安全检查评分表评语

2024-11-18

安全检查评分表评语(通用7篇)

1.安全检查评分表评语 篇一

质量安全文明施工综合评分表表-

1工程名称:项目经理:日期:年月日

质量安全文明施工综合评分表表-

2工程名称:项目经理:日期:年月日

质量安全文明施工综合评分表表-

3工程名称:项目经理:日期:年月日

注:评分规则

每个子项均按“好”、“较好”、“合格”、“较差”、“差”五级评定。

1.凡达到规范、规程、规定、标准,全面完好的评为好,给予该项标准分值的100%。2.凡达到规范、规程、规定、标准,基本完好的评为较好,给予该项标准分值的80%。3.凡符合规范、规程、规定、标准,达到合格要求的,评为合格,给予该项标准分值的60%。4.凡基本符合规范、规程、规定、标准,但有一定问题,须整改后才能达到合格要求的,评为较差,给

予该项标准分值的50%。

5.凡不符合规范、规程、规定、标准,有严重问题,评为差,参照严重程度及该项标准分值酌情打分。6.打分分值,小数点后保留1位,允许出现几点几分。

7.缺项不评分,最终以得分率(合计实得分/应得分)的多少,为总成绩,参与各工地评比排序。

2.工程质量控制资料检查评分表 篇二

(钢结构部分)

1、图纸会审、设计变更、洽商记录:

重点检查:1)图纸会审纪是否有设计出图章;2)是否有注册工程师盖章或设计人签字(没有注册章的技术人员);3)图纸会审纪要有涂改处是否有设计人签字。

2、建筑物定位轴线、基础标高复测记录:

重点抽查:1)建筑物定位轴线复测记录;2)钢结构基础标高复测记录;3)钢结构柱的定位轴线和标高施工记录;4)钢网架支座定位轴线施工记录;5)支座支承面顶板的位置、标高、水平度施工记录。

3、材料检测单位资质证书:

所有原材料、成品、半成品的进场复检、有见证送检的检测报告须由建设行政主管部门颁发的有资质证书的试验室出具(核对检测单位的资质证书)。

4、原材料、成品、半成品出厂质量证明文件:

重点检查:1)不合格材料退场手续是否齐全;2)是否使用了国家明令淘汰的建筑材料、建筑设备;3)各分部(分项)工程中使用的各种材料、成品、半成品、构配件、器具和设备是否按相关专业质量标准进行进场验收和按规定进行复检,并经监理工程师检查认可;4)凡涉及结构安全、和使用功能的,监理工程师是否按规定进行见证取样送检并确认合格;5)非金属材料出厂合格证中是否有放射性检测结果或有害物质检验报告。

深圳建筑业协会编制 1

5、施工试验报告及见证检测报告—钢结构:

重点抽查:1)钢结构焊缝质量(超声和射线)检测报告;2)扭剪型钢结构高强度螺栓连接副的预拉力复验报告;3)钢结构高强度螺栓连接副的扭矩系数复验报告;4)钢结构高强度螺栓抗滑移系数试验和现场抗滑移系数复验报告;5)普通螺栓作为永久性连接螺栓时的最小拉力载荷;6)钢结构防腐(防火)涂料漆膜厚度检验报告;7)钢结构防腐(防火)涂料漆膜附着力检验报告;8)钢结构防火涂料的黏结强度、抗压强度复验报告;9)焊接工艺评定报告;10)预(后)热工艺试验报告;11)焊钉(栓钉)焊接工艺评定报告;12)焊接材料的烘焙记录;13)瓷环的烘焙记录;14)钢结构橡胶垫检验报告;15)基础混凝土试块强度试验报告;16)基础二次灌浆的试块强度试验报告。

6、施工试验报告及见证检测报告—网架结构:

重点抽查:1)焊接球节点(单向轴心受拉和受压的承载力检验报告和复验报告(安全等级为一级,跨度大于40米));2)螺栓球节点(对最大的螺栓孔进行抗拉强度检验报告和复验报告(安全等级为一级,跨度大于40米));3)高强度螺栓表面硬度试验报告(安全等级为一级,跨度大于40米));4)焊接球焊缝超声波探伤或检验报告;5)螺栓球表面探伤报告;6)封板、锥头、套筒表面探伤报告;7)焊接钢板节点、杆件、油漆、防腐、防火涂装等试验报告。

7、施工记录—钢网架结构:

重点抽查: 1)焊缝质量检查记录;2)支座锚栓规格、位置施工记录;3)支承垫块的种类、规格、摆放位置和朝向施工记录;4)支座锚栓紧固

深圳建筑业协会编制 2 施工记录;5)结构安装偏差记录;6)防腐(防火)涂料漆膜厚查记录等;7)钢网架结构总拼完成后及屋面施工完成后分别测量的挠度值记录。

8、施工记录—钢结构:

重点抽查:1)焊缝质量检查记录;2)焊缝预、后热施工纪录;3)地脚螺栓的规格和位置及其紧固施工记录;4)座浆垫板偏差施工记录;5)顶紧的节点施工记录;6)高强度螺栓扭矩扳手标定记录;7)高强度螺栓施工记录;8)高强度螺栓终拧扭矩检查记录;9)桁架、梁、柱、吊车梁、檩条、墙架、平台梁等安装偏差记录;10)钢屋(托)架、桁架、钢主梁、次梁及受压杆件的垂直度和侧向弯曲矢高的允许偏差纪录;11)单层、多层、及高层钢结构主体结构的整体垂直度和整体平面弯曲的偏差纪录;12)现场焊缝组对间隙偏差记录;13)防腐(防火)涂料漆膜检查记录等。

9、隐蔽工程验收记录:

重点检查:1)隐蔽验收记录内容是否准确、齐全;2)相关人员是否签字;3)验收日期是否准确;4)是否有注册监理工程师验收盖章。

10、检验批、分项、分部工程质量验收记录:

重点检查:1)分项、分部工程质量验收记录、工程中间验收交接记录和工程检验批质量验收记录的内容是否齐全;2)检验批的划分是否准确、结论是否明确、签认手续是否完整、日期是否正确、填写是否准确、是否有作假嫌疑。

11、开工报告或开工令:

12、岗位证书:

重点检查:1)各种技术管理人员、特殊工种人员上岗证书是否齐全;

深圳建筑业协会编制 3 2)项目经理和项目总监否缺持有资质证书。

13、施工组织设计、专项安全施工方案专家论证:

重点检查:1)公司技术负责人是否审批签字;2)依据标准是否准确;3)操作性、针对性如何;4)是否针对工程项目实际情况编写;5)“十项”新技术、施工难点、重点是否介绍;6)是否有现场质量管理制度及质量责任制。

重点检查:是否按下述要求进行危险性较大的分部分项工程安全施工方案专家论证:1)承重支撑体系:用于钢结构安装等满堂支撑体系,承受单点集中荷载700Kg以上;2)跨度大于36m及以上的钢结构安装工程;3)跨度大于60m及以上的网架和索膜结构安装工程;4)采用非常规起重设备、方法,且单件起吊重量在100kN及以上的起重吊装工程。

14、垂直度、层高、全高、平面弯曲测量记录:

重点检查:1)测量记录的数据是否正确、齐全;2)测量记录的数据是否标明方位。

深圳建筑业协会 二O一一年八月

3.安全检查评分表评语 篇三

工程名称: 报 告 期: 年 月 项目经理:

填报日期: 年 月 日

附件2-2 工程项目管理检查考核评分表(项目评分汇总表)

标准分 综合管理 技术管理 质量管理 安全管理 文明施工、环境管理 劳务、材料、设备管100分 检查得分 检查得分 检查得分 检查得分 检查得分 理检查得分 加权加权加权加权加权加权权重 权重 得分 权重 得分 权重 总计得分 得分 得分 权重 得分 权重 得分 得分 得分 得分 得分 得分 得分 15% 35% 10% 10% 15% 15% 主 要 情 况 评 述 备注

1、分表内各分项分数扣完为止,不计负分;

2、考评期内指上次检查结束至本次检查结束的时间段。检查人员 受检单位 受检项目 项目经理

附件2-2-1 工程项目施工管理检查考核评分表(项目综合管理)

工程名称 开工时间 施工单位 项目经理 序标准扣减实得检评项目 扣 分 标 准 号 分 分 分 项目机构设臵不符合规定要求扣1-5分,安全、质量等专业管理人员

组织体系 配备不齐全扣3分/人,岗位目标责任未落实到人扣2分/岗 项目应具有完整的进度、质量、技术、安全、文明施工与环境、材料、制度建设 设备、资料、考核等系列管理制度,每缺少一项管理制度扣2分 未按月组织项目综合考评扣5分/次,考评及专项检查(包括上一级各管理体 1 30 检查考评 项检查)发现的重大问题及重大隐患(以整改通知为准)未整改扣2 系 分/项,项目考评工作质量、效果差扣1-3分 项目例会 未按时组织项目例会、例会无记录、记录未发放扣2分/次

安全、质量等专业管理人员无证上岗扣3分/人,特种作业人员无证上岗扣人员管理 2分/人,项目管理人员未定期考核扣1分/次 未编制分时段进度计划扣3分/时段,分时段进度计划未经审批扣3分 10 计划编制

/时段,进度计划不能满足合同要求的扣6分 扣除业主有效签证工期后,实际进度偏离有效计划:当前重大节点进度计划严重延误(>5天)或月度进度计划严重延误(>7天)扣2分,总进度计划严重延误(>30天)扣5分

实施情况 进度管

出现重大变更及业主原因造成工期顺延签证未及时办理扣2分/次 2 理 分时段进度计划未下达至相关管理人员和分包单位扣2分 由于施工调度原因导致重大进度偏差无纠偏措施或出现重大工程变更

未调整施工进度的扣2分,调整后的进度不能满足履约要求扣3分 10 检查调整 进度严重偏离有效计划未组织延误原因分析及制定补救措施扣5分 10 进度投诉 监理、业主就工期滞后问题向上级单位发函投诉扣3分/次 顾客满意 本次顾客满意调查项:不满意项扣5分/项 顾客关 3 10 系 重大投诉 考评期内出现质量、安全、劳务等重大投诉扣3分/次 考评期内因项目管理问题受到局、总公司、政府部门通报或处罚扣10 4 管理绩效 15 分,在局、总公司专项检查中排名倒数三名扣5分/次 合计 100

检查人员: 检查时间: 接受检查人员: 附件2-2-2 工程项目施工管理检查考核评分表(项目技术管理)工程名称 项目技术负责人 施工单位 序标准扣减实得检评项目 评 分 标 准 号 分 分 分 无标准有效版本目录清单扣3分,无地方性标准、规范、法规的识别和有效版本 1 技术标准、规范 目录清单扣2分,未配备需要的标准、规范、图集或使用了过期的标准、规范、5

图集扣1分,技术文件中出现不符合标准的情况扣1分/处 无内部图纸会审记录扣1分,“重、大、特、新”项目无上级单位人员参加内部 2 图纸会审 图纸会审扣1分,会审签字不齐扣1分,未将会审的变更内容标注在图纸上扣5

0.5分/处,无图纸会审执行情况检查记录扣2分 未及时办理工程洽商扣2分/处,办理程序不符合要求扣3分,针对工程洽商或

工程洽商与设计变更 设计变更无经济、进度评审并及时办理签证扣1分/项,设计变更内容未标注在10 图纸上扣0.5分/处,未对工程洽商和设计变更的实施结果定期检查扣2分 无施工组织设计扣12分,未按要求履行审批程序扣4分,不符合编制规范要求、4 施工组织设计 内容不全扣2分/项,未对实施情况进行定期检查并形成记录扣3分,未进行必15

要的修改和优化扣4分,现场现场有与施工组织设计不相符的地方扣1分/处 无施工方案编制计划扣4分,计划内容不全扣3分,未按计划编制扣3分/项,方案指导性和针对性差扣2分/项,未按要求进行审批扣2分/项,重大方案无专 5 施工方案 15

家论证扣3分,无施工方案实施情况检查和管理台帐扣2分/项,现场施工有与施工方案不相符的地方扣1分/处,必要时未按程序进行变更和优化扣2分 无施工组织设计、施工方案的逐级交底记录扣4分,技术交底书未经过审批扣3分,无分部、分项工程施工技术交底记录扣4分,交底记录签字不全扣2分,在 6 技术交底 15 施工过程中未对技术交底的内容进行优化扣2分,未对技术交底情况进行做定期检查扣2分,未持续进行技术交底扣2分 未编制技术复核计划扣3分,计划不全扣2分,技术复核无记录或内容不全扣2 技术复核 分/项,技术复核没有结论扣1分/次,对技术复核发现的问题未提出整改措施或10

措施不到位扣1分/项

无资料管理计划扣3分,计划不全面扣2分,无资料编制交底扣3分,资料不完 8 技术资料 整、签字不全扣1分/项,无总、分卷目录并组卷保管扣3分,资料与工程不同10

步扣2分,未收集影像和图片资料扣2分,未反映项目真实情况扣1分/项 有科技目标的项目无立项策划扣4分,“重、大、特、新”项目无技术开发和应用计划扣4分,技术开发和应用的进度不符合计划要求扣3分,未配备网络硬件 9 新技术开发和应用 15 或网络不符合要求扣3分,电脑的配臵率未达到80%扣2分,未指定信息化关键用户或关键用户业务水平不够扣2分,无施工信息化技术应用扣1分 合计 100 检查人员: 检查时间: 接受检查人员:

附件2-2-3 工程项目施工管理检查考核评分表(项目质量管理)工程名称 项目生产副经理 施工单位 项目质检员 序标准扣减实得检评项目 评 分 标 准 号 分 分 分 质量管理 与质量相关管理人员无质量责任制或职责不明确扣2分/岗;未按要求配备质量监督管理人员,1 10

体系建设 扣5分/人;质量监督管理人员未持证上岗,扣3分/人 项目质量目标分解无法保证实现总体目标的扣5分,目标分解不正确的扣2分,保证措施无针质量管理 2 5 对性、可操作性差扣1-2分 策划 未编制《工程检验批划分及验收计划》扣5分,与施工实际情况严重偏离扣2分/处,检验批验 收无记录扣或记录不真实2分/处,验收记录签字手续不齐全扣1.5分/处 未建立《检验和试验台账》扣5分,台帐漏、错登扣1分/项;砼、砂浆、焊(连)接接头未按

规定取样扣5分/次,未见证取样扣2分/处,同条件养护试块未按规定留臵扣2分 检验和 3 15 试验 未建立测量、检测与试验计量设备台账扣5分,设备台账中没有注明计量设备的有效期限和重

新核验计划扣3分;使用不符合要求的测量、检测与试验计量设备扣2分/次 未编制《物资(设备)进场验收计划》扣3分;无针对性、可操作性差扣1.5分;进场材料未

经验收以及未经检验试验(或结果不清楚)投入使用扣5分/次 各级技术交底质量标准、质量要求不全、不准确(或不能满足总体质量目标)扣3分/次 未执行质量过程“三检制”扣5分,各工序转序手续不全扣1分/处 隐蔽工程验收不按程序进行或记录(签字)不全、实际隐蔽工程与记录不符扣2分/处;分部分

项工程验收无记录、手续不齐全扣2分/处,填写错误、资料不全、不真实扣1分/处 20 4 过程控制 分包工程未按要求办理验收交接手续扣3分/次,分包方提交资料存在问题扣1分/处 项目未按规定组织定期(月度)质量检查或检查无记录扣3分/次,公司、分公司及项目查出的 质量问题无处理意见(措施)、处理不及时扣3分/处,无复查结果、无签字扣2分/处 未编制《特殊过程明细表》扣5分;识别错误或存在缺项扣2分;未按要求填写《过程能力预

先鉴定记录》和《特殊过程连续监控记录》扣2分/项 对顾客监理提出的工程质量问题回复处理不及时扣2分/处,无复查结果、无签字扣2分/处;不合格品

业主重大质量问题投诉扣5分/次 10 5 控制及纠同一不合格多次重复发生而未确定改进措施,或已制定措施但实施效果差扣2分/项 正措施 质量通病出现频率达到20%以上扣5-10分,影响使用功能的质量通病扣5分/处,主控项目不合格扣35分,一般项目不合格扣2分/项 35 6 实体质量 违反《强制性条文标准》扣35分,出现严重质量缺陷(或永久性缺陷)扣10-15分

观感不佳扣2-6分,实测合格率90%以下扣1分/百分点,70%以下(不含70%)扣25分 未建立成品保护制度及工作面移交制度扣5分;成品保护措施无针对性、可操作性差扣1-3分 5 7 成品保护 现场成品或过程产品因管理不到位及措施不落实造成重大损坏,扣1.5分/处 100 合计 检查人员: 检查时间: 接受检查人员:

2-2-

4工程项目施工管理检查考核评分表(项目安全管理)

工程名称 项目生产经理 施工单位 项目专职安全员 序标准 扣减实得检查项目 评 分 标 准 号 分 分 分 专业性较强、危险性较大的分部分项工程未编制专项安全方案扣2分/项,未按规 1 措施方案 定履行审批手续扣1.5分/项,方案针对性、可操作性差扣1-3分,未按规定进行5 专家论证扣2分/项。未制定事故应急预案扣2分,预案内容可操作性差扣1-2分 未进行危险源辩识、风险评价扣3分,辨识结果与现场实际不符扣0.5分/项,辨 2 危险源辨识 3 识结果未现场公示扣2分,对重大危险源未制定控制措施(方案)扣1分/项 3 安全投入 无项目安全生产需用资金计划扣3分,安全生产投入未单独立帐和核算扣3分,3 未规定进行三级安全教育扣2分/人,教育内容不全面、无针对性或未分人员、分 4 安全教育 5 工种、分季节进行扣1-3分,教育未履行签字手续扣1 附件分/次 未按程序对各工种进行安全技术交底扣2分/项,交底内容不全面、针对性不强或 5 安全技术交底 5 未分部位、分工种、分季节进行扣1-3分,交底未履行签字手续扣1分/次 45 6 班前活动 未开展安全生产活动扣3分,记录不真实扣1-2分,签字不全扣1分/人 3 未按规定定期进行安全检查或检查无记录扣3分/次,对检查出的安全隐患未定人、7 安全检查

定时间、定措施、定复查人进行整改扣1.5分/次,对重大危险源无日常检查、验6 收记录扣1分/次 分包无安全生产许可证扣4分,未按合同或协议要求配臵专(兼)安全员扣2分,4 8 分包管理

分包单位专业管理人员或特种作业人员证照不符合要求扣1分/人 现场无安全标志总平面布臵图扣3分,现场未按总平面图设臵安全标志扣1分/处 3 9 安全标志

未依法参加工伤保险扣4分,未建立工伤事故档案扣3分 考评期内发生死亡事故扣8分,发生重伤事故人次扣4分/人次,发生其它安全事8 10 工伤事故 故扣2分/次,工伤事故未按规定及时报告或未按规定处理扣2分/次 3 现场消防 易燃易爆品存放1分,现场吸烟0.5分,灭火器材配备及消防管道设臵1.5分 架体(基础)稳定1.5分,架体与建筑结构拉结1.5分,杆件间距与剪刀撑、小 脚手架 横杆设臵杆件搭接1.5分,脚手板与防护栏杆、架体内封闭1分,卸料平台1分,8 施工荷载0.5分,脚手架材质0.5分,通道0.5分 临边防护、上下通道0.5分,坑壁支护0.5分,排水措施0.5分,坑边荷载、基 3 基坑支护 坑支护变形监测1分,作业环境0.5分 支撑系统2.5分,施工荷载0.5分,支拆模板1.5分,作业环境0.5分 5 模板工程

现安全帽、安全网、安全带2.5分,楼梯口、电梯井口防护1.5分,预留洞口、坑三宝与 8 场井防护1.5分,通道口防护1分,阳台、楼板、屋面等临边防护1.5分 临口临边 安外电防护1分,接地与接零保护系统1.5分,总配电箱、分配电箱、开关箱2分,11 施工用电 8 全 55 现场照明1分,配电线路1分,电器装臵1分,变配电装臵0.5分 状物料限位保险装臵1分,钢丝绳1分,楼层标识、防护0.5分,卸料平台防护0.5分,5 况 提升 传动系统0.5分,联络信号0.5分,避雷0.5分,荷载控制0.5分 外用安全装臵1.5分,安全防护1分,司机0.5分,荷载控制0.5分,架体稳定0.5机 5 电梯 分,电气安全0.5分,避雷0.5分 具设力矩限制器、限位器、保险装臵2.5分,附墙装臵0.5分,司机0.5分、指挥0.5 塔吊 6 备 分,基础0.5分,电气安全0.5分,多塔作业0.5分,吊索吊具0.5分

施工木工机械、钢筋机械、混凝土搅拌机械2分,手持电动工具0.5分,水泵0.5分,4 机具 电焊机0.5分,气瓶0.5分 合 计 100

检查人员: 检查时间: 接受检查人员: 附件2-2-5 工程项目施工管理检查考核评分表(文明施工、环境管理)

工程名称 项目生产经理 施工单位 项目行政主管 序检查 标准扣减实得评 分 标 准 号 项目 分 分 分 未进行环境因素识别和评价扣4分,重要环境因素的识别和评价不全面、不充分扣1-2分 未确定环境管理职责扣2分,未制定防止大气、水土、噪声污染控制措施扣1.5分/项 污水未经沉淀处理直接排放扣4分,排水设施不畅通导致现场积水严重扣2分 现场油料和化学溶剂等易燃物品存放无专门库房或存放场所地面未做防渗漏处理扣2分,废 弃的油料和化学溶剂未集中处理、随意倾倒扣2分 现场大面积扬尘扣2-4分,土方作业和运输未采取防尘措施扣2分 1 环境管理 30 建筑垃圾未及时清理导致扬尘扣2分,高空抛洒建筑垃圾扣2分,现场焚烧废弃物扣2分

现场混凝土、砂浆搅拌场所没有采取封闭、降尘措施的扣1-2分 未办理夜间施工许可证扣2分,对噪声较大的生产区域或设备未采取降噪措施扣1-2分 垃圾没有分类堆放扣1-2分, 建筑垃圾和生活垃圾随意倾倒扣1-3分 存放有害废物的区域没进行防雨、防渗措施扣2分 考评期内出现重大环境投诉或受到环境行政处罚、新闻媒体曝光扣10分/次

未设臵连续性封闭围档扣4分,施工现场未设大门扣2分,围档和大门不稳固、不整洁、高 度尺寸不符合要求扣1-4分 现场临时设施、临时水电、材料堆放、加工区布臵严重偏离规划扣2-5分,平面布臵不合理、不符合安全要求扣1-4分 现场五牌一图不全扣2分/项,图牌内容不全、不规范扣1-4分 图牌、对外形象、楼面形象的色彩、标准文字组合不符合CI要求扣1-3分

施工现场 40 场内道路未按规定硬化或不畅通扣2-4分,现场未设臵排水设施导致现场大量积水扣4分

楼层内及作业层建筑垃圾未及时清理、作业面未做到工完场清扣1-5分

地下室、通道照明条件不满足要求或往作业面通道不畅通、不符合安全要求扣1-3分

外脚手架、卸料平台外观不整洁、架体内垃圾未及时清理1-3分 拆除的钢管、扣件、模板不及时清理、码堆扣1-4分,码堆不符合安全要求扣2分 临时水、电管线敷设不整齐、不规范扣1-3分,临时水、电私搭乱接扣2分/处 办公室进度计划图、平面布臵图、施工执行计划情况统计图缺失扣1.5分/张,图表不清晰、不规范、不完整扣1-2分 施工作业区与办公区、生活区设臵未分开扣3分,利用在建工程作住宿场所扣10分,生活 垃圾不及时清理、宿舍及个人环境卫生状况普遍较差扣1-3分,宿舍用电私搭乱接扣1-2分 食堂无卫生责任制、岗位责任制扣2分,无防蝇设施扣1分,未办理卫生许可证扣5分,卫 3 办公生活设施 20

生状况差扣1-4分,操作人员无健康证扣2分/人 厕浴设施不能满足人数要求扣1-4分,厕所卫生状况差扣1-3分,8层以上建筑与作业层相 临楼层未设移动厕所或现场有大小便现象扣2分 现场未配备常用保健和急救药品扣2分,无急救措施扣1分,未开展卫生防病宣传教育扣1 分,不能保障足够、卫生饮用水供应扣2分,办公区、生活区消防条件不满足要求扣1-4分 无治安保卫制度、未建立治保组织、无专人负责治安工作扣3分,发现存在打架斗殴并造成综合治理 后果或出现失盗事件造成损失扣2分,未执行门卫制度扣1-2分,民工没有登记(查3-5人)10

扣1分/人,未按要求建立农民工学校扣1.5分,因拖欠农民工工资被投诉或处罚扣2分/次 合 计 100

检查人员: 检查时间: 接受检查人员:

附件2-2-6 工程项目施工管理检查考核评分表(项目劳务、材料、设备管理)工程名称 项目生产经理 施工单位 项目材料员、设备员 序检评检查 标准 扣减实得评 分 标 准 内容 分 分 分 号 项目 教育 未进行入场教育和安全技术交底扣2分/人次 培训 未按月建立“项目部劳务人员花名册”扣5分/次,劳务队伍未按月报送 劳务过程 “工资发放表”扣5分/次 35 管理 管理 考评期内发生重大劳务纠纷造成较大社会不良影响扣10分

考核 未实施过程考核扣3分/个,完工后未作履约评价扣6分/个 评价 未编制主材、周转材料总需用量计划扣4分/项,计划不齐全或没有计划

经过审批扣2分/处 帐务物资明细账、物资进出场台帐、材料耗用汇总表、材料盘点报表等不 报表 齐全或不规范扣3分/项 进场验主要材料进场验收手续不齐全、程序不符合规定扣4分/项,没有材收与使料出厂证明或材料的复核证明扣2分/处

用管理 材料收、发、领、退手续不完备扣1-4分 材料主要材料未按平面图分品种、分规格堆放扣2-5分 1 35 管理 未进行标识或标识错误扣2分/处 材料堆放不整齐或不符合安全要求(模板堆放高度不超过1.5米、钢筋 架空存放、砂石分开堆放在围池中用安全网覆盖、红砖、箍筋存放不超现场堆过1.5米、钢管存放搁臵在架上)扣2分/处 放保管 库容不整洁或材料堆码不整齐、状态无标识扣1-3分 现场材料库存不合理扣1-4分,没有做到帐、物、卡一致扣2分/项 无防雨、防潮、防火、防盗措施扣2分 易燃易爆物品未分类存放扣2分/处 无需用计划扣3分;计划无审批扣1.5分 设备无进出场交接记录扣2分/台次 设备 大型设备无搬运措施或安装方案扣5分/台次 管理 无安装验收记录扣10分,记录不全或不符要求扣2分/台次 无定人定机、持证上岗管理资料扣3-5分 履历书丢失、残缺、填写不符要求扣2分/台 设备无安全操作规程牌扣2分/台 2 30 管理 无防护措施台扣5分/台 现场 机容机貌、周边环境差扣2分/台

使用 设备技术状况差、带病运转扣3分/台 违章作业扣10分/次 维护 无维修保养计划、实施记录扣2-4分;填写不符要求扣1分/次

保养 设备维护保养差扣3-6分,未按计划及时维修保养扣1分/台次 合 计 100

4.宿舍检查评分标准 篇四

每天两次检查宿舍卫生(早上8:00—10:00 下午15:00-16:30检查)第一项:物品摆放(20分)

1、脸盆:里面只放牙杯、毛巾、肥皂(牙杯在毛巾后面、毛巾叠成豆腐块状)脸盆与鞋子成直线摆放。合格计4分。

2、鞋子:按照从左至右皮鞋、凉鞋、拖鞋的顺序,鞋跟向外整齐摆放在床下。合格计4分。

3、暖瓶:放于窗户下面摆成一条直线,壶把手统一朝前。合格计4分。

4、饭缸和水杯:统一摆到桌子和窗台上面,筷子和饭缸把朝一个方向。合格计4分。

5、乱挂:宿舍内无乱挂。合格计4分。第二项:床铺整理(20分)

1、被子:要按照三折四层的方法成方块状,摆放靠窗户一端。合格计4分。

2、床单:平整、干净、不允许露出床边。合格计4分。

3、枕头:靠门一侧,与被子平行居中放齐。合格计4分。

4、私拉绳索:宿舍无私拉绳索现象。合格计4分。

5、乱放杂物:床上床下无乱放杂物。合格计4分。第三项:地面卫生(20分)

地面无果皮纸屑、床下无灰尘垃圾、无积水、无污迹、门口无垃圾(垃圾未到)合格每项计4分。

注:凡是未打扫、未锁门、宿舍内发现烟头、私拉电线或检查时宿舍门打不开、违规使用空调、滞留无假条均按照零分处理。如果宿舍换锁及时把钥匙交到值班室。

学工处

5.文明寝室检查评分标准 篇五

寝室的严格管理,旨在营造一个良好的休息环境,培养一定生存能力,养成良好习惯。锻炼一种精神,铸就一种品质养成良好习惯。为此暂拟男生文明寝室评分细则如下:

一、文明礼貌

1、服从管理,尊重老师,不允许顶撞老师,不允许讲假话;

2、寝室里团结互助,不说脏话,不骂人,不吵架,更不允许打架;

3、不向窗口外和阳台外倒脏水、丢果皮、纸屑和其它赃物;

4、被子、衣物要在规定的地方晾晒;

5、不贪小便宜,借人东西要归还;

6、爱护公物,损坏东西要赔偿,必须节约用水,不允许将龙头开得太大,不允许开而不关,更不允许破坏用水设施;

7、不允许裸体在寝室内或廊道上活动。违反以上规定之一者每人次扣5—10分。

二、组织纪律

1、要按时睡觉,按时起床上操,迟到者每人次扣2分;

2、午休铃响及晚上熄灯后,不允许任何人随便讲一句小话和作其它活动,否则酌情扣2—10分,情节严重者将进行严肃处理;

3、午睡期间,不允许沐浴、浣洗,不允许提前出寝室而影响他人的正常休息;

4、晚上第四节自习后至熄灯前为洗沐时间。熄灯后凡洗沐拖到最后者均酌情扣3—10分;

5、有事要按学工处规定的请假制度请假;

6、午睡或夜晚不在寝室就寝且未请假者交学工处处理;

7、来客要报告,未经允许不得在校留宿,不打招呼留宿者每人次扣5分,并承担一切后果;

8、严禁吸烟酗酒,违者每人次扣5—10分并交学工处处理;

9、不允许在寝室或走廊上玩球、高声喧哗,严禁在寝室等地方打牌赌博。

三、清洁卫生

1、地面(含走廊)要求,每天打扫拖抹一次并保持。①、未拖抹扣3分;

②、有少量垃圾或脚印扣1分; ③、未打扫、拖抹扣5—10分; ④、每天保持不够扣2分。

2、门窗玻璃,每周擦拭一次,注意保持,窗台每天擦拭一次。①、已擦拭,但还有污垢,不够明净,扣2分; ②、只擦拭部分,扣5分; ③、未擦拭扣10分。

3、床铺要求:起床先叠被,整理床铺。被子要求叠成“豆腐块”,摆放统一,垫单扯平整。

①、被子未叠,一床扣1分; ②、一铺不整齐扣1分; ③、整体摆放,不整齐扣2分。

4、内务:鞋子、毛巾、盆桶、箱子、暖水瓶、碗筷等要求统一摆放,做到整齐、美观大方,一样摆放不整齐扣1分,直到扣完为止。

四、安全保卫,要求离室锁门,钱物管好。

1、凡离室不锁门者,每次扣2分。

2、如寝室发生内盗或安全事故,文明寝室一票否决。

6.住院病历检查评分标准 篇六

一、住院病历质量评分标准使用说明

(一)本标准适用于医院的终末病历和运行病历质量评价。

(二)首先用单项否决法进行筛选,对存在单项否决所列缺陷的病历不再进行病历质量评分。

经筛选合格病历按照评分标准进行质量评分。

(三)终末病历评价总分100分,甲级病历90分以上,乙级病历90分及以下、75分以上,丙级病历75分及以下。

(四)运行病历总分90分,评价后换算成100分再评病历等级,等级标准同终末病历。

(五)单项否决项共计39项。

病历中存在单项否决所列缺陷之一者,为乙级病历;存在三项单项否决所列缺陷或缺入院记录者,为丙级病历。

(六)每一书写项目内扣分采取累加的计分办法,扣分最多不超过本项目的标准分值(单项否决扣分不计入内)。

(七)对病历中严重不符合规范,而本表未能涉及的,可说明理由直接扣分。

附:住院病历质住院病历质量评价用表(总分100分)

科别:

评分:

复核得分:

病历等级:

甲○、乙○、丙○

病案号:

上级医师:主治○、副高○、正高○

住院医师:

项目分值与检查要求

扣分标准

扣分分值

扣分

理由

病案首页5

各项目填写完整、正确、规范

某项未填写、填写不规范、填写错误

0.5/项

一般项目1

般项目填写齐全、准确

缺项或写错或不规范

0.5/项

主诉2

1.简明扼要,不超过20个字,能导出第一诊断

主诉超过20个字、未导出第一诊断

2.主要症状(体征)及持续时间,原则上不用诊断名称代替

主诉不规范或用体征或用诊断代替,而在现病史中发现有症状的1

现病史8

1.起病时间与诱因

起病时间描述不准确或未写有无诱因

2.主要症状、体征的部位、时间、性质、程度描述;伴随病情,症状与体征描述

部位、时间、性质、程度及伴随病情描述不清楚

1/项

3.有鉴别诊断意义的阴性症状与体征

缺有鉴别诊断意义的重要阴性症状与体征

4.疾病发展情况,入院前诊治经过及效果(其中也包括就诊前和目前正在应用的处方药物记录完整)

疾病发展情况或人院前诊治经过未描述(也包括无处方药物记录)

1.5/项

5.一般情况(饮食、睡眠、二便等)

缺一般情况描述

0.5/项

6.经本院“急诊”入住,有急诊诊疗重要内容简述

缺或描述不准确

既往史3

1.既往一般健康状况、心脑血管、肺、肾、内分泌系统等重要的疾病史

缺重要脏器疾病史,尤其与鉴别诊断相关的1/项

2.手术、外伤史,重要传染病史,输血史

缺手术史、传染病史、输血史

1/项

3.药物过敏史

缺药物过敏史或与首页不一致

个人史1

1.记录与个人有关的生活习惯、嗜好和职业、地方病接触史及夜游史

个人史描述有遗漏

0.5

2.婚育史:婚姻、月经、生育史

婚姻、月经、生育史缺项或不规范

0.5/项

家族史1

1.记录与疾病有关的遗传或具有遗传倾向的病史及类似本病病史

如系遗传疾病,病史询问少于三代家庭成员

0.5

2.直系家族成员的健康、疾病及死亡情况

家族中有死亡者,死因未描述;或未记录父母情况

0.5/项

患方签字

*病史有患方签字确认

*无患方签字确认

单项否决

*签字确认者非病史陈述者或被授权委托者

单项否决

体格

检查5体格

检查5

1.项目齐全,填写完整、正确

头颈五官、胸、腹、四肢及神经系统检查缺任何一项;

1/项

2.与主诉现病史相关查体项目有重点描述,且与鉴别诊断有关的体检项目充分

与本次住院疾病相关查体项目不充分;肿瘤或诊断需鉴别者未查相关区域淋巴结

2/项

3.专科检查情况全面、正确

专科检查不全面;应有的鉴别诊断体征未记或记录不全

2/项

辅助检查1

记录与本次疾病相关的主要检查及其结果,写明检查日期、外院检查注明医院名称

有辅助检查结果未记录或记录有缺陷

诊断3

1.初步诊断疾病名称规范、主次排列有序

无初步诊断;仅以症状或体征待查代替诊断;初步诊断书写

2.有医师签名

缺医师签名

3.*入院记录(或再次入院记录)由经治医师在患者入院后24小时内完成*无人院记录,或入院记录未在患者入院后24小时内完成,或非执业医师书写入院记录

单项否决

首次病程记录5

1.*首次病程记录由经治或值班医师在患者入院后8小时内完成*首次病程记录未在患者人院后8小时内完成或缺首次病程记录

单项否决

2.将入院病史、体检及辅助检查归纳提炼,写出病例特点,要求重点突出,逻辑性强

照搬入院病史、体检及辅助检查,未归纳提炼

3.拟诊讨论应紧扣病例特点,写出对诊断的分析思考过程,阐述诊断依据及鉴别诊断;必要时对治疗中的难点进行分析讨论

无分析讨论、无鉴别诊断、分析讨论不够

4.针对病情制订具体明确的诊治计划,体现出对患者诊治的整体思路,并体现所有医嘱药物应用的依据,及护理级别和饮食

诊疗计划用套话、无针对性、不具体

上级医师首次查房记录5

1.*上级医师首次查房记录在患者入院后48小时内完成(主治医师应在24小时内查看患者并提出处理意见,主任医师<副主任医师>应在48小时内查看患者并对患者的诊断、治疗、处理提出指导意见。)

*上级医师首次查房记录未在患者入院后48小时内完成(主治医师未在24小时内查看患者并提出处理意见,主任医师<副主任医师>未在48小时内查看患者并对患者的诊断、治疗、处理提出指导意见。)

单项否决

2.记录上级医师查房对病史有无补充、查体有无新发现

未记录上级医师查房对病史有无补充、查体有无新发现

3.记录上级医师对疾病的拟诊讨论(诊断依据与鉴别诊断的分析)及诊疗计划和具体医嘱

无分析讨论、无鉴别诊断或分析讨论不够,或与首次病程记录中的内容相似

日常上级医师查房记录5

1.按规定书写主治医师查房记录(病危至少每天一次,病重至少每两天一次,病情稳定每周至少二次)。

对一般患者未按规定时间记录上级医师查房记录的2/次

危重患者未按规定时间记录主治医师查房记录者

3/次

2.主治医师日常查房记录内容应包括对病情演变的分析,明确诊疗措施,评价诊疗效果

主治医师日常查房无内容、无分析及处理意见

2/次

3.按规定书写科主任或副主任以上医师查房记录(每周至少一次);副主任以上医师查房记录应有对病情的进一步分析以及对诊疗的意见

*疑难或危重病例一周无科主任或主(副主)任医师查房记录

单项否决

一般患者一周无科主任或副主任以上医师查房记录

2/次

副主任以上医师查房无分析及指导诊疗的意见

3/次

日常病程记录15

日常病程记录15

1.记录患者自觉症状、体征等病情变化情况,分析其原因,并记录所采取的处理措施及效果

未及时记录患者病情变化,对新的阳性发现无分析及处理措施等

2/次

2.按规定书写病程记录(病危随时记至少每天一次,病重至少每两一次,病情稳定至少每三天一次)

对一般患者未按规定时间记录病程记录者

2/次

对危重患者未按规定时间记录病程记录者

3/次

3.记录重要及异常的辅助检查结果及临床意义,有分析、处理意见及效果

未记录重要及异常的检查结果或无分析、判断、处理的记录

1/次

4.记录所采取的重要诊疗措施与重要医嘱更改的理由及效果

未记录所采取的重要诊疗措施;未对更改的药物、治疗方式进行说明并分析原因

1/次

有明显配伍禁忌、严重违反用药原则及剂量规定

单项否决

5.ICU患者所有诊疗活动,均要有主治或以上人员主持

所有医嘱均要求有主治或以上人员主持进行的记录

1/次

6.记录住院期间向患者及其近亲属告知的重要事项及他们的意愿,特别是危重患者,必要时请患方签名

对病情危重患者,病程中未记录向患者近亲属告知的相关情况;病情发生变化又无相关知情同意书的无沟通记录或不规范,病程记录中无沟通记录描述

2/次

7*普通会诊意见应在申请发出后24小时内完成*无会诊意见;未在发出申请后24小时内完成;会诊时间颠倒

单项否决

8.会诊记录单填写应完整并记录会诊申请理由及目的会诊记录单未陈述会诊申请理由及目的1/次

9.病程中应记录会诊医师的姓名职称、会诊意见及执行情况

未在病程中记录会诊医师的姓名职称、会诊意见及执行情况

1/次

10*有创检查(治疗)操作记录应由操作者在操作结束后24小时内完成*无有创检查(治疗)操作记录或未在操作结束后24小时内完成单项否决

11.有创诊疗操作(介入、胸穿、骨穿等)记录应记录操作过程,有无不良反应、注意事项及操作者姓名

有创诊疗操作(介入、胸穿、骨穿等)记录未记录操作过程、有无不良反应、注意事项及操作者姓名、职称

2/次

*操作者无该操作的授权操作资质

单项否决

12.已输血病例中应有输血前9项检查报告单或化验结果记录

已输血病例中无输血前9项检查报告单或化验结果记录

2/次

13.输血或使用血液制品当天病程中应有记录,内容包括输血指征、输血种类及量、有无输血反应,有处理及原因分析。

输血或使用血液制品当天病程无记录或记录有缺陷

1/次

14.*抢救记录、抢救医嘱应在抢救结束后6小时内完成*抢救记录、抢救医嘱未在抢救结束后6小时内完成单项否决

15.*抢救记录应记录时间、病情变化情况、抢救时间及措施,参加抢救医务人员姓名及职称。开具的抢救医嘱与抢救记录内容相一致

*无死亡抢救记录(放弃抢救除外)

单项否决

抢救记录有缺陷(例如抢救失败患者死亡,未记录家属及代理人对尸检的态度和意见;未记录在现场的患者亲属姓名及关系及他们对抢救工作的意愿、态度和要求。)

1/项

开具的抢救医嘱与抢救记录内容不一致

2/项

16.对确诊困难或疗效不确切的病例及时组织讨论并规范记录

入院7天内诊断不明或者疗效较差的病例;住院期间相关检查有重要发现可能导致诊疗方案的重大改变;病情复杂疑难或者本院、本地区首次发现的罕见疾病;病情危重或者需要多科协作抢救病例等未进行病例讨论。

5/次

17.病重病危患者有病危、重患者讨论及护理记录

缺病危、重患者讨论或护理记录

单项否决

18.*交、接班记录、转科记录、阶段小结应在规定时间内完成*无交、接班记录、转科记录、阶段小结或未在规定时间内完成单项否决

*交班与接班记录,转出与转入记录雷同

单项否决

19.出院前一天应有上级医师同意出院的病程记录

缺上级医师同意出院的记录

20药品不良反应与药害事件如实记录于病历中

药品不良反应与药害事件于病历中无记录

1/项

21.超说明书用药符合规定

病程记录中病程记录中有关于超说明书用药的分析和患者知情同意的记录

2/项

22.其他

病程书写有其他欠缺、缺项、漏项

酌情扣分

围手术期记录10

围手术期记录10

1.术前小结是手术前对患者病情所作的总结。包括简要病情、术前诊断、手术指征、拟施手术名称和方式、拟施麻醉方式、注意事项等,并结合术前完成病史、体格检查、影像与实验室资料等的汇总综合分析,体现病情评估,并有对知情同意告知情况的记录

无术前小结或有缺项、漏项等

2/项

2.*择期三级及以上手术应有手术者参加的术前讨论记录(急症手术由手术组讨论<包括电话讨论>后术后补记)

*择期三级及以上手术无术前讨论记录

单项否决

3.应有手术者术前查看患者的记录

无手术者术前查看患者的记录

4.有手术前一天病程记录

无手术前一天病程记录

5.有麻醉师术前查看、术后访视患者的记录

无手术前、后麻醉医师查看患者的病程记录

6.对疑难及新开展的手术、三级及以上手术,须行术前讨论。(重大手术、特殊患者手术、新开展的手术及疑难手术术前须由科主任主持讨论制订手术方案,讨论中还应由主持人确定主刀医师)

手术讨论缺失

单项否决

缺项(内容应包括术前准备情况、手术指征、手术方案、替代方案、可能发生的风险及其防范措施、术后处理、护理具体要求等,未确定主刀。)

0.5分/项

7.重大手术需进行报告审批

病历中无报告审批表

8.应有患者接入手术室后手术者、麻醉师对患者的核对记录

缺手术者、麻醉师术前对患者的核对记录

9.*手术中如确需更改原订手术方案、术者或决定术前未确定的脏器切除,使用贵重耗材等情况时,要及时请示上级医师,必要时向医务科或主管院长报告;并须再次征得患者或家属同意并签字后实施。

*改变方案的手术记录未体现三级医师负责制或应向医务科或主管院长报告的未报告

单项否决

*未再次征得患者或家属同意并签字

单项否决

10.手术记录在术后24小时内由手术者完成,内容包括一般项目、手术日期、术前诊断、术中诊断、手术名称、手术者及助手姓名、麻醉方法、手术经过、术中出现的情况及处理,术中出血及输血、标本等情况

*无手术记录或未在患者术后24小时内完成单项否决

缺项或写错或不规范

1/项

*无手术医生签字

单项否决

11.*麻醉记录由麻醉医师于术后即刻完成*无麻醉记录或术前、术后麻醉访视记录

单项否决

12.严格落实手术三方核查

无三方核查记录或缺少一方签字

单项否决

13.术后病程记录由参加手术者在术后即刻书写完成,内容包括手术时间、术中诊断、麻醉方式、手术方式、手术简要经过、术后处理措施、术后应当特别注意观察的事项等,缺术后病程记录或记录不规范

缺项或写错或不规范(例如病程中未包括术中切除的病理标向患者或家属展示的记录。)

1/项

14.应有术后连续3天,每天至少一次的病程记录;术后3天内应有手术者查看患者的记录,三级或以上手术,应有手术者在术后24小时内查看患者的记录,病程记录中有患者术后的生命指标监测结果

缺术后每天一次、连续3天的病程记录,或记录不规范

1/次

术后3天内无手术者或上级医师查看患者的记录

15.手术后至出院前应有病程记录依照术后再评估病情,拟定术后康复、或再手术或放化疗等方案

无术后病情再评估或不规范

16.非计划再次手术术后应进行讨论总结,总结发生的原因及改进措施。

无病例讨论

单项否决

讨论不规范

17.*使用人体植入物者病历中应有所使用产品的合格证(识别码)

*无合格证识别码

单项否决

出院(死亡)记录10

1.于患者出院(死亡)24小时内完成,出院记录内容包括:主诉、入院情况、人院诊断、诊疗经过、出院情况、出院诊断、出院医嘱。死亡记录内容同上述要求外,应记录病情演变、抢救经过、死亡时间具体到分钟

*缺出院(或死亡)记录或未在患者出院(或死亡)后24小时内完成单项否决

缺某一部分内容或记录有缺陷

2/项

出院记录缺医师签名

死亡记录无死亡原因和时间

2/项

2.死亡者有家属签署的是否同意尸检的意见及签字

缺家属签署的是否同意尸检的意见及签字

3.死亡病例讨论记录内容符合规范,在患者死亡一周内完成*缺死亡病例讨论记录

单项否决

死亡病例讨论记录不规范

4.产科有新生儿出院记录或新生儿脚印

产科无新生儿出院记录或新生儿脚印

知情同意书5

1.*手术、麻醉、输血、镇痛及有创操作病例应有患者签署意见并签名的知情同意书

*手术、麻醉、输血及有创操作病例无患者签名的知情同意书或知情同意无替代医疗方案

单项否决

1.手术前谈话由手术医师进行,手术前应向患者或近亲属充分说明手术指征、手术风险与利弊、高值耗材及植入物的使用与选择、可能的并发症及替代医疗方案,并在手术前向患者或近亲属充分说明使用血与血制品的必要性,使用的风险和利弊及替代医疗方案等。知情同意书签署在术前48小时内进行。

手术前谈话非手术医师进行

*手术前未向患者或近亲属充分说明手术指征、手术风险与利弊、高值耗材及植入物的使用与选择、可能的并发症及替代医疗方案及血与血制品的必要性,使用的风险和利弊及替代医疗方案等

单项否决

知情同意书签署非在术前48小时内进行。

2.手术、麻醉、输血及有创操作知情同意记录规范,内容包括项目名称、目的、可能出现的并发症、风险、患者签名、医师签名等

缺项或写错或不规范

2/项

3.使用自费项目应有患者签署意见并签名的知情同意书

使用自费项目无患者签名的知情同意书

4.患者病危(重),应将病情告知患者家属并发“病危(重)通知书”

病危(重)通知书应发未发

5.*选择或放弃抢救措施应有患者近亲属签署意见并签名的医疗文书

*放弃抢救无患者法定代理人签署意见并签名的医疗文书

单项否决

6.拒绝治疗、自动出院、外出告知等需签署相应知情同意书

无相应知情同意

单项否决

7.患者病情或诊疗有重大改变但无相关协议书时,应签署医患沟通记录

无医患沟通记录

填写有缺项或沟通内容不详实

8非患者签名的应签署授权委托书

非患者签名无授权委托书

单项否决

非授权委托人签署知情同意书

医嘱单及辅助检查5

医嘱单及辅助检查5

1.每项医嘱应有明确的开具或停止时间

医嘱开具或停止时间不明确

2.医嘱内容应当清楚、完整、规范,禁止有非医嘱内容

医嘱内容不规范或有非医嘱内容

3.每项医嘱开具或停止均应有医师的亲笔签名

医嘱无医师签名

4.术前检查医嘱及报告时间应在手术医嘱时间之前

术前检查医嘱及报告时间在手术医嘱时间之后

5.手术后医嘱必须手术医师或由手术者授权的医师开具

手术后医嘱非手术医师或由手术者授权的医师(病程记录)开具

6.手术离体标本有病理医嘱及报告单(提前出院的病程记录中有记录)

手术离体标本无病理医嘱或报告单(提前出院的病程记录中无记录)

7.住院48小时以上要有血尿常规化验结果

住院48小时以上无血尿常规化验结果;也未转抄门诊化验结果

8.已输血病例中应有输血前9项检查报告单或化验结果记录

已输血病例中无输血前9项检查报告单或化验结果记录

9.手术病例术前完成常规检查(肝功、肾功、出凝血时间、HBsAG、血常规、尿常规、血型、心电图、胸片等)

未完成术前常规检查

0.5/项

10.所开具的辅助检查医嘱应与检查报告单回报相一致

检查医嘱与报告单不一致

11.辅助检查报告单粘贴整齐规范,结果有标记

检查报告单粘贴不规范,异常结果无标记

12.辅助检查报告单放置准确无误

辅助检查报告单粘贴或放置错误

单项否决

13.检验单提供中文或中英文对照的检测项目名称,采用国际单位或权威学术机构推荐单位,并提供参考范围;检验报告单包含充分的患者信息,标本类型、样本采集时间、结果报告时间,有双签字。

缺项或不规范

0.5

14.病理诊断报告内容与格式规定:(1)病理号、送检标本的科室、患者姓名、性别、年龄、标本取材部位、门诊号和(或)住院号;(2)标本的大体描述、镜下描述和病理诊断;(3)其他需要报告或建议的内容;(4)报告医师签名(盖章),报告时间;(5)病理诊断报告内容的表述和书写应准确和完整,用中文或者国际通用的规范术语。

缺项或不规范

0.5

15.影像诊断报告要求一般项目齐全;完整描述,使用专业术语;影像学诊断,诊断与描述相符;报告双签名(超声、急诊报告除外)

缺项或不规范

0.5

16.*住院期间检查报告单完整无遗漏

*缺对诊断、治疗有重要价值的辅助检查报告单

单项否决

书写基本原则5

书写基本原则5

1.*严禁涂改、伪造病历记录

*有涂改或伪造行为

单项否决

2.*已完成录入打印的病历不得修改

*打印完成的病历修改

单项否决

3.各种记录应当有书写医生的亲笔签名并字迹清楚,不得模仿或代替他人签名

记录缺医生的亲笔签名或非本人签名

4.病历中各种记录单眉栏填写齐全(姓名、病案号等),患者一般信息记录准确无误

记录单一般项目(如姓名、病案号等)填写不完整或信息记录有误

5.*医疗记录与护理记录内容相一致

*医疗记录与护理记录内容不一致

单项否决

6.医嘱所开具的诊疗措施应与病程记录内容相一致

诊疗医嘱与病程记录不一致

7.病历中转抄的辅助检查结果应与原报告单内容相一致

病程中转抄的辅助检查结果与原报告单内容不一致

8.*病历内容应客观准确不得互相矛盾

*病历中记录内容互相矛盾

单项否决

护理文书5

项目齐全、记录完整、规范,无缺页

一处不符合要求

缺页

单项否决

评价结果说明

签名与日期

7.学生宿舍检查评分标准 篇七

1、床铺(3分):被子叠成方块形,棱角分明,开口向门一方,放在靠近窗户的一头,外侧与床边缘平齐。枕头放在另一头,被单铺平,无皱褶,与床同宽,床上无其它衣物及用品。保持室内各床上摆放整齐统一,具有美感。

2、四壁空间(1分):无污迹,无蛛网,无灰尘,不挂衣服杂物等。

3、地面(2分):室内、地面干净,无污迹。

4、门窗(1分):包括门内外两侧墙壁,无污迹,无损坏,窗台禁止乱放东西。

5、物品摆放(1分):刷牙杯可以放在窗台,但必须放齐,牙膏在杯子里向左斜放。毛巾挂于门后,成一字排好。鞋子放床下地面上成一字排开,洒扫工具放在门后靠墙处。保持室内同一类物品按统一规格摆放。

6、就寝(2分):中午(12:40—13:40)和晚上熄灯后要按时休息。休息时,要保持宿舍内安静,不讲话,不吃东西,不随便走动,不在宿舍区做影响他人的任何事。注意:

(1)每天由学生生活指导老师和宿舍管理员不定时检查记分,各宿舍每周得分为各天分数之和,各班每周得分为本班各宿舍当周得分之和。

(2)有严重违纪情况的,如点蜡烛、蚊香,丢抛杂物,故意破坏偷拿他(她)或公共财物,打架斗殴,不服从管理,留宿校外生或非本宿舍人员,一旦发现,将从所在宿舍的总分中每人次扣1—3分,一学期一宿舍累计两次以上的将取消该宿舍的评选文明宿舍资格。对违纪学生将视情节轻重给予纪律处分。(3)混合宿舍得分记入当周值日所在班级,同时该宿舍每周得分将作为评选文明宿舍的依据。

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