工具物品采购申请书范文

2024-06-26

工具物品采购申请书范文(共8篇)

1.物品采购廉政合同 篇一

物品采购廉政合同

为加强******工程管理局物品采购中的党风廉政建设,保证物品采购高效优质,保证采购资金的安全和有效使用以及投资效益,根据党中央、国务院《关于实行党风廉政建设责任制》的精神,******工程管理局(以下简称甲方)与(以下简称乙方)自愿签订如下合同。

第一条甲乙双方的权利和义务

(一)严格遵守党和国家有关法律法规。

(二)严格执行2013年月日甲乙双方签订的合同,自觉按合同办事。

(三)双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外),不得损害国家和集体利益、违反物品采购管理法律法规及规章制度。

(四)甲乙双方应监督并认真查处违法违纪行为。

(五)甲方或乙方发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为,有及时提醒对方纠正的权利和义务。

(六)发现对方严重违反本合同条款的行为,甲方或乙方有向其上级有关部门举报、建议给预处理并要求告知处理结果的权利。

第二条甲方的义务

(一)甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品,不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。

(二)甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请或可能对公正执行公务有影响的其它宴请和娱乐活动;不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

(三)甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

(四)甲方工作人员的配偶、子女不得从事与甲方采购有关的材料设备供应、劳务等经济活动等。

(五)甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位,不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

第三条乙方义务

(一)乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

(二)乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

(三)乙方不得以任何理由邀请甲方及其工作人员外出旅游或安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

(四)乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

(五)乙方及其工作人员应严格按规程办事,不得为谋取私利向有关人员非法行贿,私下串通,损害甲方利益。同时必须对甲方人员履行向甲方承诺的上述其他廉政义务。

(六)乙方如果发现甲方工作人员有违反廉政规定的行为,应向甲方组织或上级单位举报。甲方不得找任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实或严格遵守廉政合同的乙方,在同等条件下给予承接后续物品供应的优先邀请投标权。

第四条违约责任

(一)甲方及其工作人员违反本合同第一、二条,按管理权限,依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理;涉嫌犯罪的,移交司法机关追究刑事责任;给乙方单位造成经济损失的,应予以赔偿。

(二)乙方及其工作人员违反本合同第一、三条的,按管理权限,依据有关规定,给予党纪、政纪或组织处理;给甲方单位造成经济损失的,应予以赔偿;情节严重的,甲方建议其主管部门按相关规定给予乙方处罚。

第五条 本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该合同履行完毕。

第六条 本合同作为2013年月日甲乙双方签订协议书的附件,与该合同具有同等的法律效力,经合同双方签署立即生效。

第七条本合同一式叁份,甲、乙双方及监督单位各执一份。

甲方:******工程管理局

委托人:

地址:

电话

乙方:

法人代表:

地址:

电话:

监督单位:******工程管理局纪检监察室

委 托 人:

电话:

2.采购物品验收规范 篇二

一、配备验收设备及工具:

配备符合计量要求的计量器具,搬运货物的推车,盛装物品原料的用箱,开拆包装用具,必需的检测仪器。

二、验收的项目:

包括品种验收、数量验收、质量验收、价格验收。

三、验收方法:

1、品种验收:对采购的食品原料,据经验及验收标准进行验收。由于品种繁多,有些食品原料验收人员无法确认的或有异议的应请有经验的厨师或专业人员帮助识别验收。

2、数量的验收:食品原料有大包装的,首先清点大包装:一是逐件点数;二是集中堆码点数。在大包装清点同时,对大包装进行仔细验看,检查包装是否破损,渗漏等异状。大数点清后,再根据包装标注的个数、重量、规格、容量,对大包装内数量进行计量。对没有包装的原料、物资进行逐个点数、计量。

3、质量检验:

① 查验包装是否完好,对食品原料包装损坏及包装材料异常的验收时,及时给 予退换,防止入库后对食品原料质量产生影响。

② 查验包装的标识:食品原料的内容应符合《食品标签通用标准》、《饮料酒标 签标准》。其主要内容包括:食品原料名称、配料、表含量、制造商、经销商的名称及地址、生产日期、保质期、贮存指南、质量等级、产品标准号,对不符合规定的要求不予验收。

③ 抽样:在进行质量验收时,有的食品原料、物资,由于数量较大,不可能逐 一检验,只有大批中抽取有代表性的食品原料进行检验。抽样检验实行百分比抽样,及随机抽样两种方法。百分比抽样是不管这批原料的数量多少,均按统一百分比从中抽取样品;随手抽样,验收事先不考虑应抽取的样品,完全用偶然的方式抽取样品。一般每批抽取1件进行检验。

④ 样品检验:由于食品原料品种多,检验的方式各异,但主要感观检验法,验 收人员通过味、嗅、视、触、听觉等凭经验来检验食品原料质量好坏。

4、价格验收:验收时根据采购部通知定价。采购部根据采购合同及招标报价,同 供应商洽谈的订货价向验收员提供原料及物资的定价标准。

四、验收判定准则:

1、食用植物油类:从感观上看其透明度、色泽、气味是否跟正常植物油相似、无焦臭、酸败及其它异味及QS标记。

2、调味品类:酱油具有正常的色泽、鲜味。不得有酸、苦等异味、霉味、无浑浊、沉淀及霉花及QS标记。食用醋应具有正常的色泽、气味、滋味。无不良气味、怪味、无浑浊、沉淀、霉花、浮膜等及QS标记。酒类:从感官上看色泽是否纯正、无杂质、无沉淀、无异味、怪味,直观上看其包装及标签是否符合国家规定的指标及QS标记。盐、糖、味精晶粒均匀无异味杂味、无杂质等。

3、淀粉、胡椒粉、红曲粉等检查其包装是否完好,要求无破损结块、无杂质。

4、其他调味品(茴香、桂皮、丁香、辣椒):外观光洁,无霉斑,并看其保质期限。

5、鲜猪牛肉、冻鸡爪、鸡腿类:感观上看鲜肉的肌肉,有光泽、鲜红色均匀、脂肪洁白,外表微干或微湿,不粘手,肌肉有弹性,用手指弹压后,能立即恢复,气味正常。及有无检测检疫证明,开箱检查大小、变质、复冻现象。逐一检查。

6、水产品(主要为淡水鱼)类:感观上看新鲜有光泽,有一层清洁透明的粘液,鱼眼饱满外突角膜透明;鱼腮色鲜红清晰;气味正常无发臭和农药味,水草杂质等较少及无,来源于无锡及周边养殖场。冻产品应抽验开箱检查大小、变质、复冻现象,有无检测检疫证明。逐一检查。

7、蔬菜水果类:感观上看新鲜有光泽,不干蔫,具有其本身特有的色泽和香味,黄叶病霉斑较少(控制为5%)及无;不得有腐烂变质;农残符合指标要求。

8、蛋类:一般以每市斤8~9个来判别大小,用眼看、鼻嗅来判别是否新鲜,决定收与退货。按2%量进行抽查。

9、豆制品:应为当天新鲜供应,块型完整破损率在3%以下,无明显杂质和黑点。

10、干货类:检查其大小较均匀,包装无破损,产品无发霉虫斑现象;抽小量进行水泡检查涨发情况,发现有染色现象的予以拒收,并取消其合格供应商资格。

11、笋类:新鲜、水分充足、无损伤、虫斑及腐烂现象。

12、粮食类:面粉大米采购当内的,具有QS证及合格证的厂家;外包装上必须有明确的品名、产地或生产商、生产日期、批号、规格、等级等。

3.洗浴的物品采购清单 篇三

洗浴的物品采购清单:

一、前厅设备类:考勤机、消毒柜、石英钟、监控器、沙发、电视、影碟机、功放机、麦克、调音台、音箱、钢琴、谱架、麦克架、小监控器、饮水机、制冰机、咖啡机、研磨机、冰柜、冷藏机、加湿器、布草车、体重称、暖瓶、投币电话、办公桌、办公椅、湿巾机、打印机、大班台、用具类:方、圆托盘、台卡、餐桌、餐椅、台布、椅垫、台裙、口布、钥匙板、温度计、充电器、挂钩、鞋夹、二、办公用品;大头钉、曲别针、收银章、印台、印油、笔筒、帐本、客情板、复写纸、胶棒、口曲纸、墨水、验钞机、自由夹、工作笔记、剪子、格尺、壁纸刀、透明胶、涂改液、计算器、订书器、工艺笔、铅笔、稿纸、便笺、打印纸、票据夹、PVC牌、名签夹、档案袋、书立、名片夹、收银夹、收银箱、卷柜、保险柜、医药箱、显示器、电脑、传真机、电话、三、保洁用品:垃圾袋、纸篓、托布、烘干机、苕帚、锉子、刷子、盆、除臭剂、去污粉、百洁丝、洗洁剂、清新剂、洗衣粉、消毒粉、草酸、钢刷、胶皮手套、手把刷、果刷、樟脑球、香皂盒、卷纸、线轴、防滑垫、除尘垫、四、吧台用具类:T瓶启、吧匙、冰桶、香槟桶、开瓶器、开罐器、砧板、果刀、西德刻刀、调酒壶、盎司杯、调酒棒、酒篮、果刷、杯架、糖夹、冰夹、保鲜膜、咖啡勺、冰淇淋勺、冰铲、杯刷、烛台、榨汁机、茶叶桶、茶壶、果盘、干果碟、咖啡塞风、香蕉船、保鲜盒、糖水壶、咖啡壶、冲茶器、(2、4人份)卫士发(塑料扎壶)、布丁模具盒、加热棒、皇室咖啡勺、吸管、可爱壶、桔茶壶、酒吧开刀、咖啡计时器、扎啤机、果汁机、松饼机、五、杯具类:鸡尾酒杯、平底杯、香槟杯、笛形杯、郁金香杯、白兰地杯、冰淇淋杯、海波杯、咖啡杯、甜酒杯、酸酒杯、红酒杯、白酒杯、糖盅、奶盅、扎壶、扎啤杯、啤酒杯、直身杯、柯林杯、八角杯、爱尔兰杯、六、备品、易耗品类:摩丝、收敛水、须后水、嗜喱水、洗面奶、口杯、木梳、排梳、香水、牙刷、牙膏、毛巾、短裤、香皂、洗发水、沐浴露、刮胡泡、刮胡刀、三联刀片、备品架、浴帽、棉签、洗衣粉、澡巾、台布、搓背棉、搓脚石、冰巾、湿巾托、卷纸、抽纸、鞋油、鞋刷、皂盒、吸水管、拖鞋、水勺、长刷、草酸、水桶、衣挂、裤夹、刀架、鞋拔子、备品托、洁净、清新剂、方便袋、吹风机、垃圾桶、冰箱、吸尘器、地币盖、搓背床、桑拿炉、温度计、塑料凳子、修脚灯、衣箱锁、七、保安器材:监控器、扫帚、铁锹、对讲机、链锁、八、花木类:铁树、米兰、巴西木、绿萝、散尾葵、发财树、绿巨人、八宝树、九、布草类:睡衣、床单、被罩、床罩、枕巾、枕芯、棉被、大衣、中巾、大巾、员工服装、十、美容美发用品:直板夹、美发剪、木梳、锔罩、座椅、吹风机、电推子、美容盒、发布、除屑块、吸氧机、十一、洗涤用品:氯漂、彩漂、高泡、衣领净、清洗剂、洗衣粉、香皂、静电除尘液、十二、印刷品类:酒水单、点菜单、更衣室客人流动表、总台客人流动表、招待单、工程维修单、请假单、奖惩单、采购单、收银日报表、营业汇总表、入职申请表、离职申请表、员工出入登记表、员工异动通知单、洗衣单、布草取送表、包房单、技师收费单、总收银单、包房预订单、酒水日报表、盘点表、报损单、入库单

4.物品采购管理制度 篇四

加强对物资采购的管理,进一步规范公司生产、办公用品采购工作,提高采购工作的效益,根据我公司实际,现制定本规定。

2 、采购原则

2.1 比价、定点采购原则;公开、公平、公正原则,所有办公用品的购买,都应由办公室统一负责。凡是能在定点采购的办公用品,要纳入定点采购,不能列为定点采购的,按采购原则,进行市场比价采购。

2.2凡采用单一来源采购方式(包括定点采购)的,应遵循公开、公平、择优的原则,按照权限由主管部门与申购单位共同确定供应商。

2.3 按审批计划采购,不准采购计划外的物品。

3 定点供应商确定原则:

3.1 根据市场调研,认真考察,货比三家,以质优价廉、售后服务好、质量好为原则,方能定为定点供货单位。

3.2 每月进行询价、比价、每半年进行考核,根据考核结果,确定或淘汰定点供应商。

3.3 建立供货商名录,根据情况变化及时更新。对长期合作的.供应商,办公室应建立档案,索取有效的营业执照复印件、各类相关的证照。并每年对供应商做出评价。

3.4 建立《采购台账》(件附件一),要求记录全面、准确、真实。

4 采购程序

4.1 办公室随时了解厂内日常消耗性办公设备用品需求情况并确定公司办公用品采购计划;厂领导和各部门根据业务工作需要,提出办公用品需求计划,报办公室汇总。

4.2 办公室按需求统一购买。采购工作要科学、合理、增强透明度,采购前,应做到市场调查,充分掌握欲购物品的性能,价格及附加物件,力争达到货真价实、优质低价。

4.3 大宗办公用品和固定资产采购,各部门因工作需要购置的,须先提出《采购申请单》(附件二),注明用品名称、规格、型号、用途等具体要求,办公室审核,报公司主管领导审批同意后,办公室根据申请单审批费用指标,按照采购原则进行办理

5 验货

5.1 所采购的办公用品到货后,由仓库管理员按送货单进行验收,经核对(名称、规格、数量、单价、金额、质量等)无误后,在送货单上(一式二联)签字验收,然后将送货联留存归类,另一送货回单联交送货人带回送货单位做结算凭据。

5.2 付款

采购员收到供货单位发票后,须查验订货单位合同,核对所记载的发票内容并在发票背面签字认可后,携验收入库单结算发票以及开列的支付传票,交主管部门负责人审核签字后,做好登记,做到帐、卡、物一致,最后交财务处负责支付或结算。记账联由记账员做记账凭证并归档。

6 保管

办公用品进仓入库后,仓库管理员按物品种类、规格、等级、存放次序、分区堆码,不得混乱堆放,并由记账员按送货单序号和货单内容在办公用品收发存帐册上进行登录。仓库管理员必须清楚地掌握办公用品库存情况,经常整理与清扫,必要时要实行防虫等保全措施。

7 采购纪律

7.1 参与物品采购的单位和工作人员,不准参加可能影响公平竞争的任何活动;不准收取供货方任何名目的“中介费”、“好处费”;不准在供货方报销任何应由个人支付的费用;不准损害公司利益,徇私舞弊,为对方谋取不正当利益。

7.2 物品采购过程中发生的“折扣”、“让利”等款项,应首先用于降低采购价格;确属难以用于降低采购价格的,一律进入公司财务帐内,不得由部门坐收坐支,不得提成给经办人员。

5.物品采购供货协议书 篇五

甲方:XX中学

乙方:

经 XX 中学物品采购小组讨论确定乙方为供货方,甲乙双方在平等自愿并充分理解的基础上,就协议供货有效期内乙方向甲方提供产品以及相关产品的伴随服务事宜达成以下条款:

第一条:采购商品清单及协议价格

1、三件套:元∕套

2、蚊帐:元∕套

3、竹席:元∕床

4、三件套印字元∕套

乙方保证本协议中所供应的货物是与乙方已提供的文本资料所列质量一致,符合甲方的使用要求。见附件.第二条:交付要求

乙方所出售的全部货物均应按标准保护措施以确保货物安全无损地运抵甲方。

第三条:供货期限

乙方负责前,交付甲方正常使用。

第四条:供货方式

送货到达甲方指定地点

第五条:验收

乙方在货物到达地点后甲方应及时组织人员验收,如货物配置与文本资料所列质量不一致,不符合承诺内容的,采购单位应在验收时当面提出,可拒绝接受。乙方应负责按照采购单位的要求采取更换物品或退货等处理措施,并承担由此发生的一切费用和损失。采购单位在乙方按合同规定时间、地点供货后,无正当理由拖延接收、验收或拒绝接收、验收,应承担由此而造成的乙方直接损失。

第六条:资金的结算和货款的支付

甲方代表:乙方代表:

6.公司物品采购管理制度 篇六

为了加强公司物品采购管理,降低采购成本,规范物资采购,特制订本制度。

1、公司明确专人采购。对日常使用量少的零散材料物品

实行定点采购,用量较大的材料、物品进行批量采购。

2、物品采购流程

(1)、每月由使用部门按使用量制订物资采购计划,填

写物品采购计划申购单,经部门经理审核后报公司分管副总经理、总经理审批通过后实施采购,不得因采购延误而影响工作,同时避免超计划采购占压资金;批量采购100元以下的材料、物品由部门经理审批;

批量采购100元以上300元以下的由公司分管副总经理审批;

批量采购300元以上,由公司总经理审批;

单件商品在1000元以上的,应根据市场调研选择供应商签定采购合同,经公司合同评审委员会评审同意后采购。

(2)、采购人员应根据申购单的名称、规格、数量、质

量、用途经公司领导批准后方可采购。固定资产、仪器设备、工具、办公用品等成套或单件1000元

以上的商品需签订购销合同的,经公司合同评审

委员会评审同意后方可采购。

3、采购人员和公司有关人员及合同评审委员会成员须认真

学习《合同法》及有关法律和公司规定,不得因合同条款不当给公司带来经济损失。

4、物品采购后应及时办理相应的验货手续,建立相应的物

品采购管理台账。

7.学校物品采购管理制度 篇七

学校物资和办公用品实行“申购--审批--采购--验收--保管--领用(借用)--维修”一条龙制度。

1、申购

⑴各处室及年段(教研组)凡要采购教学用品、教学设备等,均应填写物品采购申请表。特殊情况应事先征得部门和领导同意后,并及时补填物品采购申请表。

⑵各处室、年段(教研组)一般应在开学初制定采购计划,报总务主任统筹安排。

2、审批

凡请购学校办公用品,300元以内的由分管校长审批,300元以上的均应由学校校长审批。

3、采购

⑴购买仪器、设备、材料等各种物品,价值在1000元以内的物资,由总务处按计划统一安排采购小组购买,超过1000元的物资,须由总务处参与购买,各使用科室不得自行购买。在特殊情况下,必须自已购买时,须经校长批准,由总务处验收入库。

⑵采购小组必须凭领导审批的物品采购申请表采购,特殊情况,如:教学仪器设备可选派内行的同志协助采购,并办理交接验收手续。

⑶采购员必须认真负责,确保采购用品的质量,采购的用品必须交总务人员验收、登记、保管。

⑷采购员不得将未进库的物品交请购者使用。

4、验收

保管员必须严格审核物品采购申请表、发票与采购的物品是否相符,然后验收签名,并登记造册。

5、报销

采购员向出纳报销时,应出示原始税务发票及明细清单,发票应有采购员的经办签名,保管员的验收签名及学校领导的签批,同时要把物品采购申请表一齐上缴,出纳员方可给予报销。

6、领用

⑴所购物品,必须实行登记入帐制度,属固定资产类要填写固定资产增加凭证,属低值易耗品要由学校保管员登记入帐后再领用。所购物品要切实做到帐帐相符,帐物相符。

⑵凡属易耗物品,以不浪费为原则,根据工作需要,由使用者经总务处批准向保管室办理领用登记手续。

7、借用

凡属耐用性物品,都应填借条或借用物品登记表,期限一到应及时归还。

⑴校内教职工或处室借用,由总务主任审批出借。

⑵校外单位或个人借用,须经学校领导审批,保管室方可出借。

⑶若出现人为损坏或遗失,应照价赔偿。每学期结束时,教职工向保管室借用的东西应全部归还,否则不得办理离校手续。

8、维修

⑴各处室、年段(班级)应在期初和期末按时把财产损坏情况书面报送总务处(或保管员),以便及早统一安排维修。

⑵学校财产的大宗维修一般安排在假期进行,特殊情况另行安排。

⑶未经学校许可私自安排维修的,维修费用自付(特殊情况除外)。

8.采购物品合同 篇八

1、甲方应当按照合同规定支付价款。

2、甲方应当按照约定接受标的物。

3、甲方发现或应当发现标的物的数量或质量不符合约定的,应及时通知乙方。

十二 违约责任

1、乙方应按时向甲方交付符合本合同质量要求的产品,每延迟交付一天,应按合同总金额的1%向甲方支付违约金。如因延迟交付给甲方造成损失的,乙方还应按甲方的实际损失额进行赔偿。

2、甲、乙双方均应遵守本合同的规定,任何一方违反本合同其他规定,应承担违约责任,给对方造成损失的,还应赔偿损失。任何一方提前解除合同的 ,应向守约方支付合同总价10%的违约金,若提前解约给守约方造成损失的,还应赔偿其实际损失。

3、任何一方有违反本合同的行为,应就违约行为给对方造成的损失(包括合理的诉讼费用)进行赔偿。如双方都有过失,双方应根据过失程度分别承担相应的违约责任。

十三 不可抗力

1、本合同的不可抗力是指不能预见、不能避免、不能克服并直接影响合同履行的客观情况。

2、遇有上述不可抗力事件的一方,应立即将发生的事件通知对方,并在合理期限内提供证明。

3、因不可抗力造成的违约,可视不可抗力的影响免除相关方的全部或部分责任;但是法律另有规定或不可抗力发生在迟延履行后,不能免除相关方的责任。

十四 合同适用的法律

本合同适用《中华人民共和国合同法》及相关法律法规。

十五 解决争议的方式

因本合同发生争议,双方首先应当本着友好协商的方式解决;协商不成,则任何一方均可向甲方住所地的法院提起诉讼。

十六 合同效力

本合同自双方在合同上签字、盖章之日起生效。

十七 附则

1、合同适用的币种是人民币。

2、本合同如有附件,附件应成为本合同一部分,具有同等效力。

3、如双方达成补充协议,补充协议成为合同的一部分,具有同等效力;补充协议与本合同不一致的,以补充协议为准。

4、本合同一式肆份,具同等的法律效力,甲、乙双方各执贰份。

附件:如有请列明。

甲方: 乙方:

授权委托人: 授权委托人:

签订日期: 年 月 日 签订日期: 年 月 日

采购物品合同范文三

甲方:

联系人:

联系地址:

联系电话:

传真: 乙方: 联系人: 联系地址: 联系电话: 传真:

经甲、乙双方协商,甲方向乙方定购以下商品。经双方友好协商,订制本合同条款如下:

一、品名、数量、价款。

品 名 :关东大嫂

规 格 :四盒装(黑木耳、松籽、榛子、核桃仁)

数 量 :210盒

单 价 :140.00

金 额 : 大写 ¥:

二、按甲方要求在产品上粘贴指定LOGO字样

三、结算方式及期限:

本合同签定之日甲方应向乙方支付该合同总金额的30%定金,金额为 元人民币,剩 余货款甲方应在乙方货到之日,验收合格后一次付清全款。同时五个工作日内乙方负责

乙方的账户信息如下:

开户名称:吉林省中旅会展服务有限公司

开户帐号:4291095

开户银行:中国工商银行长春同志街支行

四、供货方必须取得收货方数量、质量双签字的有效单据

五、交货方式:送货

交货时间:7月16日

交货地点:长春香格里拉大酒店

运输费用:由乙方承担

六、合同生效后,乙方收取甲方定金后开始生产,如甲方中途改动设计,乙方有权推迟交货期。

七、双方责任

(一)甲方责任

1.甲方按规定时间及方式向乙方付款。

2.甲方按合同规定接受材料,组织卸货。

(二)乙方责任

1.所供材料的品种、规格不符合本合同规定时,乙方应负责退、换,由于上述原因延误交货时间,每延期一日,乙方应按延期交货部分货款总值的5‰向甲方支付违约金。

2.产品包装不符合合同规定时,乙方应负责返修或重新包装,并承担返修或重新包装费用。

3.如果乙方不能按合同规定的产品数量交货,则乙方付给甲方不能交货部分货款总值的5%的违约金。

4.乙方不能按合同规定时间交货时,每延期一天,乙方应按延期交货部分货款总值的5‰向甲方支付违约金。

八、纠纷解决方法

甲乙双方出现合同纠纷时,应首先通过充分协商解决,协商不成的,交乙方所在地的仲裁部门仲裁解决。

九、本合同一式两份,双方签字盖章方可生效,上述各项条款未尽事宜一律根据《中华人民共和国经济合同法》中相关规定执行。

甲方: (公章) 代表签字: ______ ___ 代表签字:

乙方:吉林省中旅会展服务有限公司 (公章)

年 月 日 年 月 日

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