疾控检查整改报告

2024-06-18

疾控检查整改报告(9篇)

1.疾控检查整改报告 篇一

整改报告

青岛总部检查组2016年1月28日对我公司财务工作进行了检查,针对检查情况我单位对检查中涉及到的问题进行了认真的整改和完善。现将整改情况汇报如下:

一、部门经理高度重视

组织学习有关财务文件,提高认识。要求财务人员,掌握财务制度,查找问题,认真反思,找差距,寻原因。使财务工作做到精、准、细、严。

二、存在的问题及原因

这次总部财务检查发现的错误,是因为2015年4月至5月保监局检查报表太多,同时和各保险公司核对数据工作量大疏忽大意导致报销单漏报。

三、针对这次检查情况结合工作实际,特做如下整改措施:(1)、杜绝报销费用无审批无明细,正确进行会计核算,严格控制费用和三项期间费用,严禁不属于正常经营业务范围的各种开支。严格报销手续,所有报销单必须经过总部审批后方可报销,避免领导未签字而支出现金。所有报销单必须四方签字后方可报销,四方签字是指经办人签字、财务会计签字、分管经理签字和总部领导签字,四方签字缺一不可。保证凭证的真实合理有效。

(2)、加强资金往来的核算和管理,严格资金往来审批和控制,明确谁经手、谁负责;谁批准、谁负责,实行责任追究制度,做到有办法、有措施、上手段、决不手软,确保资金的安全。

(3)、对本部门工作要进行定期和不定期的自查,发生失误和错误争取在第一时间弥补、挽回和改正。使记账人员和财务审核审批人员相互制约、权责明确。严防在工作中出现纰漏。

总之,通过此次财务检查指导,使我们受益匪浅,对公司存在的问题进行了深刻剖析和反思,并进行了认真整改,今后我们一定按照《会计法》的要求,不断完善财务工作。做到合理合法、严谨认真、不出差错。并及时自查,认真审核,明确责任抓好落实,加强与总部的联系,不断提高依法规范运作的水平从而保证今后单位财务工作的顺利进行。

东营泓和保险代理有限公司

2016年2月2日

2.安全检查整改报告 篇二

安全检查整改报告

项目名称: 锦州第三污水处理厂地点:锦州市古塔区重庆路合成苗圃院内项目所属部门: 总包事业部安全负责人:(签字)

辽宁北方环保集团

2013年12 月05 日

一、项目概况

锦州第三污水处理厂处理工艺为A2/O,日处理污水5万吨。工程于2012年8月份开工,截至目前已通水运行,并通过省环保厅通水验收。

二、项目实施总体描述

工程于2012年8月份开工建设,土建工程由锦州金城建筑公司施工,当年完成粗格栅、鼓风机房、曝气池、二沉池、高效沉淀池的结构施工,冬季暂停施工。2013年3月1日土建开始复工,5月份沈阳工业安装公司进场开始设备安装。8月份预处理施工完毕开始运行,10月份全线土建、设备安装完工,全线开始通水运行,出水达标,通过省环保厅通水验收有。

三、安全检查发现的安全隐患及潜在问题

本次安全检查发现主要问题是工艺井和排水检查井缺少部分井盖,存在安全隐患。

四、整改措施及期限

1、整改措施

按设计要求完成井盖安装

2、整改期限

立即整改完场,随时接受检查

五、安全工作相关意见和建议

欢迎公司安全管理部门随时抽查,这样对我们现场安全意思和安全教育都是个加强。今后在这方面给予重视。,安全责任人:(签字)

部门安全负责人:(签字)

3.资金检查整改报告 篇三

一、存在问题

1、部分单据要素不全;

2、定额发票有没付清单现象;

3、2014年11月一张培训费票据回来较晚,校长未能及时签字。

二、整改结果及措施 1、2013年2014年两年全部单据都已检查完善到位;

2、培训费票据校长现已补签完整;

3、今后规范公用经费使用,严格按照报销相关流程对单据进行审理,不符合规定的一律不予报销;

4、提高业务素质,加强预算执行情况;

5、加强财务管理,完善内控制度,确保教育教学工作顺利开展。

在今后的工作中,我将会进一步完善相关财务制度,全面分析和总结财务管理中存在的问题,并认真做好整改,力争做到自己经手的各项账目日日清、月月清,进一步规范财务管理,完善财务工作。

东十里小学

2015/5/28篇二:互助资金运行情况及自查整改报告

裴石乡健旺村互助资金运行情况及自查整改

报 告

南溪县扶贫办、裴石乡政府:

健旺村互助社自运行以来,基本能按照四川省贫困村互助资金操作指南进行操作,也为村民,特别是低收户提供了资金周转,使一部分村民不同程度增加了收入,互助社自身也得到了壮大。但是在运行过程中,我们进行了认真地自查,按照操作指南进行对比的确也出现了一些问题,现将自查出的问题及整改情况作汇报。

一、农户退社现象严重

在当初入社时,农户入社积极性较高,经过几年的运行,一部分村民认为占用费率过高,与当地其他金融部门相比有一定差距自认为不划算。还有一部分村民自身就不缺资金,把股金投到互助社,又没有分红及利息,没有经济效益,因此就要求退社。根据这些情况,我们理事会认真进行分析,找到了原因。决定找到其中的骨干分子,做他们的思想工作,由他们去给那些正在想退社的社员做工作,其效果一定会好些。二是抓住村社干部及部分入社党员,要求他们以全村的利益为重,站稳立场真正起到带头作用。

二、出现整借整还与操作指南不相符

经过我们自查,从2008年互助社营业以来,共发生整借整还 100笔,涉及金额505100元。整借整还中还未还款19笔,金额68500元(其中三笔为逾期未还,金额6000元)在借款的过程中,产生整借整还的原因:有部分村民觉得借到资金第三个月就开始还部分本金和结息,认为借款搞种植业或者是养殖业,从时间上算,根本还没有结果或出栏、还不起钱。另外一些用于资金周转的农户认为每月来还款结息太麻烦。当时理事会就根据这些现实情况,认为资金库存大也是不符合的,觉得借出比库存要好些,只要拿准借款对象就可以实施。经过自查,我们认识到了事情的严重,不管什么原因和目的,只要与指南不相符的,都不可以操作。认真对待每一借款、严格纪律、维持好操作指南的可行性和合法性,确保互助社资金安全。

三、逾期借款性质严重

互助社运行以来,我们都严格审查、检查,认真核对。可还是出现了三笔总数量为七千元的逾期借款,其中一笔是农户借款后,户主得疾病而病故,另外两笔是借款搞养殖,结果牲畜死亡,无法按期归还。在这次自查中,我们认识到了它的严重性。如果再出现更多的逾期借款,后果将不堪设想。决定将继续追回逾期借款,并在今后借款过程中,还应进一步把关、认真核对,争取不再出现类似情况。

裴石乡健旺村互助社

二○一一年五月十三日篇三:财务检查整改报告

青岛总部检查组2016年1月28日对我公司财务工作进行了检查,针对检查情况我单位对检查中涉及到的问题进行了认真的整改和完善。现将整改情况汇报如下:

一、部门经理高度重视

组织学习有关财务文件,提高认识。要求财务人员,掌握财务制度,查找问题,认真反思,找差距,寻原因。使财务工作做到精、准、细、严。

二、存在的问题及原因

这次总部财务检查发现的错误,是因为2015年4月至5月保监局检查报表太多,同时和各保险公司核对数据工作量大疏忽大意导致报销单漏报。

三、针对这次检查情况结合工作实际,特做如下整改措施:

(1)、杜绝报销费用无审批无明细,正确进行会计核算,严格控制费用和三项期间费用,严禁不属于正常经营业务范围的各种开支。严格报销手续,所有报销单必须经过总部审批后方可报销,避免领导未签字而支出现金。所有报销单必须四方签字后方可报销,四方签字是指经办人签字、财务会计签字、分管经理签字和总部领导签字,四方签字缺一不可。保证凭证的真实合理有效。

(2)、加强资金往来的核算和管理,严格资金往来审批和控制,明确谁经手、谁负责;谁批准、谁负责,实行责任追究制度,做到有

办法、有措施、上手段、决不手软,确保资金的安全。

(3)、对本部门工作要进行定期和不定期的自查,发生失误和错误争取在第一时间弥补、挽回和改正。使记账人员和财务审核审批人员相互制约、权责明确。严防在工作中出现纰漏。

总之,通过此次财务检查指导,使我们受益匪浅,对公司存在的问题进行了深刻剖析和反思,并进行了认真整改,今后我们一定按照《会计法》的要求,不断完善财务工作。做到合理合法、严谨认真、不出差错。并及时自查,认真审核,明确责任抓好落实,加强与总部的联系,不断提高依法规范运作的水平从而保证今后单位财务工作的顺利进行。

东营泓和保险代理有限公司

2016年2月2日篇四:卫生院半年财务检查通报自查整改报告

卫生院半年财务检查通报自查整改报告 县卫计局计财股: 我院收到卫计局关于上半年财务工作检查情况的通报后,院领导高度重视。迅速组织院委会及相关人员召开了专题会议,认真吸取通报总结的各兄弟单位好的经验,好的做法,以半年工作检查作为一面镜子认真查找我院在财务管理中存在的问题和漏洞,总结经验找差距,并对检查通报中存在的问题统一进行及时整改。

一、加强专项资金管理,及时补发所拨村室专项资金,所有拨发村室专项资金已全部发放到位,不挪用,挤占专用资金,真正做到专款专用。

二、加强制度管理,及时制订了院财务管理制度,“三公经费”管理制度。建立了以***为组长,***为副组长,***、***、***、***等同志组成的“三公经费”管理领导小组,明确责任,具体分工,各负其责,坚决贯彻执行卫生计生局下发的关于严格控制“三公经费”的管理制度,特别是对业务招待费的控制。今年上半年业务招待费比去年同期下降了34%。坚决控制“三公经费”下降比例。

三、严肃财经纪律,规范财经手续,每张发票支出必须由经手人,证明人签字后再由分管财经院长签字后方能报销,每张支出发票必须认真填写清楚五要素,即时间、品名、数量、单价、金额一要素也不能缺,品名多的发票必须附有明细清单作为附件。

四、严格执行物价政策,成立物价管理领导小组,基药严格实行 零利润销售。中草药严格执行物价政策规定的收费标准的规定,按进价顺加20%,将原来的库存中草药都已下调零售价格,统统调为在进价的基础上顺加20%利润。

五、加强固定资产管理。已组织专班对各科室财产、器械进行认真的清点盘存,进行逐笔登记,各科负责保管财产的负责人签字负责保管。以便以后财产进行核对,丢失损坏科室照价赔偿。将盘存财产在电脑上进行分科、分类登记,并建立财产台账,做到帐实相符。并及时登记增加,减少变动情况。*****卫生院 2014年8月17日篇五:财务整改报告 财务工作整改措施

根据瓮安县人民检查院建议书,瓮检反贪建(2012)02号文件,我镇村镇建设管理所负责人袁愈均挪用公款一案,所呈现出单位资金管理问题,结合工作实际特作如下整改措施:

一、加强货币资金核算与管理,建立健全货币资金收入支出管理制度。避免大额现金支出,杜绝白条顶库现象,严禁坐支现金;严格执行收支两条线,实行每月核实银行存款实际存量制,建立奖罚制度;严禁库管和业务人员收取货款,杜绝以个人名义私存款。

二、进一步加强会计基础工作,规范原始凭证和自制凭证,严格报销手续,杜绝大额费用无审批无明细,正确进行会计核算,严格可控费用和三项期间费用预算管理,严禁不属于正常经营业务范围的各种开支。

三、完善资金管理制度,理顺财务、帐务处理流程,对资金定期清查盘点,加强流动资金监督管理,定期、不定期对流动资金进行清查和盘点,严禁白条顶库,确保资产的安全,避免造成新的损失。

四、加强资金往来的核算和管理,严格资金往来审批和控制,明确谁经手、谁负责;谁批准、谁负责,实行责任追究制度,做到有办法、有措施、上手段、决不手软,确保资金的安全。

4.消防检查整改报告.. 篇四

消防检查整改报告

尊敬的消防支队各位领导,您好!首先,感谢各位领导长期以来对酒店工作的支持与帮助。2012年10月消防支队领导来酒店检查消防设施设备系统及酒店安全出口指示灯、应急灯、灭火器、消防栓等设备的消防检查情况;在检查过程中发现大堂2个安全出口指示灯不亮。在日常工作中酒店出现这种错误,是不应该的,在此我们深表歉意,同时我们及酒店所有员工向各位领导做出深刻、认真的检讨。通过此次事件的发生,酒店已全面检查所有消防设备是否存在完好,正常运转,保障酒店每日消防安全工作顺利进行。针对此事进行整改:

马上培训工程维护员、岗位经理每日对酒店内所有消防设备的检查,如发现有不能正常使用设备,及时的更换。保安人员每月月初和中旬仔细核查所有安全出口指示牌、应急灯、灭火器、消防栓等,查看是否为正常运转状态。在此,酒店全体工作人员再次向消防支队各位领导做出深刻的检讨,并在日常的工作中,认真落实各项消防工作!

5.安全检查整改报告 篇五

1、现场临时用电线路比较凌乱,电工组李超负责按规范要求 进行整改;下午下班前必须完成。

2、开裂围墙的拆除、恢复,垮塌围墙的恢复,由灰工组邓泽 奎负责,今天下午下班前必须完成。

3、负二层基坑边坡按项目部的要求清坡,由杂工组廖传辉负 责组织工人在二天之内完成。

6.安全检查整改报告 篇六

1、施工队伍防暑降温安全意识不强;

2、防暑降温措施不到位。

针对以上存在的问题,我处强化措施的落实,督促相关责任单位按时整改,跟踪整治,确保整改到位。并制定了以下整改措施:

1、加强领导。要求各施工单位强化措施,认真落实安全生产责任制,各主要负责人积极监督落实情况,重点加大防暑降温工作检查力度,认真贯彻落实整改措施,明确责任、限期整改,坚持“定时间、定责任、定措施、定人员”的原则,把安全生产工作责任制层层落实,切实做到抓实、抓细。

2、加大排查的力度。要求各施工单位要把安全生产的检查工作要做到经常化,制度化、规范化;现场值班人员要勤过问、勤督促、勤检查。在检查中,勤发现,勤纠正,坚决把隐患消灭在萌芽中,杜绝和减少安全生产事故的发生。

3、制定切实可行的防暑降温措施。要求各施工单位建立健全安全生产工作规章制度,真正做到有章可循;要求施工单位对作业时间进行适当调整,定期发放凉茶等降暑食品。对于高温达到35℃工人要采取换班轮休等措施;切实做好安全生产和安全防暑降温工作。

7.医院感染检查整改报告 篇七

关于××市县级医疗机构和基层医疗机构医院感染管理专项督导检查的整改报告

根据××市卫生和计划生育委员会关于开展××市县级医疗机构和基层医疗机构医院感染管理专项督导工作的实施方案,2016年4月19日,由市医院感染管理质量控制中心督导组,在县卫生计生局××副局长,医政股××的陪同下对我院医院感染管理工作进行了督导检查。督导组一行通过听取汇报和现场查看,就我院医院感染管理工作中的法律法规落实,医院感染管理体系建设,重点环节和重点部门医院感染管理等进行了检查,并对医院感染管理工作提出了要求。通过检查,发现我院医院感染管理存在以下问题:

1、医院污水处理记录欠规范,无日常监测;

2、检验室布局流程不合理;

3、一次性医疗器械采购资质不齐;4医院感染管理工作计划与本院开展业务不一致;

5、院内医院感染管理检查无改进情况反映;

6、治疗室物品放置欠规范;

7、环境卫生学未按照要求进行监测;

8、一线科室防护用品配置不齐;

9、医疗废物暂存点无“六防”标示;

10、供应室布局流程不合理,无生物监测,无重要设备保修记录,一次性物品放置欠规范,医疗废物桶未加盖。我院就督导组提出的问题高度重视,并讨论和制定了整改措施,现将存在的问题的整改措施汇报如下:

一、医院污水处理记录欠规范,无日常监测

我院按照《医疗机构水污染排放标准》要求,立即安排人员采购日常监测试剂,并规范填写各项记录本。

二、检验室布局流程不合理

因检验室业务用房面积不够,现只能设置为临检室、生化室、库房、更衣室,但科室各项操作严格按照规程进行。三、一次性医疗器械采购资质不齐

我院就一次性医疗器械采购资质不齐问题,安排采购人员在购进前向销售企业索要相关资质,由院感科对产品的相关资质进行审验,合格后出具一次性医疗器械、器具、消毒产品证件审核登记表,采购人员方可进行采购,并要求严禁采购无相关资质和资质不齐的医疗器械和消毒产品。

四、医院感染管理工作计划与本院开展业务不一致 院感科对医院感染管理工作计划进行从新安排,确保各项计划与我院开展业务一致,并且有很高的执行率。

五、院内医院感染管理检查无改进情况反映

针对医院感染管理检查无改进情况,院感科对检查表进行从新设计增加了改进情况,并对存在问题进行整改追踪确保此项工作落实到位。

六、治疗室物品放置欠规范

对治疗室物品的摆放按照督导组专家要求进行了整改,物品柜内上层放置一次性无菌物品,下层放置清洁物品。

七、环境卫生学监测未按照要求进行监测

因我院无微生物实验室,环境卫生学监测暂由县疾控中心每年进行1次监测,按照《医院感染管理办法》要求环境卫生学采样监测频率为重点科室每月一次,非重点科室一季度一次的要求,我院将与县疾控中心协商并委托对我院环境卫生学进行监测。八、一线科室防护用品配置不齐

协调我院采购部门统一采购防护用品,包括:口罩、手套、护目镜、防护面罩、防水围裙、隔离衣、防护服等并按要求用专用箱注明品种、数量配置到一线科室。

九、医疗废物暂存点无“六防”标示

立即安排人员制作“六防”标示并粘贴于医疗废物暂存点。

十、供应室布局流程不合理,无生物监测,无重要设备保修记录,一次性物品放置欠规范,医疗废物桶未加盖

1、布局不合理问题,因供应室很多墙面为承重墙,不能对房屋进行改造,此项工作暂不能进行。

2、无生物监测问题,已联系销售企业,待相关资质提供齐全后立即采购。

3、无重要设备保修记录,通知负责供应室管理人员建立相关记录。

4、一次性物品放置欠规范,协调一次性耗材管理人员将消毒产品,医用耗材(1类、2类、3类)分开放置并在醒目处标明品名并做好出入库登记工作。

5、医疗废物桶未加盖,已将废物桶进行加盖。

6、因供应室管理人员无相关资质,对供应室医院感染管理知识欠缺,我院以安排2人近期到成都参加××省人民医院举办的供应室医院感染管理培训会,待培训后将对我院供应室进行软件的全面规范。

××医院

8.质监安监检查整改报告, 篇八

武隆县交通工程质量和安全监督站:

根据你站 2016年 4月22日发出的编号160422《公路水运建设工程质量和安全监督检查意见通知书》的要求,接龙乡接龙隧道和湾塘隧道改建工程项目工程已整改完毕,申请复工。

特此报告

附件:《工程整改完成报告》

建设项目负责人:总监理工程师:项目经理:

建设单位(盖章)监理单位(盖章)施工单位(盖章)

年月日年月日年月日

质监站签收人:

年月日

关于武隆县交通工程质量和安全监督站综合督查问题

整改情况的报告

武隆县交通工程质量和安全监督站:

2016年4月22日,你站对我项目进行了质量安全综合督查,指出了我项目在工程施工和管理中存在的问题。检查结束后,我项目针对你站检查中提出的问题,我项目进行了认真的分析和总结,并于4月23日召开专项整改工作例会,传达了工程质量安全检查情况,提出整改要求,拟定了逐条整改措施和方法;同时,着力完善质量安全管理办法,强化管理人员责任意识。现将具体情况汇报如下:

一、管理措施的完善

1、加强质量安全意识和管理责任心:经过对本次检查存在的问题的分析总结,我们发现很多问题都与管理人员责任心有很大关系,工作粗枝大叶,敷衍了事的现象很多;对此,我项目同时,梳理整个施工现场和内业资料方面具体的岗位负责人及其职责,调整了部分管理人员,定岗定责,明确要求,举一反三,同时要求管理人员提高责任意识,加强技术学习,避免以后再出现类似的问题。

2、进一步提高全体管理人员的基本素质和业务能力,提高管理的工作水平,积极总结质量安全管理技术,以质量通病的防控与治理和安全隐患的排查与安全专项方案的完善。

二、人员履职情况:

项目经理解文佑、技术负责人杜文钦、安全负责人秦源都已到到现场履职。

三、内业资料的完善整改:

1、安全专项方案、施工方案、应急救援预案等已按要求重新审签。

2、施工安全专项方案已组织专家评审,并报监理、业主审批。

3、应急救援预案已重新编制。

4、临时施工用电方案重新编制,并报监理、业主审批。

5、施工放样资料重新按程序签字。

6、爆破设计施工方案签章错误的地方已纠正。

7、十二项安全台账已建立,安全目标责任书已签订。

8、安全技术交底已重新面对面交底签字确认。

四、施工现场存在的问题整改

1、钢筋加工场未采取场地硬化的问题

整改情况:钢筋加工场已采取水泥混凝土硬化(附照片)

2、氧气、乙炔瓶未按规定存放的问题

整改情况:对仓库内存放的氧气、乙炔瓶按照安全距离要求进行分开存放。(附照片)

3、隧道施工现场场地泥泞的问题

整改情况:施工现场已采取保洁措施,并已排专人不定时的清理(附照片)

4、施工临时用电部分线路直接搭接在路灯杆上的问题 整改情况:已拆除搭接在路灯杆上的临时用电线路(附照片)

5、配电箱架设未采取接地保护措施的问题

整改情况:配电箱已按规定连接接地保护装置(附照片)

所有检查发现的问题我项目已认真检查,排除所有有安全隐患的部位,内业资料已认真按程序完善。

请贵站复查并批准复工!

9.安全检查整改报告 篇九

2016年7月15日,黔东南州安监局检查组对我厂安全生产工作进行了全面、严格的检查。通过检查,在肯定了我厂在安全生产工作上所作的努力和成绩的同时,也发现了一些问题,并将这些问题以执法文书的形式现场下达给我厂,责令限期改正。问题:

1、制成车间防护栏部分损坏;

2、《安全生产事故报告和调查处理制度》不规范。

3、《职业卫生管理制度》制定不完善。

针对上述三方面的问题,我厂安委会成员以认真负责的态度,按照当时检查组的指导进行了完善和改正:

1、根据检查组所提出的制成车间防护栏部分损坏的问题,我厂对制成车间及时下达了“隐患整改通知书”,要求在24小时之内,将防护栏损坏部分修补完整并对其他作业现场安全防护部位检查一遍,同时对车间主任、班长和相关责任人进行了批评教育。8月14日上午,厂安全科人员对问题部位进行了检查,看到破损的防护栏已经修复完好,其他部位没有发现问题。

2、《安全生产事故报告和调查处理制度》中所出现的问题是,制度中所规定的对一般事故、重、特大事故的上报时限有误。我们根据《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院第493号令)中所规定的事故报告时限规定对我厂的《安全生产事故报告和调查处理制度》中的事故报告时限条款进行了改正,并且认识到,我们对国家相关政策的学习、领会、和掌握的还不够。所以,我们在以后必须加强这方面的学习,才能准确领会上级的指示精神,正确指导我厂的安全生产工作。

3、责令改正指令书中所述“《职业卫生管理制度》制定不完善”一条,是指我厂的《职业卫生管理制度》中没有职工入厂前、入厂后和离厂时均应进行身体检查的规定。因此,我们根据要求,对本制度做了相应的补充。

至此,我厂对县安监局检查小组承诺在9月13日前改正完毕。在以后的工作中,我们仍将一如既往积极配合并坚决执行上级主管部门的检查和决定,把我厂的安全生产工作做好。

从江县华丰木业有限责任公司

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