工程物品采购领班

2024-10-14

工程物品采购领班(精选10篇)

1.工程物品采购领班 篇一

买方(甲方):

法定代表人:

地址:

联系人:

联系电话:

卖方(乙方):

法定代表人:

地址:

联系人:

联系电话:

根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定,双方本着友好协商、平等自愿的原则就甲方采购的有关事宜,达成以下协议:

一合同标的物

1、名称:

2、商标:

3、型号:

二标的物质量

乙方向甲方提供的产品应为正规合格品,其质量标准应当符合国家标准及行业标准,生产厂商有高于国家及行业标准的要求的,乙方所提供产品应满足其要求。乙方交付的货物应附带产品说明书、质量合格证明、使用手册等技术资料及文件。

三标的物的单价、数量、总金额

请注意:如果货物的规格、配置等内容很多时,可另外做一个《供货清单》的附件,该附件是合同的组成部分,与合同有同等法律效力。

四付款方式

甲方在标的物安装调试完且验收合格后收到乙方提交的验收合格证明之

日起个工作日内付全款。乙方应向甲方提供等额正规商业发票、必备技术资料及其他相关文件。

五包装、运输及保险

1、乙方负责办理标的物的运输及有关保险事宜,并负担由此产生的一切费用。

2、乙方应当根据甲方购买标的物的目的进行合理的包装,保障标的物到达甲方时能完好无损和符合甲方的使用目的,并做好相关的防潮、防雨、防震、防锈等措施。

3、由于包装不良所发生的损坏,以及由于采用不充分或不完善的防护措施而造成的任何损失,乙方应负担由此发生的一切损失。

六交货时间、地点及方式

1、交货时间:合同生效之日起,个日历日内交货。

2、交货地点:甲方指定地点。

3、交货方式:乙方负责送货并负责装卸。

七开箱检验

1、乙方提供的所有合同标的物均应在交货地点进行开箱检验,甲方必须派检验员到现场参加开箱检验。

八安装调试及验收

1、乙方承担标的物的安装调试工作,费用已包含在合同总价中。

2、乙方负责到甲方指定的地点安装设备;乙方负责完成安装方案中规定的所有步骤。安装方案由甲乙双方另行协商。

3、乙方安装调试完成后,甲方在3个工作日内进行验收,验收合格的,由双方签订验收合格证明文件。验收不合格的,乙方应在十日内完成修理、更换或重做,直至满足合同要求,通过最终验收。

九售后服务

1、此条款为本合同的重要组成部分,乙方应认真履行本条款。

2、乙方出售的产品三包有效期为年,从产品验收合格之日起算。乙方应向甲方提供三包凭证,若乙方未提供三包凭证,则本合同即为甲方主张三包的依据。

3、乙方承诺对其提供的产品实行年保修,保修期从三包期满之日起算。在保修期内,乙方应认真履行保修及维修业务。乙方收到或得悉甲方的保修及维修通知后,在24小时之内响应。本合同为甲方主张保修的凭证。

4、保修期间除因甲方的原因造成的问题外,一律由乙方承担费用,如因甲方的过错,造成标的物故障或损坏,甲方承担有关备件的费用。

5、未尽事宜,遵照厂商标准服务条款执行。

十乙方的权利和义务

1、乙方应按合同约定交付标的物并转移标的物的所有权。

2、乙方应按约定的数量、质量、期限和地点交付标的物,不得以任何理由拖延或拒绝交货。

3、乙方应承担标的物的瑕疵担保责任(包括品质上的和权利上的瑕疵)。十一甲方的权利和义务

1、甲方应当按照合同规定支付价款。

2、甲方应当按照约定接受标的物。

3、甲方发现或应当发现标的物的数量或质量不符合约定的,应及时通知乙方。

十二违约责任

1、乙方应按时向甲方交付符合本合同质量要求的产品,每延迟交付一天,应按合同总金额的1%向甲方支付违约金。如因延迟交付给甲方造成损失的,乙方还应按甲方的实际损失额进行赔偿。

2、甲、乙双方均应遵守本合同的规定,任何一方违反本合同其他规定,应承担违约责任,给对方造成损失的,还应赔偿损失。任何一方提前解除合同的,应向守约方支付合同总价10%的违约金,若提前解约给守约方造成损失的,还应赔偿其实际损失。

3、任何一方有违反本合同的行为,应就违约行为给对方造成的损失(包括合理的诉讼费用)进行赔偿。如双方都有过失,双方应根据过失程度分别承担相应的违约责任。

十三不可抗力

1、本合同的不可抗力是指不能预见、不能避免、不能克服并直接影响合同履行的客观情况。

2、遇有上述不可抗力事件的一方,应立即将发生的事件通知对方,并在合理期限内提供证明。

3、因不可抗力造成的违约,可视不可抗力的影响免除相关方的全部或部分责任;但是法律另有规定或不可抗力发生在迟延履行后,不能免除相关方的责任。

十四合同适用的法律

本合同适用《中华人民共和国合同法》及相关法律法规。

十五解决争议的方式

因本合同发生争议,双方首先应当本着友好协商的方式解决;协商不成,则任何一方均可向甲方住所地的法院提起诉讼。

十六合同效力

本合同自双方在合同上签字、盖章之日起生效。

十七附则

1、合同适用的币种是人民币。

2、本合同如有附件,附件应成为本合同一部分,具有同等效力。

3、如双方达成补充协议,补充协议成为合同的一部分,具有同等效力;补充协议与本合同不一致的,以补充协议为准。

4、本合同一式肆份,具同等的法律效力,甲、乙双方各执贰份。

附件:如有请列明。

甲方:乙方:

授权委托人:授权委托人:

签订日期:年月日签订日期:年月日

2.中学物品采购制度 篇二

为了认真地贯彻政府采购有关文件精神,落实校务公开制度,搞好学校财务预算工作,使学校物品采购程序化、规范化、制度化,现制定以下物品采购制度。

一、采购工作遵循原则

1、公开、公平、公正的原则;

2、自觉接受监督的原则;

3、节约、实用的原则;

4、申报、审批、入库登记的原则;

5、轻、重、缓、急,量入为出,计划预算的原则。

二、为规范学校采购行为,保证经费的合理使用,提高经费使用效益,特制定以下购物制度:

1、学校实行请购、审批、采购制度,根据财务支出审批权限,由使用人按要求填好《物品采购申请单》报分管后勤的副校长批准,由总务处确定人员进行采购。

2、执行政府采购规定,凡属政府采购范围内的物品,一律按规定报请政府采购。

3、采购人员对学校负责,杜绝伪劣产品进入学校;日常采购要勤跑多问,善于比较,力求做到学校采购用品物美价廉。

4、资金在二千元以上的采购或建设项目需经校长办公会议或行政会通过后按有关制度方可采购。

三、用品采购后,采购人员须凭税务部门统一发票将物品交财产保管员验收、签字,并由财产保管员登记入库。

四、采购人员应认真把好物品质量关,尽量做到所购物品物美价廉。特殊性专业技术用品,须申购部门陪同购买,在使用中出现型号、规格或其它质量问题,由申购部门负责。

五、后勤处采购人员应按照学校批准的采购计划进行采购,未经批准,不得采购。

3.物品临时采购计划单 篇三

物品临时采购计划单

年月日

部因工作需要,需即时采购(物品及数量

用途:

行政部审核:

部门主管:申请人:

第二联财务部

物品临时采购计划单

部因工作需要,需即时采购(物品及数量用途:

财务部审核:总经理审批:

第一联行政部

物品临时采购计划单

年月日

部因工作需要,需即时采购(物品及数量

用途:

行政部审核:

部门主管:申请人:

第二联财务部

物品临时采购计划单

部因工作需要,需即时采购(物品及数量用途:

4.采购物品及报销制度 篇四

一、采购

1、先填报采购申请单

2、主管部门领导签字批准

3、主管校长签字审核

4、校长审批

5、审批后由后勤装备科采购或经后勤装备科授权方可自行采购

二、报销

1、在采购物品的发票上签好经手人、证明人

2、主管校长签字审核

3、校长签字同意开支

4、将采购物品交校产保管员(万老师)验收登记入库

5、手续齐全后交财务室报销

备注:

1、所购物品必须有当地税务部门开具的发票;

2、采购的物品要有明细清单(附件)。

3、金额超过1000元的不能直接付现金,只能由财务室转账,并提供转账所需的单位或个人的户名、账号、开户行等信息,如果收款方为个体经营户,还需提供工商营业执照和身份证复印件。对于收款方没有办理税务登记无法开具发票的,只能往代开发票的单位转账,收款方需与代开发票单位签订协议委托代收,确保不引起财务纠纷。

5.瓷砖物品采购合同格式 篇五

签订时间:年月日

第一条合同概况

1、工程名称:

电缆盘由供方及时回收,若有丢失需方概不负责。

第六条随机的必备品、配件、工具数量及供应办法:无。

第七条合理损耗标准及计算方法:无。

第八条交(提)货方式、地点及时间:按需方的要求按时运至工地现场,并且将货物卸至需方指定的地点。交货时间为合同签订后天(如有变化,以需方指定材料员的书面通知为准)。

第九条运输方式及到达站(港)和费用负担:汽车运输,运输过程中所有费用由供方承担。

第十条检验标准、验收方法

1、供方产品进场时必须由需方签字确认后,方可作为结算的依据。

2、按电线电缆现行的国家标准、行业标准及供方提供的经需方确认的样品验收。外观质量可当场检验,内在质量,需送有资质检测机构检测,以检测结果为验收依据。第十一条成套设备的安装与调试:无。第十二条付款方式

1、合同签订后,天内需方支付合同金额的%(即人民币:元)作为定金;货物运至工地现场,经验收合格后20天内付清所有货物价款。

2、供方供应的货物按需方指定的地点进场并对外观质量验收合格后付至合同价款的85﹪,供方在收到货款后5天内开具等额合法的税务发票给需方,否则需方有权拒绝支付任何款项,且供方承担违约责任并按未开发票货款的10%支付违约金。

3、供方供应的货物须经当地有资质的检测机构检测合格后20天内付清所有货物价款。

第十三条本合同解除的条件:供方的供货质量、时间未符合合同约定,需方有权解除合同,并追究供方的违约责任。第十四条违约责任

1、供方未按合同约定供货,需方因此发生的损失由供方承担;超过5天不能交货的,需方有权解除合同。

2、需方未按合同约定付款,供方有权停止供货。

第十五条合同争议的解决方式:本合同在履行过程中发生争议,由双方当事人协商解决,若双方无法协商一致,可向合同签订地人民法院提起诉讼。

1、电缆进场后按国家相关标准进行检测,检测费用由供方承担。并免费负责指导电缆安装、敷设、试验等技术服务工作。

2、供货数量为暂定量,具体量以需方在施工过程中的要求为准,最终按实结算。

3、供方提供的电缆是全新的。电缆的封端应严密,不允许有接头。多芯电缆要求分色,其分色符合国家标准。

4、供方必须遵守需方质量/环境/职业健康安全管理体系的相关规定,供方人员进入施工现场必须遵守需方现场的各种规章制度,因供方原因或产品质量问题造成的事故由供方自行承担,并承担由此给需方造成的一切损失。

供方:需方:

6.公司物品采购管理规定 篇六

为加强公司各项采购活动的管理和控制,明确部门职责,监督和控制不必要的开支,保证采购工作的正常化、规范化,制定本制度。

第一条 本制度所指的采购包括公司各项固定资产及其附属设备的采购、工程及生产所需的原辅材料采购、低值易耗品和办公用品采购、各种广告和展示设计采购。

第二条 公司所有的采购活动统一由公司指定的相关专业部门负责执行。具体规定如下:

1.总部外派采购员负责公司各类工程及生产所需物资物品和办公用品的采购工作,并及时协调跟进由总部采购的物资物品。

2.公司办公室负责公司所有物资及物品采购的库房管理,以及广告和展示设计、电脑及软件等电子信息设备的采购。

3.总部外派财务人员负责费用审核、报销和账务处理工作。4.其他上述未包括的采购全部由公司指定部门负责执行。第三条 采购申请

1.当部门所需物资物品时,先与仓库管理员核实库内有无所需物资物品。若无,则一律填写公司印制的《物资采购申请表》,写清所购物资名称、规格型号、数量和单位,有特殊要求的在备注栏内注明。

2.需紧急采购的,在备注栏内注明“紧急采购”,以便及时处理。3.采购申请表须经部门负责人审核签字、财务负责人审核签字和总经理审批签字后,方可交采购人员进行采购。

4.《物资采购申请表》一式两联,一联由申购部门留存,二联交采购人员实施采购。

5.若撤销采购,应立即通知采购人员,以免造成不必要的损失。第四条 采购实施

1.采购人员接到批准的采购申请单后,优先到公司指定的供应商处购买,如指定的供应商无货供应时,必须进行多方比价,1千元以上的物 1 品,应货比三家,做好市场询价记录,择优择廉购买,同时保管好《市场询价记录表》,以供以后参考和审核,保管期限为一年。

2.《市场询价记录表》中应列明所询价比价的单位、价格和联系电话,正常情况下应不低于三家,并注明拟选定的单位。

3.《《市场询价记录表》经财务审核、总经理审批后,向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场采购。

4.《市场询价记录表》一式两联,一联由采购员留存(核对用),一联交财务,财务凭审批完成的采购单(或采购合同)为采购员办理借款、打款手续(指需要现金购买或支付一定预付款的;后付款的,一律凭入库单、发票办理)。

5.重要物资、大宗物资的采购,应一律签订购销合同,走合同评审程序,并定期对供应商进行评审,且作出相关评审记录。

第五条 验收入库

1.所有采购到的物资物品必须办理入库手续,一律填写《物资入库单》,由仓库管理员验收合格签字,或仓库管理员和使用部门人员共同验收合格签字。

2.验收时应查验物品名称、规格型号、数量等是否和申请的一致,以及物品的质量。数量不符的,一律按不超计划量的实有数量验收入库;存在品名、规格型号不符的,以及质量问题的,一律拒收。

3.《物资入库单》一式三联,一联留存仓库(入账、对账用),一联由采购员留存(对账用),一联由采购员附于报销单据中,以便财务核账所用。

4.当所采购物资物品与计划存在出入时,应及时向总经理汇报,并协调物资物品申购部门,共同协商解决。

第六条 物资物品发放

1.物资物品采购入库后,仓库管理员应及时通知申购部门领取,并办理领料手续,填写《领料单》,双方均签字认可。

2.《领料单》一式三联,一联留存仓库(核账对账用),一联由领料部门保管(核账对账用),一联由仓库管理员月底转交财务(核算成本,冲减库存用)。

3.各部门应依据领料单据,逐级建立物资物品管理台账,尤其是固定资产类,逐级落实管理责任人。

第七条 付款方式

1.物品采购无论金额多少,一律由经办人签字,财务负责人审核,总经理核准签字后方可报销。

2.物料采购付款必须见供应商提供送货单,或有我司开出的入库单、采购定单、收款收据等单据方可结款或开支票。第八条 采购评审管理

1.单项(含综合项目采购,整车和配件采购及整车供应商指定的采购除外)采购金额超过10万元的采购项目,应由相应的采购部门会同有关采购需求部门、财务部门和办公室进行采购听证会或合同评审会,采购部门应会前准备好充足的资料,如项目方案介绍,供应商询价记录或招投标情况,各供应商优惠办法,性价比意见等相关资料。

2.办公室和财务部门应定期或不定期联合进行市场信息调查,做好市场信息调查记录,对前期购买活动进行评审,做好评审工作总结,报总经理参考。

3.采购价格选定后,采购商品单位价格在5000元以上或采购合同金额在5000元以上的,或有经常供货行为的(一年内有3次以上)应与供货商签定采购合同,广告、展示设计采购应与供应商签订合同。

4.采购合同必须进行合同评审会签,各职能部门对合同的内容和条款逐一进行审查,各职能部门负责人对合同进行联合会签,并对会签结果负责。只有经过会签同意的合同才能加盖公司的合同专用章或公章。

5、参加合同会签的职能部门:总经理、采购部门、办公室、财务部门、相关部门(如工程部)。合同会签的经办人为相关采购部门责任人。

6.采购活动结束后,采购人员应将采购合同原件交办公室存档,留复印件在财务备案,合同原件保管时限为3年。

7.供应商给予公司现金折扣和销售折让的情况,必须在合同条款中反映。严禁采购人员私自收取或索要供应商回扣、佣金等。一经查明发现,由公司视具体情况给予责任人开除、降职或其他行政处罚。

8.每年年初,由办公室组织,对上的各类供应商进行评审,对价格高、服务差的供应商进行淘汰替换。列出合格供应商名录。评审人员为:总经理、办公室负责人、财务负责人、相关部门责任人。

第九条 日常管理职责

采购、保管和财务等人员,应严格落实济南中海集团的相关要求和制度规定。

1.采购员:做好采购市场行情的经常性调查;建立供应商资料与价格记录;做好平时的采购记录及对帐工作。

2.仓库管理员(含工程部工地的临时仓库):严格落实履行物资验收、出入库手续;建立物资物品仓库管理台账,做到账物相符,数量一致;做好日常物资物品卫生整洁、有序摆放;坚持每月一查一清工作。

3.财务人员:凡是没有按上述审批手续审批和流程采购的,财务人员应拒绝付款;做好物资物品的费用结算、账务处理工作;组织人员,每季度对办公室仓库进行一次盘点。

第十条

本采购管理制度,经相关部门会审会签、总经理审批后实施。本制度若与总部制定的相关制度出现冲突,以执行总部制度为准。

7.办公室采购物品制度 篇七

1、目的为进一步规范办公室物品采购工作,加强采购物资管

理,及时、有效地提供后勤服务保障,特制定的制度。

2、管理办法

1)办公室物品主要指用于后勤服务与管理等方面的物

品,包括办公设备、日常用品、接待物品和后勤服务工具等。2)办公室物品的采购,按照先批准后购买的原则,由科室提出采购申请办公室汇总提报预算,统一购买。

3)一次性办公室物品采购金额在2000元以内的由主管财务局领导审查,局长同意后,由财务或后勤组织采购或政府采购招标;一次性办公室物品采购金额在2000元以上的由局长办公会研究议定,组织采购。

4)办公室购买的各种物品只能用于办公室工作和服务,不得私自使用或送、借他人使用。

7)因个人原因,造成领、借用物品丢失、损害的,由

8.古市中学大宗物品采购程序 篇八

一、校务会根据年初预算或实际情况决定采购项目

二、大宗物品采购小组到市场调查:了解款式、产品质量、售后服务等,必要时到相关单位参观实物现场

三、大宗物品采购小组向大宗物品领导小组汇报反馈了解到的情况,由领导小组讨论决定,同时报校纪检监督

四、由大宗物品采购小组完成政府采购程序

五、完成政府采购程序后,采购小组在向商家购买商品

六、物品到校,采购小组会同相关科室人员完成验收、入出库工作

七、发票结报

古市中学

9.学生会物品采购申请报告 篇九

分类: 申请报告的使用范围相当广,种类也很多。按作者分类,可分为个人申请报告和单位、集体公务申请报告。按解决事项的内容分类,可分为入团、入党、困难补助、调换工作、建房、领证、承包、贷款申请报告等。

1)申请的事项要写清楚、具体,涉及到的数据要准确无误。

2)理由要充分、合理,实事求是,不能虚夸和杜撰,否则难以得到上级领导的批准。

3)语言要准确、简洁,态度要诚恳、朴实。

学生会物品购买申请报告范例

尊敬的领导:

北京学院学生会是学生中的先进组织,学生会是开展学生活动的主要窗口之一,是学校和学生之间的桥梁和纽带,是同学们社会实践的练兵场。因学生会工作需要,经考虑后,需申请以下物品:

物品名称

规格

数量

价格

物品名称

规格

数量

价格

小刀

2把

3.0元

刻度尺

50厘米

2把

20.0元

透明胶

大卷

5卷

15.0元

夹子

20个

1盒

15.0元

透明胶

小卷

10卷

10.0元

固体胶

2个

3.0元

双面胶

10个

20.0元

中性笔

15支

1盒

15.0元

素描纸

1k

30张

45.0元

档案盒

宽(纸)

4个

20.0元

黑色笔

5支

5.0元

资料袋

标准(纸)

10个

10.0元

彩笔

1套

30.0元

彩带

多种颜色

5卷

20.0元

剪刀

2把

4.0元

橡皮

4B

5块

10.0元

钉书机

1个

5.0元

钉书针

标准

2盒

5.0元

笔记本

5个

15.0元

合计金额:270.00元

以上所有物品均是学生会现工作急需的物品,望领导批准购买。

特此申请!

申请人:

10.物品采购申请书 篇十

在工作上,脚踏实地、勤勤恳恳、虚心接受上级领导的批评指导、主动与同事交流学习经验。因为我深知在这样优秀大家庭里要经常回头看走过的路,总结过去,管理现在。坚信通过自己的努力,可以在这只优秀的队伍中做得更优秀。

在思想修养方面关怀他人、信守诺言、刚毅正直、亲切随和、乐于奉献。回首一路走来的点点滴滴,才发现不仅热爱我的工作,我的部门,同时我是那么的热爱我周围的同事。“众人拾柴火焰高”,我正在以火一般的工作热情感染周围的同事,用爱谱写华联辉煌的.明天。

在纪律上,严格遵守公司的已经深入骨髓,尊重领导、团结同事已成为潜在意识。严格要求自己,从未出现迟到早退现象。视公司为家,爱护公司的各种公共设施,以身作则主动维护、积极清扫办公区域卫生,热爱和保护我们优良的办公环境,提高自身综合素质。因为我知道在今后的工作中,企业的文化氛围、环境是需要我们每一个人去爱护的。

在业务学习上,一直要求自己加快前进的步伐,只有这样才能在业务上不输于任何人。虽然没有采购工作方面的阅历,但我一直在勤修基本功,将所学的专业知识转化为能量。向上级领导学习业务要领,请教工作技巧,以端正的态度,仔细严谨的剖析工作中遇到的问题。积极参加公司组织的各项培训,广泛了解业务知识,拓宽工作思维。

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