮、娱乐、住宿费、礼品费等各类费用由公司统一实报实销
机动费用:与公司有关的不可预测费用支出(如公关费),可向总经理提出口头申请,批准后方可报销
第三项:社保福利
年薪10万以上的保险缴费基数2010-2011年规定为6870元。 养老保险:企业 15% 个人 8% 医疗保险:企业 11.5% 个人 2% 失业保险:企业 2% 个人 1% 生育保险:企业 0.6% 个人 无 工伤保险:企业 0.5%(商业)/0.7%(工业)个人 无 公 积 金:企业 12% 个人 12%
公司应缴:6870*(15+11.5+2+0.6+0.5+12=41.6)=2857元 个人应缴:6870*(8+2+1+12=23)=1580元
以上费用因双方协商,由甲方按标准直接以现金支付乙方。第四项:享有权利
1、人事权:对内销各部门经理及下属主管有人事建议任免权(直接上级:总经理)
2、费用权:对内销预算内的各项费用具有使用权和审核(或审批由总经理授权)权,对预算外的费用有申请权。
3、管理权:对内销全国营销网络的代理商具有代理资格任免建议权,对内销各职能部门的设置和取消具有建议权
4、定价权:对于内销新产品的上市具有定价建议权 第五项:应尽义务
5、团队建设:负责内销各级部门人员的招聘、猎头等,团队建设
共2页 第1页
6、市场管理:品牌在全国市场的开拓,代理商甄选,市场管理
7、品牌推广:品牌的全国推广,营销研究更好的策略
8、制度建设:企业生产、研发、物流、营销、人事、行政、财务建立制度
9、媒体公关:有为拓朴企业积极横向拓展业务和政府公关,媒体应酬 10 生产制造:产品的研发、制造、生产、规划管理工作全面 解除合作:
如甲方因各种原因,需要解除合约,要提前一个月提出,按标准的国家劳动法规定,甲方需多支付乙方三个月月薪。如乙方需解除合约,要提前一个月提出,直到甲方找到接替该岗位的合适人选方可办理离职手续。
此合同有效期1年,次年如无修改,自动续签,如有修改,此合同自动失效,以新合同为准。
10.“十三五”重点项目-菊花菜加工项目可行性研究报告 篇十
中国第十三个五年规划纲要是国家战略意图的反映。记者从5日提交全国人大审查的纲要草案全文中摘取了未来五年中国计划实施的100个重大工程及项目。它们涉及科技、装备制造、农业、环保、交通、能源、人才、文化和教育等领域,将对中国经济、社会和民生等各方面产生深远影响,也会给国际社会带来重大机遇。
1、航空发动机及燃气轮机。
2、深海空间站。
3、量子通信与量子计算机。
4、脑科学与类脑研究。
5、国家网络空间安全。
6、深空探测及空间飞行器在轨服务与维护系统。
7、种业自主创新。
8、煤炭清洁高效利用。
9、天地一体化信息网络。
10、重点新材料研发及应用。
11、在优势科研领域设立一批科学家工作室。
12、在重点学科领域培养扶持一批青年拔尖人才。
13、培养1万名精通战略规划、资本运作、质量管理、人力资源管理、财会法律等专业知识的企业经营管理人才。
14、引进1万名左右海外高层次人才回国(来华)创新创业,遴选支持1万名左右急需紧缺的国内高层次人才。
15、每年培训百万名高层次、急需紧缺和骨干专业技术人才。
16、在全国建成一批技能大师工作室、1200个高技能人才培训基地,培养1000名高技能人才。
17、确保建成高标准农田8亿亩、力争10亿亩。
18、建设国家种质资源收集保存和研究体系。建设海南、甘肃、四川等国家级育制种基地和100个区域性良种繁育基地。
19、新增高效节水灌溉面积1亿亩。
20、建设500个全程机械化示范县,主要农作物耕种收综合机械化率达到70%左右。
21、实施“互联网+”现代农业。
22、建立农产品质量安全监管追溯信息系统。
23、实现“百县千乡万村”农村一二三产业融合发展试点示范工程。
24、加快大型飞机研制。
25、发展新一代和重型运载火箭、新型卫星等空间平台与有效载荷。
26、发展深海探测、大洋钻探、海底资源开发利用、海上作业保障等装备和系统。推动深海空间站、大型浮式结构物开发和工程化。
27、研发新一代高速、重载轨道交通装备系统。
28、研制高档数控机床。
29、大力发展工业机器人、服务机器人、手术机器人和军用机器人。推动人工智能技术在各领域商用。
30、开发适应各种耕作条件的先进农机产品。
31、研制核医学影像设备、超导磁共振成像系统、无创呼吸机等高性能医疗器械。
32、开发应用具有中医特色优势的医疗器械。
33、研制先进化工成套装备。
34、培育集成电路产业体系,培育人工智能、智能硬件、新型显示、移动智能终端、第五代移动通信(5G)、先进传感器和可穿戴设备等成为新增长点。
35、加速推动基因组学等生物技术大规模应用。
36、加速北斗、遥感卫星商业化应用。
37、发展储能与分布式能源。
38、大力发展形状记忆合金、自修复材料等智能材料,石墨烯、超材料等纳米功能材料等高端材料。
39、全国新能源汽车累计产销量达到500万辆。40、建设高速大容量光通信传输系统。
41、建设物联网应用基础设施和服务平台。
42、支持公共云服务平台建设,布局云计算和大数据中心。推动贵州等大数据综合试验区建设。
43、加快国家统一电子政务网络建设应用。
44、打造电子商务国际大通道。
45、构建国家网络安全和保密技术保障体系。
46、高速铁路营业里程达到3万公里,覆盖80%以上的大城市。
47、加快推进国家高速公路网建设。新建改建高速公路通车里程约3万公里。
48、建设川藏铁路等沿边铁路。
49、建成北京新机场。新增民用运输机场50个以上。
50、大力推进上海、天津、大连、厦门等国际航运中心建设。提高港口智能化水平。
51、建设城市群交通圈。
52、新增城市轨道交通运营里程约3000公里。
53、实现村村直接通邮。
54、加快构建车联网、船联网。
55、推动驾驶自动化、设施数字化和运行智慧化。
56、建设高效智能电力系统。
57、对燃煤机组全面实施超低排放和节能改造。
58、开工建设常规水电6000万千瓦。
59、核电运行装机容量达到5800万千瓦,在建达到3000万千瓦以上。60、推动致密油、油砂、深海石油勘探开发和油页岩综合开发利用。61、建设水电基地和大型煤电基地外送电通道。62、建成国家石油储备二期工程。扩大天然铀储备规模。63、农田有效灌溉面积达到10亿亩以上。
64、建设引黄入冀补淀、引江济淮、引汉济渭、滇中引水、引大济湟、引绰济辽等多项重大引调水工程。推进南水北调东中线后续工程建设。
65、建设西藏拉洛、浙江朱溪、福建霍口、黑龙江奋斗、湖南莽山、云南阿岗等大型水库。
66、建设西江大藤峡、淮河出山店、新疆阿尔塔什等流域控制性枢纽工程。67、基本完成流域面积3000平方公里及以上的244条重要河流治理。68、推进1亿左右农业转移人口和其他常住人口在城镇落户。加快推进约1亿人居住的棚户区和城中村改造。引导约1亿人在中西部地区就近城镇化。69、培育形成一批功能完善、特色鲜明的新生中小城市。70、发展具有特色资源、区位优势和文化底蕴的小城镇。71、建设一批新型示范性智慧城市。建设一批示范性绿色城市、生态园林城市、森林城市。
72、建设海绵城市。73、建设地下管廊(网)。
74、农村自来水普及率达到80%。75、实施特殊类型地区发展重大工程。
76、在胶州湾、辽东湾、渤海湾、杭州湾、厦门湾、北部湾等开展水质污染治理和环境综合整治。
77、突破“龙宫一号”深海实验平台建造关键技术。
78、在北极合作新建岸基观测站,在南极新建科考站,新建先进破冰船,提升南极航空能力。
79、逐步形成全球海洋立体观(监)测系统。80、实施重点用水单位监控工程。
81、建设50个工业废弃物综合利用产业基地。82、工业污染源全面达标排放。
83、新增用气450亿立方米,替代燃煤锅炉18.9万蒸吨。
84、对江河源头及378个水质达到或优于III类的江河湖库实施严格保护。85、开展1000万亩受污染耕地治理修复和4000万亩受污染耕地风险管控。86、建设5座中低放射性废物处置场和1个高放射性废物处理地下实验室。87、推进青藏高原、黄土高原等关系国家生态安全核心地区生态修复治理。88、建设大尺度绿色生态保护空间和连接各生态空间的绿色廊道。89、推进边疆地区国土综合开发、防护和整治。
90、新增水土流失治理面积27万平方公里。全国湿地面积不低于8亿亩。91、发展特色产业,实现3000万以上贫困人口脱贫。发展劳务输出,实现1000万人转移就业扶贫。对“一方水土不养一方人”地区约1000万贫困人口实施易地搬迁。
92、改造建设百万公里农村公路。
93、让未能升学的贫困家庭初高中毕业生都能接受职业教育。将所有符合条件的贫困家庭纳入低保范围。
94、义务教育学校标准化。实施高中阶段教育普及攻坚计划。加强普惠性幼儿园建设。
95、重点支持若干所高校和一批学科进入世界一流行列。96、推进共建“一带一路”教育行动。
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